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西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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andy老师
小数尾差可以自行调整 查看全部回复
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杨老师.
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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李可可
去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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没超过定额,开具的普票,小规模企业 你填写的就是对的 查看全部回复
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Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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联系在一起是什么意思? 查看全部回复
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项目完成了么 查看全部回复
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木言
借:固定资产-融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款 查看全部回复
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上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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什么类别 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
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王苗苗老师
收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
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李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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燕子老师
算,没有实际往来业务开具发票肯定是虚开,并且四流(现金流,发票流,货物流,合同流)不一致或者发票开具内容和实际不符也很容易被认定虚开 查看全部回复
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杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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海外考察费属于服务类 查看全部回复
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如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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你好,可以根据具体开票内容来辨别,货物或者服务 查看全部回复
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tammy老师
你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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同学你好,你是适用小企业会计准则的话就可以正常冲预收,确认收入 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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是业务已经完成了么 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
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分录不对吧 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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wam
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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patience
你是什么公司 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
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你好,可以的 查看全部回复
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实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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安叔老师
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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一般是免税的 查看全部回复
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税务师晓雨
是的 查看全部回复
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是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
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一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
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达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
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张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
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你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
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生产成本加工费用 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
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营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
1645
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
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税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1035
删除什么明细 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
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秦枫老师
不可以 查看全部回复
2010
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1596
要看是开什么内容了 查看全部回复
1222
钱包及类似物品 查看全部回复
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同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
杨老师
抬头写“个人”或者他的姓名都可以,税号不用填或者写身份证号 查看全部回复
1057
是转让技术么 查看全部回复
1019
是长期外派么 查看全部回复
1975
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1371
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
1069
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
1228
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1735
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
1月份可以挂账 查看全部回复
1046
个人房东吗 查看全部回复
1250
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1462
同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
969
同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
1169
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
1127
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1150
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
Leaf
3% 查看全部回复
1957
需要,现在改叫工商年报 查看全部回复
1721
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1286
您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
2079
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
1155
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
785
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