之前公司的支出全部拿未分配利润支出,但是我现在继续做的话不按照之前的收入部分就是放到了未分配利润,现在我想把收入部分放到现金,支出也用现金,问题是我用现金的话容易负数,我不知道怎么把他的未分配利润(收入)拿来支出日常的报销#其他行业#
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个体工商户是不是属于家庭收入,这个是否能需要法人专门开一张银行卡专门走这张营业执照的收付款,因为平时法人和家人也有在上班,这样子操作是否可以避免法人和家人平时的薪资收入作为经营收据计算#个体工商户#
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什么时候增值税需要进转?什么时候需要支付进项税收到销项税 捐赠支出要支付进项吗 罚没支出 材料变价收入 罚款收入 捐赠收入 工会经费要进转吗 职工教育经费要进转吗 记这些东西有没有什么规律?#初级#
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老师,老师,我们公司有十几年了,以前是有很多业务,近三年没有收入,只是在发一个人工资,现在想去税务注销,但发现2020年年报利润表数据有误,去年10月更正过一次,现在更正的话会不会引起税务异常,还能去税务注销吗?要是不更正,税务那边会发现吗?#高新企业#
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老师,我们公司有十几年了,以前是有很多业务,近三年没有收入,只是在发一个人工资,现在想去税务注销,但发现2020年年报利润表数据有误,去年10月更正过一次,现在更正的话会不会引起税务异常,还能去税务注销吗?要是不更正,税务那边会发现吗?#其他行业#
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老师,我们公司近三年没有收入,只是在发一个人工资,现在想去税务注销,但发现2020年年报利润表数据有误,去年10月更正过一次,现在更正的话会不会引起税务异常,还能去税务注销吗?要是不更正,税务那边会发现吗?#出纳#
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我们公司是服装厂,然后呢,就是我做利润表的话是以当月的出货收入总产值-当月的成本用支出=当月是否盈利或盈亏是这样子嘛 ,还是以当月的营业额减当月成本费用支出呢?我们公司是跟客户合作的,给客户供货,然后对方会给9%的利润点给我们,那想知道当月是否亏了。还是赚了#其他行业#
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7、 红光制造厂为增值税一般纳税人,2019年7月发生下列经济业务 (1)购进原材料一批,取得增值税专用发票上注明的价款为7000增值税税额为91000元。专用发票当月通过认证并申报抵扣。企业因资金不足,上述各款项全部尚未付,材料已验收入库 (2)接受某公司无偿捐赠的原材料一批,增值税专用发系上注明的货为30000元,值税税额为3900元,专用发票当月通过认证并中报抵扣。材料已验收入库,并以银行存款支付相关手续费300元 (3)基本生产车间委托某机修厂修理设备,以银行存款支出修理费3000元,增值税税额为390元。工厂已收到机修厂开具的增值税专用发票,当月通过认证并申报抵扣。 #初级#
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AB两个合伙人 现在A继续做 B退了 总收入54526 实际支出36907 A垫了12980 B垫了23900 问题出在利润里有5005在固定公司账户 有3796在B手上 现在双方应该各拿多少#个体工商户#
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老板有2张卡,一张是收入和支出对的公卡,另外一张是私人用来发工资的不对的。公卡3月12日转去私卡12000元 3月18日私卡退回多余的工资款到公卡。3月21日公卡转私卡 9000元 这几个会计分录咋做啊?#出纳#
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老师,请教个问题,就是现金流量表,如果手动做的话,可以只根据银行和现金的支出收入编制,不根据资产负债表和利润表编制吗?比如这个月有银行支付的工资和税费,但是资产负债表上的应付职工薪酬为零,工资是当月计提当月发放#其他行业#
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我们跟A公司有个活动,开票了,月底了要计提收入,我在结转成本的时候遇到了几个问题。 1、我们这个成本在支出的时候是b同事垫付的,有些物料她在当月报销了,有一部分是下个月再报销了。 2、当月报销的物料,我可以入库存商品,再结转成本。 3、跨月报销的物料成本,我是直接做成本做支出了是么#商业#
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想请问一下,我们公司是餐饮行业在筹建期间,发生的一系列采购,建材费用都没有开票回来,钱是股东以认缴的名义存进对公账户里取备用金这么拿出来用的,今年应该会开业,目前只有这两个月拿了一些固定资产的票回来,前面的会计都是零申报的,等后续开始经营了,我是不是也只能把有票的支出入账,没有票的支出我要怎么处理呢?#餐饮酒店#
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老师你好,我们公司刚刚成立,目前有一个受托研发的项目(项目是按照完工百分比来确认收入并开票),我现在做账是把相应的研发人员工资和费用计入了研发支出-费用化支出,然后转入管理费用-研究费用里面了,我发现后期如果确认收入了报表上只有费用没有成本是不是不太好,这样我应该怎么确认成本呢?(另外,我们公司还涉及到政府补助款,现在相应的研发费用我是又计入了营业外收入来冲减递延收益)#出纳#
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请教一个问题,公司2月开始有纳税资格无业务,法人转了点钱放在对公账户,每个月在公户里面给自己扣缴社保。由于短期内该公司没有业务,所以不会给法人发工资。请问每个月扣缴的社保要怎么做账合适呢?另外在填写个税申报表的时候,可以根据实际情况在收入一栏填0,在社保一栏填写个人承担的部分,去申报吗#房地产#
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是这样的 我们是做跨境电商业务的 服装鞋包类贸易 我们在厂商采购 只有商品成本价 不需要运费 之后商品入库 我们在亚马逊速卖通独立站三个平台进行售出 这其中才会产生一些运费之类的成本 然后我在可以看到每天的收入支出和成本 这样的话我的全套账务怎么处理呢 我很乱 可以求老师给我一个具体详细的处理流程吗呜呜呜 谢谢老师#商业#
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3.15-16日,服务1.03万,累计4.16万,资金:昨天结余9.17万,收入合计0.64万(到帐0.09万保险理赔0.55万元);支出合计0.万(税额支出0万元,). 备用金0.48万;刷卡未到0.1万。今余9.8万,理财0万.#出纳#
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公司是小规模,对公账户的也比较少,也就是他们说的公装,大部分都是私人装修不需要开票。虽然不开票,但是还是要确定收入,老板认为开出的发票没有销项税 进项发票也没有,什么费用类的发票都没有,就是微信转账,说要了给我发截图 请你问老师,我该如何做呢#建筑工程#
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3.11-14日,服务 2.07万,累计 3.13万,资金:昨天结余 9.16万,收入合计0.5万(到帐0.5万保险理赔0万元);支出合计0.49万(税额支出0.49 万元,).备用金0.5万;刷卡未到0.06万。今余9.17万,理财0万.#商业#
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你好老师,我是一般纳税人,我家20年和21年分别收到二笔政府的拆迁补偿款,金额都是百万以上,我都放在专项应付款里了,21年年末没做任何处理,拆迁的房子后续也不会重建了,就是不会产生相关的支出了,我现在想在22年结转收入,因为跨年了,可以直接一次性全部结转收入吗,还是按几年摊销再进收入,如何核算更准确一些,有啥税务涉及风险?#其他行业#
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a是做淘宝的,就很多很小的支出和收入,之前是在公司拿货的,现在也是了,老板现在占股51%,然后就想我做内账,不做会计分录,根据流水支出收入,老板想要看每月的成本收入利润,从0开始我不知道怎么做#商业#
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2022年3月1日起 个人微信 支付宝收款码不得用于经性营收款 如数额较大 须按45%补个税 请问老师我们是培训机构,都是零散收入,有很多没有进公户做账,请问现在不让微信支付宝收款了,我该怎么合理节税呢?需要每一笔零星支出比如修空调35也要公户支出做办公费吗?#服务业#
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老师,小规模咨询服务类公司,我11月仅开2张普票共15万元,还没收到款,支出只有计提了工资费用2万,还没发,分录是 1.借:应收账款 15万 贷:主营业务收入148514.85 应交税费—应交增值税1485.14 2.借:管理费用2万 贷:应付职工薪酬2万 3.月末结转收入 借:主营业务收入148514.85 贷:本年利润148514.85 4.月末结转费用 借:本年利润2万 贷:管理费用2万 为什么在资产负债表里面,不平呢?#服务业#
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是这样的:甲乙丙丁4个人合伙做一个工地!甲投139万,乙投48万,丙投45万,丁投8万……工程结束后,总支出是3741695.71元工程款下来2笔后,总收入是3349442.4元,请问现在甲乙丙丁要按比例怎么退本金?各该退多少?#其他行业#
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