收付实现制内账下,比如3月的报销单少付了一千多,现在4月初还没有结账,4月补发了一千多,那做3月张的时候,这次4月付的银行单可以直接做在3月里面吗,借费用,贷3月银行单,4月银行单。这样可以吗?#出纳#
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老师,这张发票虽然不能做增值税抵扣,但是可以做成本费用吧? 但奇怪的是,财务软件在一键取票后,别的发票都有金额显示,这张票显示不了金额, 但是发票查验系统又能查到这个票是真实有效的#建筑工程#
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老师,请问我去年11月和12月的银行账款的方向登记反了,导致货币资金为负数,然后已经季报了。因为我第一次做账,当时就没有注意到,现在我录期初的时候发现了,去年的已经结账了,我现在怎么处理呢#出纳#
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2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
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我只是个出纳,虽然是会计专业的但是毕业到现在我平时只负责转账,做做报销单,那些简单琐碎的事儿,现在因为会计准备辞职了,公司效益不好,老板为了节省开支,让我先顶上,年后再招聘或者让我继续顶会计再招出纳,可是我不会啊?我想问问大家,我是自己去下个免费的什么财务软件做账吗?要怎么开始啊?怎么才能快速上手啊,以前的会计不会教我,从来不让我插手他的工作内容的,现在可能也只是交接一下工作就不管了。如果有老师愿意线下指导教我的话我愿意付费学习,毕竟这是坑也是机会,以前都摸不到账!#出纳#
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请问会计年底入账两笔未报销的现金凭证,次年月初问出纳时才跟出纳说,前提是,结账前一天已对过数,金额一致,结账当天又有一笔报销款,出纳将当天现金凭证和自己账本上的余额数都交给会计了,当天头下班前并未有金额不一致的消息,出纳手中的现金日记账本上已划线结账,结转下年,请问可以在次年一月填写这笔吗?可账本上上年余额数和会计电子账簿上金额不一致怎么办呢?谢谢#出纳#
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我们公司是四月份的时候新成立的,年初所有的余额都是0但是季报财务报表和企业所得税的时候,季初资产为0不能申报,所以财务软件系统自己生成的余额都是0.01,但是我这次发现资产负债表的其他应收款是0.01,其他应付款也是0.01,请问我需要在账面上做什么分录么#服务业#
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新开业的超市领导让我建账,但是前面的账都在他那里,他拉我进了财务群,群里他报销老板转账,他让我先记这些进群后能看到的账,前面的账他会慢慢交给我,做的是内账,没有财务软件,请问我现在开始建账的话是不是只需要以表格流水账方式来记录现有的收支,然后把转账记录截图打印出来就可以了呢?#商业#
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你好,老师。我们现在更换了一个财务软件,需要把之前的财务软件以前数据导入到新的财务软件,但是导入过程中有一笔没导过去。我们公司实行的小企业会计准则,当时在以前的的财务软件上误做了一笔以前年度损益科目的凭证,因为小企业会计准则没有这个科目,现在往新的软件上导入过程中这一笔分录导不过来,我重新补录这笔分录也不行,提示小企业会计准则无法添加一级科目,我如果不导入这笔分录那我后面的数据以及财报数据和之前做账又不相符了,这种情况应该咋弄不影响后面做账#建筑工程#
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你好,请问我公司(医疗设备贸易公司)由于操作不当,买了两个财务软件,其中一个软件买成3300(已收到发票)没有用想转卖给另一个公司3000,请问我们卖出去怎么做账啊也不能给他们开发票#其他行业#
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你好,请问有大佬可以帮忙解答一下吗?会计小白,实在是不太知道怎么办 就是原本7月份的应收账港币的两笔凭证挂在了应收账人民币会计科目上合计20w。导致科目余额表期末余额 应收账人民币借方20w。现在8月 已经结账 报表也出了,我现在想把这些应收账人民币调成正确的应收账港币的科目上。请问需要怎么做呢?#其他行业#
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想请教一下,A的货调到了B然后通过B在C平台上出售了,平时调货A和B之间是要相互付款结账的,但是这次调货通过B出售到C了,相对于A来说也是出售了,但是B不用给A结款,这个分录该怎么体现到账上#商业#
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