关于私车公用,请问员工与公司签私车公用协议,每月租金800,是不是可以不用缴纳个税,那分开两天找税局开发票,每次开400,可以不用缴纳增税,这样操作可以吗?是不是只用交印花税就行了?#服务业#
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老师 我想请问一下私车公用,签订租车合同,要去税局申请发票 开具每个月800的发票 我可以直接开具一张吗?一年的金额9600元 会对个税 增值税这些有影响吗 还是说建议每个月一张一张的开具800元 后面开具了发票 再附上合同复印件#房地产#
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我们建筑服务业,去年买了轻循环油,今年税局查账有一部分不让做成本,进行税额也有一部分不让抵扣,但是我去年已经入成本,进项税额也抵扣了,现在税局要求转出,账上怎么分录呢?比如这张票金额100万,税额13万,现在有50万成本和6.5万进项税额要转出#建筑工程#
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用友软件中存货模块的收发汇总表,3月份进销存也做了出入库,还没结账,今天已经把4月份的发票商品明细录进去进销存系统,想要导出截止到今天4月13日的库存数量,筛选日期是4月1日–4月30日,为什么系统只能显示4月份的出入库的增减变动数量,而3月份的出入库增减变动数量不自动给增加和减少?#商业#
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你好,我们3月初补开20年7月出售车的发票金额是不含税金额是292035.39,因为税局的要求,这个开票收入已经在20年7月份补申报过了,请问这个月申报的时候,应该在哪个表填写减掉之前已经申报过的金额?是主表还是附表?申报之前要不要进行发票认证?#商业#
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你好老师,我公司搞活动购买赠品,卖家在税局代开的发票,并且缴纳了印花税 城建税增值税和个税,把发票和缴税的完税凭证交给了我公司,我公司除了凭发票入费用以外还需要做其他的账务处理吗#其他行业#
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我方是购货方,与供应商是月结,12月份到的货并且入库,这批货在1月份开的发票已经抵扣。1月份抵扣完后又发现入库中含有破损的,仓库做了退货出库单。供应商没有将退货出库单的钱退回,而是在2月份发票直接做了的折扣,抵扣了退货的钱。这样是可以的嘛?因为2月份发票中做的折扣并没有显示是哪个商品的,而是总金额的一笔折扣。#初级#
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我之前单位是先做应付和银行,月末根据库管给的入库成本,倒挤出成本 进项发票不是随货到的,经常记暂估 刚才说的关于成本的都是我们企业推到出来的,我想了解一下别的企业在成本这怎么核算 就先付进货款,进项发票不知道什么时候能到,想知道这种情况怎么记账#其他行业#
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我在6月份确认收入银行已经收到款项,发票未开给对方,但7月份出纳把发票开给对方了,我没有检查账目又做了一笔收入,这个收入用了别的款项做了收入,我没检查,这月检查一下6月7月份的账发现了这个错误,6月份借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,增值税销项税,7月份收到发票,我又做了,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-销项税额,7月份的款已经在6月份收到,但我用了别的银行存款入了这个账,咋处理#商业#
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我2021年12月从记账公司接手的,年底查账过程中发现2020年有发票重复入账多记了成本,我做了以前年度损益调整,2020年财务报表上利润是负数,但是调整后应该是有利润的,是没交税的,那这部分我现在要怎么补报企业所得税?#运输业#
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我们公司是汽车维修厂有,一些车的维修费用要通过保险公司来给我们公司打款,比如人民财产保险公司甘肃省公司给我们公户转账了,我们发票可以开给人民财产保险公司天水市分公司吗?类似于总公司付款,我们开票给分公司这样子。这样子税局允许吗?#商业#
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上月进购一批免税商品(拖拉机是主营),商品已收到货款已支付,未收到发票,商品已销售,月末做了暂估入库和暂估结转成本,暂估结转的成本比实际收到发票金额大,到了年末以上账务应该怎么处理?怎么冲减?#农业#
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老师暂估入库做账是这样吗? 借:原材料- 贷:应付账款-暂估入库 收到发票时 借:应付账款-暂估入库 贷:应付账款 如果暂估估大了 借:原材料负多少 贷:应付账款-暂估入库负多少吗? #商业#
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老师暂估入库做账是这样吗? 借:原材料- 贷:应付账款-暂估入库 收到发票时 借:应付账款-暂估入库 贷:应付账款 如果暂估估大了 借:原材料负多少 贷:应付账款-暂估入库负多少吗? #商业#
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请问一下老师,有一些没有发票或是发票丢失的报销单,后期需要纳税调增出来,纳税调增的时候可能就不记得有这一笔无票的凭证了,这个是需要做凭证的时候做什么标记吗?还是正常做后期查账在调整呢?#出纳#
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办理增值税发票最高限额调整,税局审批显示:终审意见:您单位存在Ⅲ类纳税人情形,暂不予确认电子专票。如需申请专票限额增加,可先删除电子专用发票票种后再行申请专票限额增加。如有疑问,可联系主管税务所。想问一下Ⅲ类纳税人是什么意思,这种情况要怎么处理呢?#商业#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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我们公司是做买手店的,就是店铺会比较频繁地跟个人购买限量版的手办,包包,鞋子之类的再加价卖出去,但是跟个人采购的话,很多时候是没有发票的,个人也不愿意去税局代开发票的,这种情况下我们采购没有发票该怎么做账呢?#商业#
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我们公司承包了一家企业食堂,釆购食材,财务在库存商品下面分了五个品项的子科目:粮油、蔬菜、肉…,仓库录入食材的时候系统没有办法价税分离,只能录入含税价,月末出入库汇总表都是含税价,现在食材发票开过了,税金是合并在一起的,财务做账没有办法按品项价税分离,请问有什么办法解决么?#餐饮酒店#
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老师,子公司租用个人场地需要房东去税局开发票,税费子公司承担,现在公司安排总公司员工去税局代开发票,总公司这个员工写的付款申请单先支付给他,他再去税局代开,请问这样可以吗?还是说走借款好#工业制造#
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我有个问题想求助一下~我们11月根据对方的红字信息表开了一张负数发票,然后这个月对方说有个规格他们弄错了,又因为跨月了,所以我们去税局做了存根联补录,但是我们前两天已经报税了,我想咨询一下,那我们这一笔负数发票还需要做账吗 报税那边需不需要调整?跨月冲红不了 但是已去税局做存根联补录了,应怎么做?#其他行业#
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公司是车辆销售公司,从厂家进货准备对外销售,现其中一辆桥车自用,(打税局和车管所电话问过了,必须以机动车发票六联才能上牌照,税务说需要自己给自己开票)视同销售了,想请问一下会计分录或者账务处理#商业#
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老师,我们原材料是玻璃,购进的时候是同一种玻璃但是有不同的厚度,有5-8-10-12的,供货商开发票直接开的厚度规格0-19,然后一个总货款价格。我原材料入库怎么入呢,是按平均值入还是需要分摊入呢?如果是平均入怎么算呢#其他行业#
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