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tammy老师
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
1675
王苗苗老师
个体户经营所得里面的收入是不含税金额 查看全部回复
2071
venus老师
按照应发工资扣除社保公积金后金额申报个税 查看全部回复
1351
杨老师
1、应付工资,你那个扣款是啥不太清楚哈,如果是请假之类的,是应付-扣款之后的金额;如果是住宿或者吃饭就是应付工资 查看全部回复
1465
秦枫老师
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
1624
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1192
木言
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1732
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
1548
wam
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1706
云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
933
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1862
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1321
目前的数据全部出来b的投资本金 查看全部回复
1076
你好同学,根据系统当天客户实际消费的收入报表入账。要有相关业务人员的签字。 查看全部回复
1610
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1257
patience
是舞蹈表演么 查看全部回复
1354
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1118
实际是租出店铺,对么 查看全部回复
1886
之前申报个税是怎么填报的 查看全部回复
1102
是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
1158
小规模增值税有优惠政策的 查看全部回复
2440
租赁合同上有约定租赁期间么 查看全部回复
976
可以 查看全部回复
1417
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1999
是每个月税后工资都是3万么 查看全部回复
1338
30万要有老板签字的单据,比方借款,或者付款单;这里有可能涉及洗钱或者资金挪用,有老板签字的一个资金用途比较好 查看全部回复
1747
是先预支了款项么 查看全部回复
1195
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1534
税务师晓雨
你们单独计算的话他的扣除不在你们公司扣除的话,你们代扣代缴的计算个人所得税16000*0.03=480 查看全部回复
1551
你好同学,因为企业业务是一个整体,所以只要与企业业务有关的业务事项都要正确入账,就是合理的。 查看全部回复
767
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1758
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
2149
需要填报资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
1301
既然已经开始生产了,那车间的工人工资不是应该计入生产成本么,车间的水电费计入制造费用 查看全部回复
1332
服务提供完了么 查看全部回复
1516
是的,不含税收入 查看全部回复
1831
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
944
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1703
借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1347
在公司经营范围内么 查看全部回复
2985
你好同学,不需要,按期缴纳税款就可以。不需要汇算清缴。 查看全部回复
1658
是自然人个人房产出租,不参与汇算清缴 查看全部回复
1161
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1251
安叔老师
需要查询当时这笔投资款是否以现金投入的,一般是银行转账的。如果确实收到现金,是可以这样记账的 查看全部回复
1105
李伟老师
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1079
实际是抵减几月份的增值税 查看全部回复
1580
正常要写的 查看全部回复
1478
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1520
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1157
在提供服务的期间分期确认收入。 查看全部回复
994
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1775
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2003
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
1198
看你们的支出的合计数 查看全部回复
隋文老师
一样的,借库存现金 dai银行存款 查看全部回复
1080
业务招待费是必须调整的事项 查看全部回复
1447
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
1382
搜集各种费用发票 查看全部回复
1058
会有影响 查看全部回复
1172
是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
3168
第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1714
可以的,转钱的时候写好备注 查看全部回复
1348
个税有正常申报么 查看全部回复
1571
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2242
之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
1224
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7901
您好 查看全部回复
1256
要看是什么的税负了 查看全部回复
1752
对于合伙企业,如果合伙人提前预支的款项,要加到利润里面,再去平均 查看全部回复
3578
借:预收账款 dai:应收账款 如果客户不要求开票直接转收入,再做一个确认无票收入的分录 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
1611
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1866
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1656
如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
786
真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
1633
最后一栏,合同上是含税价,确认收入是不含税价 查看全部回复
1481
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
1274
不管现金发还是银行发,都要去申报个税 查看全部回复
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
1051
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
1399
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
1554
西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
950
增值税是季度申报么 查看全部回复
955
一般附发票,收款凭据,出库单等 查看全部回复
1160
属于非营利收入,免税的 查看全部回复
1653
账不用动 查看全部回复
1281
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1566
是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
1568
一般是营业外收入 查看全部回复
1591
服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
1494
谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
1230
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
932
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1215
上一年审核的期末余额 查看全部回复
就是实际应补(退)所得税额。 查看全部回复
你好同学,什么票,发票还是什么? 查看全部回复
1560
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1265
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1432
不为负数的 查看全部回复
1870
是的 查看全部回复
1590
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