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杨老师
可以开票,身份证+合同(有的地区可以不要合同,需要和当地税务机关确认) 查看全部回复
1865
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2754
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2964
patience
小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2365
王苗苗老师
开普票么 查看全部回复
2103
小规模税率3%今年可以按1%开 查看全部回复
1828
我看开票内容是货物类啊 查看全部回复
5584
可以的 查看全部回复
2760
你好,您的问题具体是什么 查看全部回复
1978
刘淑萍
登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。 在新增商品输入框中输入名称,自动生成简码,继续输入规格型号、单位、单价,点击“立即提交”。 点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。 查看全部回复
15611
多交了1332.69的税为什么退回了1332.67 查看全部回复
1615
把多计提的工资部分冲销掉 查看全部回复
2098
借 税金及附加 1200 dai 应交税费-应交车船税1200,借 管理费用-保险费 9102.08+360 应交税费-应交车船税1200 dai 应付账款10,662.08 查看全部回复
2036
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3369
andy老师
你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
2807
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2228
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
小规模纳税人取得进项发票不用价税分离,不需要记增值税。 查看全部回复
2522
您好这个开票税率不管是否超过30万都是1%税率 查看全部回复
1748
wam
一般纳税人的标准是连续4个季度或12个月销售额500万元,低于500万元就可登记为小规模纳税人 查看全部回复
1974
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1923
你调的是那部分 查看全部回复
2104
小规模纳税人销售设备,普票是1%专票是1%或3% 查看全部回复
4933
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
1964
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3526
3 查看全部回复
2002
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2400
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
1990
普票跟跟专票入账是一样的,借银行存款 dai主营业务收入 dai应交税费 查看全部回复
2437
按1%预缴 查看全部回复
6438
收入一般指不含税收入,但实际工作中最好和领导确认好(没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入) 查看全部回复
2417
看开票内容是什么 查看全部回复
2314
邹经理
具体哪方面? 查看全部回复
2497
那些是福利费 查看全部回复
2405
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
你的意思是报销了费用,没有取得发票,是么 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1793
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3429
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3363
普票1% 查看全部回复
3770
你好,具体开票什么问题 查看全部回复
2050
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
小规模纳税人不可以抵扣的 查看全部回复
2874
设备发票怎么开,开普票还是专票,税率是多少 查看全部回复
1959
哈哈老师
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3778
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2494
自2023年1月1日至2027年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
1564
预缴时,是个人垫付的么 查看全部回复
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。 查看全部回复
3391
A公司注册的CBD公司吗 查看全部回复
2600
你好,这个补都企业所得税是补的今年的还是以前年度的? 查看全部回复
3384
意思是怎么做账吗 查看全部回复
2520
3436
你们是承租方么 查看全部回复
2299
你是什么公司 查看全部回复
1670
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2175
需要代扣代缴个人所得税 查看全部回复
3371
你好,同学,不可以。 查看全部回复
3558
是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
2361
不是的 查看全部回复
1886
对方为什么开不了普票 查看全部回复
需要对方开票 查看全部回复
1720
是的 查看全部回复
2683
可以抵扣所得税,计入成本和费用, 查看全部回复
2285
这些免费的不建议入账, 查看全部回复
3142
如果未进行股权登记,视同借款, 查看全部回复
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2731
只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了,可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可 查看全部回复
2473
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2547
公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
3570
你们什么时候跟A结算 查看全部回复
2115
裁剪机器和电脑的折旧进制造费用,分摊进服装成本 查看全部回复
3809
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3767
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3096
1% 查看全部回复
1699
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
2479
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6297
不可以 查看全部回复
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2937
阿米果
您好,正确的做法是更正申报,申请退税。鉴于金额不大,且是退税事项,放在下一季度影响不大。 查看全部回复
3186
你们有收到发票么 查看全部回复
1873
支付商场租金物业水电费和网络营销费用放在支付其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
2307
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2656
一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万) 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业,享受六税两费减半征收 (如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万)免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括:资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
3682
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4084
属于多计提了,做相关分录冲回。 查看全部回复
2469
陈爱琳
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
2189
您好,清包工是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。因为装修时材料和种类繁多,价格相差很大,业主担心代买材料可能会赚取差价,于是部分业主采用自己买材料、只包清工的装修形式。 ?清包工合同缴纳增值税,可以选择简易计税方法按3%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
2576
不需要 查看全部回复
3225
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
要交 查看全部回复
全部是普票么 查看全部回复
3337
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2132
根据开票数据申报 查看全部回复
2972
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4159
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2456
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2618
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
Annina老师
工人是你的吗? 查看全部回复
3265
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6918
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