老师,本月已开发票,也已经收款,但是货没有发,得下个月才发,我这边需要确认收入吗?分录如下:借 应收账款 贷 主营业务收入—开票收入 应交税费—应交销项税 是这样的吗,那发货的时候要怎么处理呢#出纳#
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我公司为知识产权服务公司 有合作律师为客户打官司 缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳 但法院开具的发票是原告(客户) 后续我们需要把钱报销给律师或者公司内部员工 请问这种要如何操作呢 我司并不能取得发票抬头是我司的发票#房地产#
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我们是出口企业A, 找了一个货代B进行运输和报关, 货代又找了个报关行C进行报关(我们A与C签订了无纸化委托报关协议),现在已发出货品,我们进行退税的时候需要报关费发票,但是货代B说报关行C不给开报关发票, TB给我们开报关发票,税务局又说必须是签订协议的报关行开发票,或者是要B和C的合作证明, 现在B说签三方协议可不可以, 想问一下怎么处理 #出纳#
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当月付款未收到票,但是能确定发票金额的业务,我想走预付,想请问一下当月无票确认成本生成应付单时,能计增值税吗?未收到票,会计分录能写增值税进项税额吗?如果不计税的话,下个月开发票,生成应付单,分录怎么写呢?(图片是我做的一个流程图,有什么错漏吗?请指点#运输业#
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怎么算企业缺多少发票?请问怎么看企业缺多少发票啊,是不是申报的总收入(100w)-电子税务局上面的社保(6w)-电子税务局上面查询收到的发票(10w)-在个税系统上面申报的工资(60w)-银行财务费用(1w)之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用,现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#
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老师您好,如果当月公司全额承担五险,实际上没有给该员工发工资,分录怎么做?另外,一般纳税人,8月购进设备,付了预付款,货到,发票未到,9月发票到了,8月和9月应该就这个业务怎么做分录#建筑工程#
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你好我想问一下,供应商给的返利怎么处理,这个返利是直接在后续订单上开具负数发票得来的。假如这笔订单对应的返利是10000,下笔订单成本是20000,对方会开具一张发票20000然后同时在上边体现负数10000的发票。#商业#
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老师您好,我们今年4月份员工报销有张餐费的发票,接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃,不能入账,现在让我们调减这笔费用,更正第二季度的所得税,我做账要怎么调整呢?当时是借管理费用招待费,贷银行存款#房地产#
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老师,您好。我想问一下,就是上个月9月业务部的人员来报销费用,当时给对方报销了61000元。但10月的时候对方又退回现金5万(说是用不到那么多),然后我把5万现金收到了,并开了收据给这个业务部的人员,随后把5万的现金存到公司账上。您看,这个9月和10月的账务是不是这样做的呢?#工业制造#
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你好,我在一家食品批发公司担任开票员,然后我只负责开票,开票金额、客户由应税会计和业务员给到我,后续的回款也是由应收会计负责,我只负责开对应金额的发票交给应收会计,但是我们公司一个月开票总额在1000万以上,请问我有风险吗?#其他行业#
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老师您好,出去跑业务,员工报销车辆维修费(对方开的票赋码是,现代服务*汽车维修费),这个人是销售部门的,但车子是公司的商务车。我这个账务是不是,借:管理费用—车辆使用费 贷:银行存款呢?#工业制造#
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老师,20年员工报销的有几张发票被税务局认定为虚开发票,我们调整了20年、21年、22年的财务报表和这三年企业所得税的报表,20年和21年是亏损的,所以不影响企业所得税缴纳的问题,22年公司有缴纳一点所得税,调整后是先单独补缴22年的所得税,还是和23年汇算清缴的时候一起计算是补缴还是退税呢,23年目前都是亏损,很大可能一年都是亏损状态。#房地产#
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一个餐饮管理类的公司,他下面有几个商铺。商铺的收款码是餐饮管理公司的。餐饮管理公司每个月的收入来源就是商铺的收入的15个点,其余的钱在反还给商铺。 现在有个问题是,有人来店铺消费需要开票,开的是餐饮管理公司的发票。那餐饮管理公司开了发票就要确定收入。其次开了票对方把钱打过来了,餐饮管理公司要把钱打给商铺。然后再收取15个点的收入。这样我感觉有点重复入收入了。但是如果有人消费开商铺的票,那钱就打在了商铺,资金流向没经过餐饮管理公司,就会导致可能少收到收入。那这种情况餐饮管理公司开票,怎么处理呀,拜托拜托#餐饮酒店#
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