新办企业,9月份没有任何收入,产生的3万制造费用没有结转。在资产负债表里面显示是存货,我是金蝶系统!想请问这个该怎么办呢?一直挂着吗?还是我当时账务做错了,应该把制造费用也做成管理费用-开办费呢?#工业制造#
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公司21年5月份购入固定资产,原值303362.83,账上每月折旧2508.11元,6-12月共折旧17556.77元,第四季度申报所得税时选择固定资产一次性扣除,请问老师我填的资产加速折旧明细表正确吗#工业制造#
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你好老师,请教一下,公司自行研发的软件已经结转成无形资产了,暂时未摊销,目前有一个项目,已经开票了,销售了这个软件,这个软件如何结转成本呢?我的想法是,借主营业务成本,贷无形资产,这样是否正确#高新企业#
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6.甲公司有一台生产用设备,原价为7.5万元,预计可以使用5年,预计净残值为0.6万元。该生产用设备于2018年6月30日购入,采用年数总和法计提折旧。假定不考虑其他因素,则下列有关固定资产折旧的说法中正确的有( BD )。 A.计提固定资产的年折旧率为40% B.2018年该项固定资产计提的折旧额为1.15万元 C.2019年该项固定资产计提的折旧额为2.07万元 D.至2019年年末,该项固定资产累计计提的折旧额为2.5万元#初级#
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某公司采用期初一次投料法来生产甲产品,本月月初在产品总余额为12000元,其中直接材料4000元,直接人工6000元,制造费用3000元。 本月投入原材料5000元、人工费用8000元、制造费用3000元。 期末完工产品件数600,在产品件数200,在产品完工程度为60%。生产费用采用约当产量比例法在完工产品和在产品直接分配。 请根据以上资料,写出结转完工产品成本的会计分录。#初级#
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固定资产财务处理 计算分析题一 A公司2010年1月18日购入一台机器设备并投入使用,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为150000元,增值税税额为25500元。A公司采用年限平均法计提折旧,该设备预计使用寿命为10年,预计净残值率为固定资产原价的3%。因产品转型。2012年1月26日,A公司将该设备出售给B公司,开具的增值税专用发票上注明的价款为126000元,增值税额为21420元,用银行存款支付清理费用1000元。假设不考虑其他相关的税费,该设备未提取过减值准备。结转固定资产净损益的会计分录 #初级#
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296、某企业转让一项专利权,与此有关的资料如下:该专利权的账面余额50万元,已摊销20万元,计提资产减值准备8万元,取得转让价款26.5万元(含增值税1.5万元)。假设不考虑其他因素,该企业应确认的转让无形资产净收益为( )万元。 A、 -5 B、 1.5 C、 3 D、 4.5 答案: C#初级#
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固定资产是一辆小轿车,我是一次性抵扣还是每月折旧摊销呢?有什么区别?这张发票是去年8月份买的,但是我们不知道他当时买了,这个月才拿发票过来的,不过他又打算卖掉了,很快就拿卖出去的小轿车发票过来。#工业制造#
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企业先将一栋厂房进行扩建,厂房原值450万元,已计提折旧60万元。支付扩建费110万元。完工后结转的分录为 借:__ ()万元 贷: ()万元 企业准备改造一台设备,设备账面价值为45万元。改造费总计10万元,完工后可提高工作效率。 则新设备入账金额为 万元 1.[填空题] 企业支付设备维修费总计3万元,应编写分录为借: 3万元 贷: 3万元 #初级#
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老师,晚上好,请教老师一个问题[捂脸]就是我们企业1-10月没有投产,车间有员工在发生的费用计入制造费用了,月底结转到生产成本,总计30万。11月企业开始投产,做了一批产品总计8个,工时大概110小时,领用的材料90000,生产这批材料应该5万(物料清单数据不准)发生的人工5万,制造费用3万,我把11月发生的制造费用都结转到生产成本,现在1-11月生产成本余额60多万,那我要结转11月产品成本怎么算,是只算11月发生的费用吗#其他行业#
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M公司2017年12月31日购入一台入账价值为200万元的不需要安装生产设备并于当日投入使用。该设备预计使用寿命为10年,预计净残值为12万,按照年限平均法计提折旧。2018年末该资产出现减值迹象,M公司对设备进行减值测试,预计设备的公允价值为110万元,处置费用为26万元,如果继续使用,预计未来使用及处置产生的现金流量现值为70万元。假定原预计使用寿命,净残值以及选用的折旧方法不变,则2019年该生产设备应计提的折旧额为( )万元。#初级#
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A,B,C,D股东刚开始合作,第三年的时候,折旧余额是7万,摊销余额是6万,C要退股,当年是利润是100万,C占30%,那就是拿回本金然后分配30万的利润,其他不用在算?这样举例子会直观一点,那剩余的残值,C可以要求补30%给他么#其他行业#
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我家18年自建的办公楼和厂房, 当时会计都记录在建工程了,没有单独分开,19年达到可使用状态,但没有结转到固定资产,我现在结转到固定资产应该怎么结转,折旧什么时候计提,怎么计提呢老师#建筑工程#
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关于摊销各费用,分录, 借:制造费用-财产保险费 -租赁费 管理费用-财产保险费 -办公费 贷:预付账款 我在写预付账款的明细手工帐是怎么写,用红笔一个一个的写在财产保险费,租赁费,办公费吗?还是用黑笔#初级#
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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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你好老师。我想咨询一下,我们这个是一个社会团体,固定资产一直是没有累计折旧的,之前审计了之后,审计师让固定资产累计折旧。然后折旧过之后期末非限定性净资产和净资产不平了。刚好差了累计折旧的4800,这个问题是出在哪里要怎么解决呢 #事业单位#
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去年采购了一台固定资产,合同签订分期付款的方式,并在付款后开具当期发票,第一期在今年支付的,那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?计税金额按多少算呀~分期共计36个月,按季度支付。#服务业#
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