正在加载...您好,请问增值税申报表附表二的第26行我将金额和税额填一致了,金额是错的,税额是对的,需要更正申报表吗?不想更正申报表的话下一期可以手动将数字改成正确的吗?还有就是增值税申报期是七月,那第26行是填写7月份申报期勾选的出口退税的金额税额吗#其他行业#
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有个签订的合同(含设备+服务两部分),现在因为服务这部分不需要了,合同要做变更,合同金额只是设备的部分了。但是之前整体付款过合同的30%,而且开票是把服务部分的金额匀摊到设备的价格上进行开票的,就是把每个设备的数量按照0.3去进行开票的。现在需要变更合同金额,我后面的发票怎么开呢。之前开的设备的数量都是0.3#其他行业#
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外贸企业首次出口退税操作流程及资料 去年6月直接做未开票收入 没开票 去年7月份才收到进项发票 且进项发票未在出口退税勾选认证 全部结汇完结时间在今年7月 进项发票的付款只付了一半货款 这些会不会影响退税#其他行业#
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