登录/注册
andy老师
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1329
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1127
西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1113
李可可
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
933
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
1139
李凤
借:银行存款--人民币(转出的外币*银行买入价) 财务费用--汇兑损益(差额) dai:银行存款--外币(转出的外币*银行中间价) 查看全部回复
628
采购当时如果是用于销售的话 查看全部回复
1360
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1351
木言
将应付账款明细账的借方余额重分类到预付账款项目 查看全部回复
763
patience
40000=4000×(P/A,9%,n),(P/A,9%,n)=10 查看全部回复
1036
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1358
王苗苗老师
当天又取出来了,为什么取出来,用途是什么 查看全部回复
738
杨老师.
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1489
借:预付账款 dai:银行存款 完不成退回来的,冲预付就可以 查看全部回复
1380
是车间工人还是车间管理员 查看全部回复
966
安叔老师
可以合并一起做 查看全部回复
1647
你可以把现值理解为现在目前的本金 查看全部回复
报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
954
曹老师CPA
是的,亲理解 查看全部回复
1369
哪里的企业 查看全部回复
895
杨英芝老师
是的 查看全部回复
1699
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1173
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1702
购进的用途是什么 查看全部回复
890
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1438
可以,股东投资入账后资金属于公司,可用于公司相关业务支出 查看全部回复
1323
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1189
燕子老师
被投资企业给投资企业或投资个人支付股利 查看全部回复
1123
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1124
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1357
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2088
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
677
同学你好,这个是不对的哈 查看全部回复
1020
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1078
涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1120
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1243
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
1430
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
1586
wam
参考交易性金融资产的处理 查看全部回复
1559
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
1364
谭老师
属于价外费 查看全部回复
970
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1142
Leaf
贴现法下利息从本金中扣除=30*6%/2=9 查看全部回复
1524
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
860
李伟老师
3月份应付1月的70%.2月的20%.3月份的10% 查看全部回复
1605
1247
同学你好,第二种方案为递延年金P=5*(P/A,5%,20)*(P/F,5%,4),求出现值和50比较大小即可 查看全部回复
837
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1467
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1327
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
1105
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
956
A公司是以a公司自己的名义去dai款吗? 查看全部回复
1341
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1010
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
2180
你好, 查看全部回复
852
同学你好,分录如下 借:应交税费-增值税加计抵减额 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
1757
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1769
张
你好,建设方是我们公司么 查看全部回复
1361
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
1228
易老师
你们是施工企业吗?你们在建的厂房转入固定资产没有 查看全部回复
是建筑公司 查看全部回复
1572
其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金。 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用卡保证金存款以及存出投资款等。 查看全部回复
1015
如果是公司产生的水电费可以记到管理费用等-水电费 查看全部回复
1799
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1110
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
961
借:管理费用-商业保险 dai:应付职工薪酬-保险费 借:应付职工薪酬 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
1023
同学你好,分录如下 执行小企业会计准则 借:银行存款, dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 执行企业会计准则 借:银行存款, dai:其他收益, 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
你好同学,是工作中问题吗 查看全部回复
1550
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
1060
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2035
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1035
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1448
借:管理费用等-招待费 dai:银行存款等 查看全部回复
1992
房屋属于A公司么 查看全部回复
993
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1280
对方是没提供相应的服务或货物,也没退回来吗 查看全部回复
1976
这是一个分录 查看全部回复
894
2166
要看通行费是谁承担的 查看全部回复
1281
借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1889
你们是单独核算的吗? 查看全部回复
借:管理费用-福利费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
878
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1365
建议合作社支付 查看全部回复
1011
A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
1097
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1197
你好同学 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 查看全部回复
1450
秦枫老师
如果不是查帐征收的 不用做账 查看全部回复
1244
是个人代开发票了么 查看全部回复
1447
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1256
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 银行存款 财务费用-手续费 dai 其他货币资金 查看全部回复
1538
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1442
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
939
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载