企业汇算清缴申报后,税局打电话说纳税退费0.01,但是退费流程很繁琐,让我们自己账务调整到不用退费。汇算清缴已经申报了,说更正一下。我想请问这种情况怎么调整账务呢。去年账套已经结转了,今年账务做了第一季度的,属于小型微利企业。那个0.01是税局自动出来的优惠金额不一样,差了0.01。#工业制造#
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以前在建筑项目工地上做财务,因为总包单位是挂靠,没有报税等,发票,只做成本,做账都非常简单,基本上我就没有任何报税结账的经验,辞职后就一直找不到工作,家里人朋友在开代理记账公司,介意我去学习学习,代理记账公司一开始都是从外勤开始,工资也比较低,不知道该不该去,现在找工作找哪方面的?#其他行业#
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我公司因为法人欠人家钱,导致对公账户冻结了,现在没办法开票给人家,应收账款很高了,老板不是法人,法人欠老板的钱,老板就用法人的公司经营销售。现在我们应收账款很高了。外账都没有凭证做,上个季度都是零申报 之前2022年1月份开票2021年11-12月的票给客户也没收回来,后来销售的也没法开票收款回来。我们都是走老板的私人账户往来,老板和这个公司和法人无任何合约。目前不知道怎么进行账务处理了了,等解冻要么还钱,要么就是明年1月份解冻 这样的情况下要怎么做账呢 #其他行业#
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我们公司有两个公司A,B, B公司有一次没报税,发了款,我自己出钱交的,然后我给A公司报销,因为B公司没有营业,啥也没有,只能找A,那我在做账的时候,我报销这个罚款税金的时候用什么科目呢?#其他行业#
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您好,小规模企业新成立,系统不让零申报,在资产负债表里货币资金填写25,应付账款填写25,但实际我们没有笔业务,现在报表这笔钱该如何做分录,资产负债表下个季度报税该如何填写,麻烦您给指点下,谢谢#建筑工程#
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小微企业,一季度企业所得税申报表上已享受了小微企业的应纳税所得额100万以下2.5%的优惠,应缴税额20000,但最后实际缴纳税额10000,想说做账怎么做,直接按实际缴纳的税额,借:所得税费用-当期,贷:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费,贷:银行存款,就可以了嘛?#工业制造#
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老师,请问下我们公司去年7月份有一笔计提折旧1387.12贷方点错了入到固定资产了,导致固定资产减少了1387.12元,现在汇算清缴填报固定资产折旧表时发现的,我应该怎么处理呀,我如果更正申报的话要更正3个季度的资产负债表,我可以先这样报,这个月再调整过来行吗#其他行业#
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面试了一家很不错的公司,对方会做账会报税,我面试的时候夸大了自己的能力,跟面试的人说我会报税,实际上这些年我主要都是做出纳,连开票都不太会,更不要说报税了,我完全不清楚报税流程,刚刚人事大电话说我的面试已经通过了,要我下周一去上班,请问我要去上班吗?#其他行业#
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老师,请假一下,我们是季度报税,出现盈利,申报企业所得税的时候需要交税,可实际是我们有应付还未付的款项,导致盈利的,可以暂估成本入账么?或者现在交了,年底公司确实是亏损的话会退嘛?怎么操作更合适?#商业#
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老师 烤肉店营业执照是小规模公司的营业执照,后来库房必须要有营业哦,就把烤肉店的营业执照地址变更到库房的地址了,烤肉店从新办了个营业执照,但是:库房的营业执照营业报的是烤肉店的税,烤肉店营业执照没有保税和税务登记,现在想各报各的税,应该怎么操作呀,如果现在更改会影响我这个季度报税和汇算清缴吗#房地产#
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老师,在日常工作中,作为财务合法合规依法做账报税,可有个问题是,这个月的销项票多于进账票,那我是不是得把控与平衡一下,使得企业不因为进项票没来得及拿到,而缴纳税呢?这个时候又得搬出负税率我觉得不对,哎,我都不知道应该怎么做才对#商业#
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老师,您好!请问一下,厂里面的厂房一季度缴纳一次租金,我每个月分录,写几笔啊,计提房租就行了吗?还是需要冲销原来的账呢?我写的分录是,借:制造费用,贷:应付账款,因为公司没有设预收预付,只有应收应付#工业制造#
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你好,老师。我想请问一下,我们12月份预收了一笔账款没有确认收入,直接挂了预收账款。 1月份的时候客户过来开了发票,但是做账的时候发现这笔凭证忘记做了,已经报了税了。 请问我该怎么补救呢? #物业#
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刚毕业的会计学生,在一家公司实习半年了,没学到实际的,每天就是打杂,工资也低,想真正上手学会计实操,也想帮公司做账报税啊,可我不知道怎么学起,公司老前辈又不教,很烦啊,请问有好的建议吗? #初级#
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刚毕业的会计学生,在一家公司实习半年了,没学到实际的,每天就是打杂,工资也低,想真正上手学会计实操,也想帮公司做账报税啊,可我不知道怎么学起,公司老前辈又不教,很烦啊,请问有好的建议吗?#出纳#
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老师,我想问一下关于房租费,私对私付款,相当于,每季度付一次18000,房东是不给开发票的,有收据。可以根据收据做进凭证里吗?如果可以做账的话,只有收据没有发票,后期汇算清缴时这笔费用是不是要加回来再交税呢?#服务业#
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你好!想咨询一下2021年12月份缴纳印花税我计入应交税金印花税 记错科目,应计入税金及附加,月末结转费用,现在我已经缴了第四季度企业所得税,多交了170多元,2022年1月我做错误分录更正可以不。#其他行业#
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请教各位大佬,以前年度在6月份测试开了一张普票,忘了作废,跨月后红冲的。但因为跨月了,只能季度报先报税款交了,7月作废后没有做重新开票,多交的增值税和附加税一直挂在掌上,就几块钱,,要怎么操作比较好,一定要去税务局做退税吗?#服务业#
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我司是小规模企业,物业公司,2021年12月预收2022年物业费,2021年12月已开具预收物业费发票。做账时,针对预收物业费,是12月全部确认收入,还是等到2022年1月确认收入呢?#物业#
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