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王苗苗老师
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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李可可
商场是出租方么 查看全部回复
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杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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李伟老师
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
687
安叔老师
什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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andy老师
有管理服务的话可以开具 查看全部回复
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你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
791
wam
可能有差异。汇缴的管理费用=利润表上管理费用+研究费用 查看全部回复
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那你们账上根据审计报告调整了吗 查看全部回复
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Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
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哈哈老师
你好,有对账单,有送货单这些就可以开票。 查看全部回复
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正常是先申报年报 查看全部回复
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按照未开票的会计处理 查看全部回复
如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
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关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告 查看全部回复
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就是说充值1万元,到账1.08万元,开票应当开1万元 查看全部回复
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如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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是开具的租赁发票 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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不填财务负责人吧 查看全部回复
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可以开票的 查看全部回复
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比如不含税的,那就金额加100*0.09=109,双方自己协商含税还是不含税, 查看全部回复
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对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
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一般纳税人开具普票的销项税(一般计税)可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
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你好同学 个体需要根据所得额缴纳个人所得税。 查看全部回复
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代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
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税务师晓雨
主要看你们的增值税的申报表 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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财务报表,季报和年报一般都有 查看全部回复
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开票税率是多少?13%? 查看全部回复
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23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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属于小型微利企业吗 查看全部回复
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企业所得税汇算 截止日期是5月31日 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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同学你好,年报审计一般是指由会计师事务所对财务年报进行审计 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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反向开票的意思 查看全部回复
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需要填报A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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你好,请问具体是什么问题 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
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易老师
需要填 查看全部回复
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你好,一般可以:1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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建议重开 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
828
燕子老师
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
870
直接调往来科目 查看全部回复
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我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
800
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
737
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
780
你说的年报是指年度财务报表么 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
976
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
661
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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职工工资,职工提成 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1519
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
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水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
1209
只能解释一下 查看全部回复
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
725
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
是购进后直接出售么 查看全部回复
1076
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1054
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1389
是的跟财务报表来 查看全部回复
1935
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1539
没有 查看全部回复
770
按实际的开具 查看全部回复
1498
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1457
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1582
业务提供了么 查看全部回复
有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1222
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