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车辆行驶证载主是个人的,但由公司为其缴纳了小车保险,平时该车加油也是开具的该公司小票。这个个人是该公司法人,此公司是个人独资企业,请问这样做有没有税务风险呢?会不会出什么问题?应该如何处理?#其他行业#
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各位老师好,请教一下:我司2月给对方开具了1000多万的棉花增值税发票,税号错了,对方3月份才发现错误抵扣不了进项税,但是他们2月份已经开具了销项,导致2月要全额缴纳已开出去的销项税90多万。有什么补救方法么,对方不想提前交这么多税。#房地产#
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增值税及附加税费申报表(三 ) (服务、不动产、和无形资产扣除项目明细) 中的本期发生额需要填写么? 还是系统直接带出来的?之前本期发生额这栏我都填写了每月的不含税收入,这样有影响么?#房地产#
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您好,我们物业公司和业主本来签订了装修合同,但是税率9%老板不想缴纳9%的税点,让开6%的票,那我们更改合同必须把装修合同改成服务合同吗?改成装饰服务合同可以开6%的票吗装饰服务是属于服务类还是装修工程这类呢? 如果装饰服务也是9%,改成什么服务比较贴近可以开6%呢? 谢谢!#服务业#
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小规模纳税人,劳务派遣。本地税务局要求服务费和工资分开开具。比如服务费5万,代收工资部分开了45万,(发票总的开了50)填了附表扣除以后主表显示收入为5万,这样分录要怎么做,帐上收入跟申报表收入才能一致?(申报表主表5万,帐上主营业务收入也是5万)#服务业#
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是这样的 我们自己公司之前是缴纳两个人的社保 前不久一个同事把社保转出去了 从今年一月份开始在上海那边缴的社保 但是我申报社保的时候在政务服务网上做了减员申报 一开始停保日期填成了2022年1月1日 导致应缴认定单多了他的一月份的社保金额 ,我撤销了但是还显示是1月份,啥情况#其他行业#
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服务行业开具的发票上面的数量可以为小数吗?比如供应商为我司进行软件服务,付款方式为5:5,那他开具给我司的发票数量中可以是0.5吗?如果这样要求开具发票后会产生什么影响吗?比如罚款之类的#工业制造#
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你好,老师,我公司派遣了几名职工到另外一家公司,现在对方缴纳这几名职工的社保(工资由我司发放,社保在税前已扣除),现在对方公司让我司支付这几名职工的社保(单位的和个人的都有我们支付),我该怎样做账(只有对方提供的缴纳社保的明细表)#其他行业#
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2022年度,营业收入为200万,其中增值税普票开具:100万,增值税1%专票开具:100万, 全面成本发票:50万, 公司人员工资开支:36万, 账面利润:114万, 需要提取所有利润,公司需要缴纳的税种和税额共计是多少?需要把所有利润提取出来是不是还要交红利所得税呀?#工业制造#
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我公司为一股纳税人,经营业务符合免征增值税政策相关规定。 我公司1月份销售额100 万元,已经开具了增值税普通发票,在2月1日办理增值税申报时,按照征税项目进行了纳税 申报并缴纳了税款,后续应该如何处理?#商业#
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单位开专家评审会,评聘一名专家。专家代开普票含税收入为12634元,专家自行承担税额125.09元。那么单位给专家申报个税的收入,是填写12634元吗?还是不含增值税收入的12508.91元?若是填写收入12634院那么扣除个税2021.44元,专家到手为12634-2021.44元吗?为什么我们相同经营性的公司,让专家开具1千的普票,单位申报1千的收入,专家到手也是1千?这样合理吗?这样操作个税是否进入营业外支出?#房地产#
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我们公司为家具制造业公司,本司最近签了一个合同,比方这个合同总金额为5万元,最开始合同预收为四万,尾款为一万,现在有个情况就是本公司不包保洁及甲醛治理服务,所以甲方公司要扣除一万元,就从最开始的四万预收变成三万,尾款变成一万,但是有个问题是原合同还是四万和一万,而且转入公司基本户就跟合同对不上了,甲方公司说后期跟其他公司签个三方,但是我还是觉得合同金额不一致有问题,跟这家甲方公司扯皮很久了,就想问问是否是需要重新拟合同?求求哪位姐妹儿哥们儿救救急😣靴靴了#工业制造#
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老师,我公司是管理公司,经营范围里有广告设计类的,但目前不涉及这块业务,那应该也不涉及文化事业建设费,我可以理解为经营范围有的业务,但没有产生收入,所以税务除了增值税,企所税外,其他就不涉及申报,是吗#初级#
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请问我是一般纳税人包含物业服务,所以开水费发票计税方法为简易计税,2021年7月因为水费发票金额开错(开多)并已申报缴税,于下月开具负数发票,所以申报表里期末未缴税额(多缴为负数)栏内金额为负数,未缴税,2021年10月,11月该栏仍为负数,但是应纳税额栏里也有金额,显示我需要缴税,并且我也申报纳税了,是不是不应该缴税呢,请问我需要怎么处理#房地产#
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一般纳税人收购农产品经营者自产的农产品可以抵扣进账税额,其中开具1%税率专用发票的小规模销售者,政策说一般纳税人也可以按照9%的扣除率抵扣进项税额,那具体申报报表怎么操作呀?一般专票抵扣不是直接在发票抵扣平台勾选吗?勾选只能选1%税率对应的税额,那9%的进项税额怎么抵扣呢?#农业#
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中国居民企业A公司委托境外B公司代理申请B所在国的商标,A支付B公司一万元商标审查费用(一万元的商标审查费用本质属于B公司所在国政府的官方审查收费并非B公司的收入所得,最终由B公司代为缴纳给B国政府) 和 一千元的服务费用(此一千元服务费用作为B公司的收入所得))总计11000元(壹万壹仟圆 请问根据中国税法A公司是否可以进行跨境服务免征增值税备案;#其他行业#
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公司对于员工出差的人每天额外有100元餐补 , 餐补需要年底缴纳个税么? 情况1: 对于公司内部员工出差的人有餐补 情况2: 除去内部员工,还有一些没和公司签订劳动合同的实习生,部分也不在公司发工资,但报销在公司发,他们出差也有餐补 问题 : 两者都需要缴纳个税么? 是把每个人这一年一共收到多少餐补金额列出来来扣除么?如何扣除,是加入到工资一起年底扣除么? 感谢回答!#房地产#
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公司对于员工出差的人每天额外有100元餐补 , 餐补需要年底缴纳个税么? 情况1: 对于公司内部员工出差的人有餐补 情况2: 除去内部员工,还有一些没和公司签订劳动合同的实习生,他们出差也有餐补 问题 : 两者都需要缴纳个税么? 是把每个人这一年一共收到多少餐补金额列出来来扣除么?如何扣除,是加入到工资一起年底扣除么? 感谢回答!#房地产#
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甲公司给乙公司开具了24万商品买卖的发票,乙方用商业汇票支付给甲方 ,扣除贴现利息以后给甲方支付了23万,现在乙方要求甲方开具价外费用1万,这种开具符不符合要求?能不能开?如果这种开的话是不是甲方就一直有1万的应收款没收?#商业#
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之前员工离职了,和老板是朋友,沟通后同意在公司名下缴纳社保,全部由个人承担。我想问1.发放的工资表里面要不要列这个人,没有收入,但是社保有扣除。(如果列的话应发工资列社保金额是吗?)2.个税系统中申报这个人吗?工资薪金按社保金额是吗??#工业制造#
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请问一下,兼职不签订合同,缴纳劳务报酬税,年底一次性打款5000元;可以年底当月开具十张500劳务发票,然后可以一次性打款5000吗?不需要缴纳劳务报酬税了吗?账务处理直接费用化吗?#其他行业#
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建筑公司购进绿植公司自己种植的苗木,收到免税的增值税普票,建筑公司把购进的苗木种植到发包方合同中的指定位置并向发包方开具9%的增值税专票,那么建筑公司购进的免税苗木可以按9%扣除率计算抵扣进项税额吗#房地产#
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11月份有一批制服送到外面去清洗,结果有价值150的制服被丢失了,收到对方开具的发票为2000,实际需要支付金额为扣除150后的1850,那么应付账款就会存在一个150的贷方差异,所以这150需要转入营业外收入还是冲减费用#餐饮酒店#
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您好,我公司于20021.4月收到五张专票作为我们的库存商品已经入账并且认证抵扣,税款也已经缴纳,但是这个月的时候发现其中有张票有问题,故联系了销货方给我们重新开具发票,我们是购买方开具了红字信息表。然后销货方这个月把1.当时4月份开错的抵扣联和第三联退还给了我们,这个是需要把其放到4月的凭证当附件吗?2.给了销项负数的抵扣联和第三联,这个我们怎么做分录?下个月纳税申报表上如果填写?3.重新开具的正确发票的抵扣联和第三联,这个如何做分录?#高新企业#
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安全技术防范系统设计施工服务;建筑物清洁服务;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;非居住房地产租赁;住房租赁;五金产品零售;五金产品批发;安防设备销售;家政服务;园林绿化工程施工;日用电器修理;住宅水电安装维护服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑装饰材料销售;物业管理;;施工专业作业;消防设施工程施工;住宅室内装饰装修; 经营范围是这个,开票内容广告制作费,大类是什么?#其他行业#
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你好,老师。 1、10月份开始转为一般纳税人。服务类发票之前是1%,10月份是6%。 因为10月份开错了发票,把6%,开成1%。 2、10月份申报税额时,按正常6%税率已报税。 3、11月份收回错误1%发票,开具销项负数发票,重新开具正确6%发票给客户。这种情况11月份的发票如何做账呢?#商业#
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老师,我们公司这几个月刚刚开张,这个月刚刚开通社保,老板们的工资说等到盈利后再缴纳,所以这几个月都挂在哪里了,但有一位老板这个月开始就交社保,她个人部分怎么扣除?她都没发过工资。她个人部分可不可以自己付钱缴纳#房地产#
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老师你好,请问社保我们这里是之前给员工减员 ,当月减员当月还是会缴纳,下下月会自动冲抵应交社保费,相当于12月份我公司缴纳了两个员工的社保,但是只扣除了一个员工的费用,应该如何做账?#商业#
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老师好,有个问题想请教一下,我们是酒店,和一家洗涤公司合作给我们洗布草,对方已经给我们开具了14000元,发票,我们未付款,这比账务也没有做处理,但是对方欠我们布草没有还,想要从这比业务中把欠我们的布草同比换算成金额8000元,扣除之后,付给对方剩余的洗涤费6000,对方不同意,这种情况该怎么处理#餐饮酒店#
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老师,你好。1-4月公司给员工代扣缴的个税,没有从扣员工工资扣除,5-10月有从工资中扣除,导致缴纳的个税和计提的个税不一致,也就是少扣了员工1-4月的个税,这种出入如果不再扣员工的工资的情况下我的账怎么调整一致呢?#其他行业#
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老师我想咨询下我们5月份汇算清缴的时候因为有一部分社保没有缴纳,所以当时申报的时候我只是把缴纳的做了扣除,现在把这一部分缴纳了所以我准备去修改当时的企业所得税年报表,但现在涉及一个问题因为去年的现在缴纳逾期了要缴纳滞纳金,账面我把滞纳金做了营业外支出,哪报表上需要加到调整明细表吗?#建筑工程#
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现在有个问题想请教你呢 就是有一个公司去年的时候有银行流水 但是会计没有做账 去年年底的时候银行流水清零 直到今年8月份的时候公司开始有了银行流水和一些账务 我就开始建账 但是呢 由于之前的会计没有做账导致我这边没有期初数据 所以我建的账中全部的会计科目期初都为0 9月份的时候公司收到40万的租金并开具了发票 从建账开始公司的费用很少 导致这个季度要缴纳将近1万的企业所得税 这种情况下我应该怎么处理#其他行业#
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我们个体户(核定征收)是经营范围是非居住房地产租赁,广告设计,代理,劳务服务(不含劳务派遣)的。现在给公司(文化传播公司,发票一般开的展示展览,设备租赁)提供的第三方人员,例如兼职人员,现要给这个公司开发票,这边发票内容开什么比较保险呢#商业#
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