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tammy老师
这个不需要选择,你只填星号的部分就可以 查看全部回复
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是游戏开发外包合同吗 查看全部回复
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补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
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杨老师
借:税金及附加dai:应交税费-应交印花税 查看全部回复
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你这个要结合具体的实际的金额去填 查看全部回复
1188
patience
是的,不含税的,确认收入一般是不含税金额 查看全部回复
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王苗苗老师
数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
1774
木言
应缴纳印花税的财产租赁合同包括房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等。同时,依据《印花税暂行条例施行细则》第十条的规定,印花税只对税目税率表中列举的凭证和经相关部门确定征税的其他凭证征税。土地租赁合同不属于上述文件列举的应税凭证,故土地租赁合同无需缴纳印花税。 查看全部回复
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可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
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你看一下我的信息模块,有没有核定营业账簿印花税 查看全部回复
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有实收资本、资本公积发生额么 查看全部回复
1655
安叔老师
一般不需要 查看全部回复
一般以合同签订当月发生,下月申报即可 查看全部回复
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谭老师
含税金额 查看全部回复
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含税入库存商品 查看全部回复
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没有认定就无需申报 查看全部回复
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实际收到金额 查看全部回复
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今天大不大 ? 查看全部回复
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可以直接修改凭证的 查看全部回复
1520
Annina老师
电子税务局财产行为税里面申报印花税 查看全部回复
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不加基金 查看全部回复
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账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1009
andy老师
一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
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印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
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如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
854
营业账簿印花税的计税依据为,实收资本(股本)、资本公积增加的合计金额 查看全部回复
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如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1370
云峰老师
你好同学 借:营业外支出23.9 dai:库存商品20 应交税费—应交增值税(销项税额)3.9 查看全部回复
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你的这个是营业账簿的申报是吧 查看全部回复
1637
李伟老师
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳的时候 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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印花税应该是有不同的税目吧 查看全部回复
1713
收到 查看全部回复
1817
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1716
公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
1598
小型微利是不符合政策要求的,你们是小规模纳税人或者个体工商户吗 查看全部回复
按照12万元计算哈 查看全部回复
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选当月即可12月31日 查看全部回复
1442
你这个是申报的资金账簿按年申报的对吧 查看全部回复
1356
实收资本什么时间收到的,就写什么时间 查看全部回复
1605
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
2267
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
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就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
1986
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
2996
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1676
购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
1717
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1462
双方都不是金融机构么 查看全部回复
1416
酒厂是一般纳税人么 查看全部回复
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冲减多计提的部分,分录是正确的 查看全部回复
1437
需要交 查看全部回复
1697
不用 查看全部回复
1154
这个涉及印花税 查看全部回复
1840
要看税局核定的有没有该税目,如果核定的有,没有收到实收资本需要0申报 查看全部回复
1940
哈哈老师
可以按照不含税金额来算印花税 查看全部回复
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是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
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普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
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产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1898
wam
这个委托管理是怎么管理? 查看全部回复
1709
契税:依3%-5%税率缴纳契税。不同主体、不同地区、不同类型的住房的税率不同,具体的需要咨询主管税务机关。 印花税:立据人按所列金额(不包括列明的增值税税款)的万分之五缴纳印花税。 土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据,依照规定税额计算征收。 土地使用税每平方米年税额如下: (一)大城市1.5元至30元; (二)中等城市1.2元至24元; (三)小城市0.9元至18元; (四)县城、建制镇、工矿区0.6元至12元。 因市、县人民政府需根据实际情况,将本地区土地划分为若干等级,并在省、自治区、直辖市人民政府确定的税额幅度内,制定相应的适用税额标准,需要以所在地主管税务机关公布的税额标准为依据计算税额。 查看全部回复
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在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
1769
购买了一辆载货汽车,建议账上计入固定资产,税务上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1378
是无偿转让么 查看全部回复
1515
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1810
是向谁借款了 查看全部回复
1511
秦枫老师
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
1386
借 银行存款 dai 税金及附加 查看全部回复
1463
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
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实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
941
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2069
哪个金额大 查看全部回复
2185
物业管理服务不用交印花税 查看全部回复
1403
税务师晓雨
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1933
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2501
硬盘录像机采购价是多少 查看全部回复
1718
不是的,转让股权按照转让收入-原值 交纳20%的财产转移所得 还有万5的印花税 查看全部回复
现在小微企业附加税减半征收 ,可以 查看全部回复
1459
交的,双方都交 查看全部回复
2112
只能计算出简易计税的增值税及附加税,增值税=20/1.05*0.05=0.95238095238,附加税=0.9524*(0.7+0.3+0.2)*0.5=0.57144 查看全部回复
1595
同学,你好,目前没有老师抢答,需要帮您协调老师吗? 查看全部回复
1766
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
1843
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2118
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
1901
不需要交 查看全部回复
997
你好同学,不是税金,属于收费。 查看全部回复
1122
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1032
一般说的收入是不含税的金额 查看全部回复
3072
非盈利为目的不交企业 所得税 查看全部回复
1456
正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
1767
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3074
一般是不含税的 查看全部回复
1715
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4628
进料加工就是从境外进口原材料在境内进行生产加工,然后将加工的产品复出口的贸易方式。在这里境内企业进口的原材料是要付汇的,同样产品在出口时也是要全额收款的 查看全部回复
1801
3151
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
1674
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