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你好,我们是小规模纳税人,购买车辆的时候只支付了车款,购置税后面是自己交的,应该如何做账呢?可以这样做吗? 购买时: 借:固定资产 贷:银行存款 应交税费-车辆购置税 交税时: 借:应交税费-车辆购置税 贷:银行存款 #其他行业#
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老师你好,因为我们公司上个月销售发票开了几百万出去,成本费用票比较少,所以上个月要交很多企业所得税,公司为了少交税,叫公司名下的其他小公司开票给这家公司,但是没有实际发生,只是叫我做合同跟送货单,然后开票,我想问下这属于虚开发票吗?虚开发票跟做假合同的人会受到什么影响?#建筑工程#
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我想问个问题,我们去年暂估了很多成本,今年我们会算清缴之前压根就补不齐发票,然后我们那个代帐会计,说如果可以的话,就在5月31号之前把票补齐,或者可以在今年把票补齐,就不用交税了,这样的操作可以吗,有点迷惑了#商业#
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我们公司是一家 一般纳税人 开出去的票很多 进项很少 又成立了个体户 开成本票给我们减少税钱 我没想通的是 个体也要交税钱 就相当于 一般纳税人抵扣的税钱 不就给个体交了 不是平了嘛 为什么还要有这个操作#服务业#
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个人独资小规模,第一季度在税务局代开3个点专票63万,已现场预缴增值税及其附加税金,自开普票9000元,请问我这这个季度超过45万还需要交税吗?经营所得税需要交多少,怎么计算?4月作废了一张第一季代开的发票怎么处理?#服务业#
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老师,2021年忘记将应交税款结转营业外收入,汇算清缴没有调整这个,现在科目余额上有一千多元应交税金挂在借方那,请问可以怎么操作吖? 忘记把未达起征点的普票的应交税款结转到营业外收入#其他行业#
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老师,假如去年年末留抵税额100,放在了应交税费-未交增值税借方。今年1-2月有进项50,无销项,留抵的进项税额50未做结转。3月有销项500,无进项,那么我3月份交税的350怎么做分录#其他行业#
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老师,请假一下,我们是季度报税,出现盈利,申报企业所得税的时候需要交税,可实际是我们有应付还未付的款项,导致盈利的,可以暂估成本入账么?或者现在交了,年底公司确实是亏损的话会退嘛?怎么操作更合适?#商业#
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我们这栋楼是写字楼用来出租 现在进行税务信息采集, 按常理应该是从价计征税额会更高,对吧 以170平方的房间月租金30元年租金=170*30*12=61200元,从租年应交税额=61200*12%=7344元;同样170平方的房间估算原值=170*2823=479910元,从价年应交税额=479910*70%*1.2%=4031元;照这样算好像从价更好些?#其他行业#
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老师你好,我是小规模,12月开了专票做了分录贷方应交税费90.41,一月份报税交税时交了增值税90.41,城建税2.26,然后就做了分录借方90.41+2.26,贷方银行存款90.41+2.26,现在结账了报表打出来发现应交税费科目余额借方2.26,要怎样才能把余额平了#房地产#
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