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Annina老师
借其他应收 dai银行存款 查看全部回复
1513
云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1551
杨老师
可以 查看全部回复
1639
安叔老师
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
2996
tammy老师
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1432
需要,除非有明确的证据证明无法回收(一般税务认可的就是对方已经破产清算注销) 查看全部回复
1616
patience
如果是处于筹建期,可以按零申报。 查看全部回复
1574
andy老师
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1300
是的 查看全部回复
1421
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2288
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1344
可以的 查看全部回复
1227
王苗苗老师
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1737
归还款项不需要发票呢,联系一下对方是不是开错了 查看全部回复
1141
我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
1417
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1740
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1595
燕子老师
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2049
可以冲减财务费用 查看全部回复
1711
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1885
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2282
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1894
政府发放给员工的租房补贴,发放时不是公司承担的支出 查看全部回复
1404
没有增值税么 查看全部回复
1536
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
1588
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1636
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1593
wam
借:银行存款 dai:其他应收款一镇 查看全部回复
1145
你是什么问题? 查看全部回复
2244
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4839
Lucky
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
1599
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1633
1892
小米
办理了本外币账户合一结算么 查看全部回复
1078
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
1734
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1259
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1721
员工退回收到时冲减费(借方费用负数) 查看全部回复
2120
后面借:银行存款 正数 借:应付利息 负数 查看全部回复
1922
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1426
是工商年报吧 查看全部回复
1116
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1428
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2000
是支付什么款项呢 一般有报销单,银行回单, 查看全部回复
2210
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2116
1657
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
1321
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1618
李伟老师
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
1958
算什么税 查看全部回复
1900
应该是系统的问题 查看全部回复
1320
是谁向谁借款 查看全部回复
1333
借:管理费用 负数 借:制造费用 正数 查看全部回复
2081
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
1780
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
1973
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2307
1800
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
充值时候还没有消费,所以先挂账 查看全部回复
2189
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1838
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1923
货品什么时候到的 查看全部回复
2099
侯小妮
1871
制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
1282
理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
1612
一般都是一致的,因为财务报表季报都是根据账上的数据填报的 查看全部回复
2739
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2270
借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
1783
借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
1384
12年的? 查看全部回复
3291
抵什么税,企业所得税么 查看全部回复
1253
发票为什么不入账 查看全部回复
2332
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4202
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2005
已预提900元是什么 查看全部回复
2017
这个人数就取数可以是申报个税的人数 查看全部回复
4267
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1606
严老师
产成品筛选完的煤要分产品核算吗? 查看全部回复
2249
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2469
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3016
账上的存货和固定资产还没处置 查看全部回复
1602
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1932
税务师晓雨
对不上的话,根据你现在的准确的来填报 查看全部回复
1782
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
2223
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2507
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1752
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1736
需要 查看全部回复
1508
个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2119
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1809
超时间了,现在只能去工商局(市场监督管理局)变更了 查看全部回复
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2606
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
3197
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2806
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2470
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