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高老师
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3766
许老师
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3293
tammy老师
支付下年度 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
11668
曹老师CPA
借 库存商品 应交增值税进项税 dai 银行存款等 查看全部回复
3214
夏老师
查看全部回复
14470
Leaf
借 管理费用 dai 银行存款 查看全部回复
3593
借其他应付款 dai现金 查看全部回复
2989
安叔老师
其他应收款3表示还是有个人需要扣除的部分,不是公司缴纳个人部分 查看全部回复
2809
杨老师
发票是设备商直接开给你们还是合作社开给你们 查看全部回复
4252
Harry老师
您好,1、付款时: 借:预付账款 dai:银行存款 2、收货时: 借:原材料、库存商品等 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 查看全部回复
3616
借,管理费用 dai 支付宝存款 查看全部回复
6668
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
10379
您好,是财政直接支付吗? 查看全部回复
4096
电脑是什么用处 查看全部回复
3758
甘老师
借:原材料/库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额(取得增值税专用发票情况下才用这个科目) dai:银行存款 查看全部回复
2901
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8520
不过隐匿收入属于违法行为 查看全部回复
4850
你的客户给你开票? 查看全部回复
3051
您公司如果是用软件的话,估计采用二种计价方式会比较困难 查看全部回复
3520
做不开票收入 查看全部回复
4842
厚积薄发
稍等 查看全部回复
3564
借:应收账款 4万 dai:工程结算 4万 收到款 借:银行存款 4万 dai:应收账款 4万 付款 借:预付账款 2万 dai:银行存款 2万 查看全部回复
3134
客户管理库存 查看全部回复
2173
按实际花费的1750做帐 查看全部回复
2754
每年按31万确认收入 查看全部回复
2552
Amy老师
管理费用---办公费 查看全部回复
3797
谭老师
不算 查看全部回复
4336
先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款 查看全部回复
3922
根据发票信息借方成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 查看全部回复
3982
易老师
借固定资产dai现金 查看全部回复
3947
支付货款借:应付账款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai应付账款 查看全部回复
2927
借,销售费用 dai,库存现金 查看全部回复
8236
借长期待摊费用 15000,dai银行存款 15000 然后每月分摊,借管理费用-房租1250 dai长期待摊费用1250 查看全部回复
3004
Yan
支付时 借 预付账款 dai 银行存款 收到发票 借 制造费用等 应交税费-应交增值税进项税额(如有) dai 预付账款 查看全部回复
4278
支付工资,借应付职工薪酬 dai银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3120
归老师
承包费 进长期待摊费用 查看全部回复
3696
并入个人工资表中一起做账 查看全部回复
4870
Annina老师
进营业外支出 查看全部回复
2837
如果是销售商品支付的计入销售费用 借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人)dai:银行存款等 查看全部回复
5068
借:其他货币资金 150 dai:银行存款 150 借:在途物资 120/1.13+2 应交税费—应交增值税(进项税额)120/1.13*0.13 dai:其他货币资金 122 办理退汇:借:银行落款 28 dai:其他货币资金 28 查看全部回复
4649
3206
借:库存商品 dai:采购物资 查看全部回复
3810
如果用于这个项目可以计入该项目的主营业务成本 查看全部回复
3013
11343
大宁老师
看下缴的是什么税费 查看全部回复
3538
借,固定资产含税价298000 dai,银行存款5000+149000 dai,长期借款144000 每月支付本金和利息 借,财务费用 借,长期借款 dai,其他应付款 公司转款给法人 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3140
其他应收款 查看全部回复
2792
付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2883
借其他应收款张明8000dai银行存款8000 查看全部回复
3735
借,原材料45000 应交税费应交增值税进项税额5850 dai,其他货币资金50000 银行存款850 查看全部回复
7159
个人微信支付的款可以通过现金这个科目,现金采购就好。私帐转经理不需要做帐 查看全部回复
2805
借固定资产 应交税费一应交增值税一进项税 dai银行存款 查看全部回复
4227
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3301
1、借:销售费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
15281
采购成本=购进的原材料+购进途中的合理损耗+运输费 查看全部回复
3888
19年1月1日借入时: 借:银行存款 200 dai:长期借款-本金 200 4月1日支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 12月31日计提利息 借:财务费用 4 在建工程 12 dai:长期借款-利息 16 20年年初支付工程款 借:在建工程 100 dai:银行存款 100 达到预定可使用状态在建工程转为固定资产 借:固定资产212 dai:在建工程 212 20年末计提利息 借:财务费用 16 dai:长期借款-利息 16 21年底还本付息 借:财务费用 16 长期借款-本金 200 长期借款-利息 32 dai:银行存款 248 查看全部回复
3898
1、取得借款时 借:银行存款 350 dai:长期借款 350 查看全部回复
4392
要计入所购入的商品或者劳务成本中 查看全部回复
3356
因为没有说明菜谱实际是否已到货,也不知道你们是什么单位,所以以下回答仅供参考 12日 借:预付账款1500 dai:银行存款1500 18日 借:预付账款 1590 dai:银行存款1590 查看全部回复
2681
借:成本费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4357
需要 查看全部回复
3185
没有发票吗? 查看全部回复
6111
看所属部门,例如管理人员 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2900
借经费支出或事业支出 dai记财政补助收入 查看全部回复
5877
借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
3500
借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
3915
销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4611
绾绾
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3314
应该和总公司挂往来 查看全部回复
3087
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3145
一般不可以的 查看全部回复
5758
COCO老师
借:成本/费用 dai:银行存款 dai:应交税费-代扣代缴 查看全部回复
3312
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3307
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:应收账款 查看全部回复
4033
这个配电房是独立使用并服务于小区内还是属于小区变电所项目内的配套设备? 查看全部回复
4923
可以不计提 查看全部回复
4575
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4440
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4321
微尘
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
5300
7000是含税的金额吗 查看全部回复
4263
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
2998
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3795
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3700
按实际支付租赁入账就好 查看全部回复
3582
借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
2966
Icy 何
看公司要求,但是一般都会做采购预算 查看全部回复
4232
影亦老师
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
3517
张老师
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4222
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4903
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
3098
借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
4752
利息进财务费用 查看全部回复
3873
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3326
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3673
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3687
题目中那个75是不是应该是7.5?我是按照7.5算的 查看全部回复
3252
借原材料-甲材料 1000 -乙材料 500 应交税费应交增值税进项税额 135 dai 银行存款 1635 查看全部回复
3681
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
3834
不能抵扣的 查看全部回复
3822
借在建工程113 dai原材料100 应交税费应交增值税进项税额转出 13 查看全部回复
6684
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