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燕子老师
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
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王苗苗老师
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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杨老师
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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andy老师
做了无形资产需要做摊销 查看全部回复
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运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1486
秦枫老师
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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patience
贸易公司出口退税怎么操作的,需要给税局送资料吗?可以在网上操作的 查看全部回复
1251
在的 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
950
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1030
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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计算机网络设备 查看全部回复
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那B公司开给A公司发票需要什么资料才合理,A与B间签订合同,有银行流水及开具发票 查看全部回复
1170
是提供建筑服务么 查看全部回复
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固定资产是限定性资产还是非限定性资产 查看全部回复
967
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1549
李伟老师
1、采用买断方式代销商品分录 ①、收到商品 借:受托代销商品(协议价) dai:代销商品款 ②、实际销售代销商品 借:应收账款 dai:主营业务收入(受托方的售价) 应交税费-应交增值税–销 ③、结转成本时 借:主营业务成本(协议价) dai:受托代销商品 借:代销商品款(协议价) dai:应付账款 ④、按协议价款项付给委托方 借:应付账款(协议价) 应交税费-应交增值税–进 dai:银行存款 查看全部回复
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你们有做预收账款的科目吗/ 查看全部回复
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如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
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自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
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1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
1947
西贝老师
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
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如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
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收费的分录 借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
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不正常,审计会做调整的 查看全部回复
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是账套中途建账过么 查看全部回复
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转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1237
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1534
什么周边产品 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
1143
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1078
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1263
wam
高新技术对应的高新产品及收入。 查看全部回复
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同学你好,单看分录是收入成本同步减少了,你具体是什么业务呢 查看全部回复
不免征增值税 查看全部回复
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冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
1671
公司是事业单位么 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
1375
涉及到损益科目么 查看全部回复
953
支出大么 查看全部回复
1054
购进的用途是什么 查看全部回复
1103
同学你好,分录我写一下稍后回复你哦 查看全部回复
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一笔分录可否有两张报销单?可以的 查看全部回复
864
记到营业外支出 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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补一下摊销 借:以前年度损益调整 (没有这个科目就用“未分配利润”科目) dai:长期待摊费用 查看全部回复
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
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是采用的民办非营利组织会计制度么 查看全部回复
1044
22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38573
tammy老师
如果收入不是很多,可以汇总 查看全部回复
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同学你好,员工从老板那借支工资,后面是要还回来的吗?然后再正常给他发工资? 查看全部回复
1893
云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
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每个月月底计提当月工资,然后每月实际发放工资的时候再做发放工资分录 查看全部回复
902
借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
1172
哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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单位负担部分,借管理费用公积金 dai应付职工薪酬 个人部分 借应付职工薪酬工资 dai其他应付款住房公积金 查看全部回复
1155
木言
你们是小规模纳税人? 查看全部回复
905
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
1077
你好同学 借:应付账款—暂估款—供应商 dai:在建工程 查看全部回复
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你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1715
收到的其他与经营活动有关的现金的正数 查看全部回复
1129
你说的本月是几月 查看全部回复
2398
你好同学,属于加工 查看全部回复
732
是自产自销的么 查看全部回复
1415
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2057
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
你好同学 查看全部回复
1490
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2734
银行回单有备注么 查看全部回复
1510
你们买电梯之后在销售吗? 查看全部回复
1722
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1656
退税的原因是什么? 查看全部回复
1834
可以付款到国外 查看全部回复
1688
账目处理没问题 查看全部回复
1200
发生暂时性差异,按月(季)出表的,按月(季)核算递延所得税资产及负债所得税负债 查看全部回复
1060
制造业生产产品需要领用原材料 查看全部回复
1707
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
是要补入收入还是补入税费 查看全部回复
944
谭老师
借:管理费用,dai:银行存款 查看全部回复
你好同学,为什么要红冲? 查看全部回复
1968
你好同学,什么原因红冲? 查看全部回复
业务是真实发生的么 查看全部回复
1309
出租部分和自用部分在开发产品中按比例转出,自用部分入固定资产,出租部分入投资性房地产 查看全部回复
979
你们是会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
税务师晓雨
做成无票收入的分录吗? 查看全部回复
1092
借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1500
是说将长期股权投资无偿划转吗? 查看全部回复
1708
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
为什么收到承兑汇票 查看全部回复
1502
之前收到的款项是怎么记账的呢/ 查看全部回复
1354
第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1501
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
1519
一般提供贴现业务的人就是正规的银行机构,贸易公司一般不合规 查看全部回复
3320
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1157
管理费用-交通费 查看全部回复
2311
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1877
借:销售费用(赠送的)管理费用(福利)dai:库存商品应交税费-应交增税(销项税) 查看全部回复
1468
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
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