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丁老师CPA
不论是增值税发票还是普通发票,它的票面上的单价和金额栏的数字均代表不含税单价和不含税金额,在价税合计栏上的体现的金额是含税总金额。 查看全部回复
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高老师
是 查看全部回复
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小妮老师
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
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小小
正常的核算是这样的 查看全部回复
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Amy老师
不含税的 查看全部回复
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如果确定是要出口的,可以考虑只包含你的征退税差的部分 查看全部回复
4291
安叔老师
不含税 查看全部回复
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木言
一般是不含税的,这个要看双方怎么约定的 查看全部回复
3823
易老师
一般对他而言是不含税价 查看全部回复
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不可以,一般按照合同金额计算 查看全部回复
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石老师
含税价 可同时标注不含税 查看全部回复
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夏老师
在税盘系统里可以选,含税和不含税 查看全部回复
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tammy老师
系统设置 查看全部回复
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根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
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餐饮行业收入根据流水记账的,可以按本月累计金额计算,这个金额一般是含税的 查看全部回复
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如果单价一致,而且都进公账的话,那你的增值税的理解是对的 查看全部回复
3735
总金额是含税金额 查看全部回复
4033
1-0.13=0.87 查看全部回复
6896
venus老师
?借应付职工薪酬316.4 dai主营业务收入280 应交税费销项税额36.4 借主营业务成本280 dai库存商品280 ?2借库存商品200 应交税费进项税额34 dai银行存款234 查看全部回复
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请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
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大宁老师
一般你购商品时,商品中已经含税了 查看全部回复
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Annina老师
含税 查看全部回复
3877
是的,暂估不含税 查看全部回复
3517
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4089
一般合同都是含税的,所以计税金额是含税收入,还有采购金额合计 查看全部回复
4078
服务费是专票的话就是不含税的 查看全部回复
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印花税按照合同金额交税,合同注明不含税的就按照不含税交 查看全部回复
8760
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冯冯
你想求的是卖价吧?商品可以0.3台的卖吗? 查看全部回复
2795
一般是含税折扣 查看全部回复
3186
你打出来看看数据正确的就没有影响 查看全部回复
3106
Yan
全部转为不含税计算 查看全部回复
3891
绾绾
税率是多少 查看全部回复
3763
小黑
看合同是含税还是不含税 查看全部回复
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一般是含税 查看全部回复
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3572
刘老师
成本正常按照不含税,具体结合实际协商价款 查看全部回复
3588
具体看合同,如果合同说明不含税价,和含税价分别注明的,则按不含税价 查看全部回复
3782
修改卡片 查看全部回复
3644
谭老师
找到之前那张卡片去修改 查看全部回复
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买的时候确认收专票的按照不含税入、 查看全部回复
3227
不算,需要标注清楚 查看全部回复
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需要申报 查看全部回复
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对 查看全部回复
2454
货币资金与含不含税没有直接关系 查看全部回复
5610
你的进项票就是成本 查看全部回复
4440
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3256
jessica老师
4655
微尘
同学稍等,老师在计算 查看全部回复
5782
Icy 何
因为含税价是50000的话,税额就等于50000/(1+1%)*1% 查看全部回复
6384
影亦老师
税额=1000*13%=130 查看全部回复
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208170.28/0.13*1.13 查看全部回复
3054
张老师
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
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购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3847
而已老师
不要超过面额规定 查看全部回复
3196
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
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12.9/万分之三 查看全部回复
3917
假如跟客户谈的总价不含税100,税率13%,开票金额就是113 查看全部回复
4270
税率都是9%? 查看全部回复
3402
麻烦问题说的再详细一点 查看全部回复
4287
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5733
你按下面的 查看全部回复
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清岚
分公司是独立核算吗? 查看全部回复
3789
合同签的含税就是含税,不含税就是不含税 查看全部回复
13289
筱粒老师
21万是含税价吗 查看全部回复
4399
哈哈老师
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4281
那这样你们合同的项目金额和实际开具发票就不相符 查看全部回复
3352
工业总产值是填含不含税收入。 查看全部回复
6880
操守为重
你好 查看全部回复
4734
没错的,进项税额转出就是含税的了 查看全部回复
3220
是不含税销售额 查看全部回复
5326
小福老师
同学 你好,建议最好是以实际结算金额为准,倒挤不含税金额 查看全部回复
4244
同学,你好,为不含税收入 查看全部回复
3125
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
4557
如果你是一般纳税人,你首先要看你们取得的租金发票是不是增值税专用发票,如果是增值税专用发票,用不含税金额计算摊销,2月在承租期内的时间按天计算,如果你是小规模纳税人或者是一般纳税人取得的普通发票,那么不能抵扣,需要用含税额计算摊销额。 查看全部回复
4311
指的是不含税的金额 查看全部回复
3610
合同含税就按照含税计算缴纳 查看全部回复
4046
需要的 查看全部回复
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梦梦老师
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
3719
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
3545
andy老师
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
4126
你的问题是什么 查看全部回复
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税务师晓雨
提醒你一句:没有规定说成本费用必须占比多少。如果你无视这个问题,那就说你现在的问题,一般纳税人采用一般计税法,你所有的发票都能取得专票且能抵扣的情况下,就是不含税金额,不能抵扣的就是含税金额。小闺蜜都是含税金额 查看全部回复
6713
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
4085
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
合同上注明的是含税金额,就按照含税的,合同注明是价税分开的,那就是不含税金额,没有合同,一般很多都是按照不含税算的 查看全部回复
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一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
3374
24000/(1+6%)你自己算一下 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) dai:银行存款/库存现金 (2)使用时: 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出)借:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额) dai:银行存款/库存现金 (2)使用时: 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 应交税费(应交增值税--进项税额转出) 查看全部回复
3747
你好,增值税=9370.75/(1+3%)*3%=272.93 查看全部回复
4368
是的 查看全部回复
4156
3503
李伟老师
不含税,没有变更为一般纳税人之前,按照小规模的增值税缴纳 查看全部回复
3358
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