通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
17年12月我单位计提了物业费,但未收到发票。对方开具了发票并在17年12月入账了。22年12月对方发现该笔发票未给我公司,所以要让我们接收17年12月开具的发票,我公司如何入账?#工业制造#
2516
【事业单位】老师,帮忙写个社保单位部分计提和缴费模板吧,图一是在编职工发工资的分录(已计提应发工资),图二是临聘人员应发工资计提。 我想问个人部分保险用应付职工薪酬,单位部分用业务活动费吗?#其他行业#
2594
老师,能给个工资和社保的做账分录吗?(事业单位)。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面,然后从基本户交的(借:银行存款,贷:4001财政拨款收入)。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提,实发,扣个人部分到基本账户。#其他行业#
4461
有一个 问题 我们单位 应付账款-正嘉 贷方还有 3586的余额 (如图一)我们想用乍浦的2台空调折余价值抵扣这个钱 我们先把这个空调固定资产清理了 (如图二)摘要 写为乍浦2台空调转入清理 ,我们想用这个 固定资产清理调节应付账款(如图三)这个图三应该怎么写摘要#房地产#
2125
你好,老师,子公司之前装修并购置一批物品,租给防疫隔离用,由于子公司一些税务问题开不了发票,最终在母公司开票并收款了。导致现在成本在子公司,利润在母公司,有什么办法可以把成本跟利润放回同一家公司吗?母公司开的发票已经送去政府单位走划款流程了,更换不了#其他行业#
2130
小规模商贸公司 组织农户买饲料,收货款110(货物100,10元属于运费)这个10元运费,属于代收代付,我们直接转给个体运输公司,运输公司不提供发票,是否合理,或者各位老师建议怎么做#运输业#
2581
某事业单位,以账面价值100000元,已计提折旧100000元的汽车置换甲单位的专用材料。汽车的评估价值为80000元,通过零余额账户支付补价40000元。财务会计和预算会计分录应分别如何写?#其他行业#
4609
老师,我们是建筑公司,但是,由于我们甲方在之前的时候让我们垫付买了一些模具,现在,就是因为年底了,都要结账了,他们那边就是需要我们这边开票,开票的话,因为我们,我们当时是属于跟别人进的这个模具应该属于就是进销,现在,就是我们要给他开的话,他这边也是他们那边可能就是这种建筑单位,针对就是可能考虑的还是他们这边。 就是要我们必须属于一个模具加工的,但是对于这个模具加工的话,我们是没有这项经营范围的,我这边儿我就不知道该怎么去处理了。#建筑工程#
3298
老师你好,我单位属于工业企业,买工业用地建厂房,期间有个土地交易费服务费36万,契税200多万,印花税2万多,我想问的印花税入税金及附加,那个契税和服务费呢?有些说法入无形资产分二级科目来摊销#工业制造#
3556
我们是工程服务单位,没有库房,当月入多少材料出多少材料。我们平常付材料费,是这样进行的。 借:合同履约成本—材料费 贷:银行存款/应付物资款。 结转成本时: 借:主营业务成本 贷:合同履约成本 不通过原材料科目核算可以吗?#建筑工程#
2294