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请问我们公司是小规模公司,是做教育教学评估服务的,2021年12月份我们签了一份合同950000,发票在去年12月份已经开具,也已经走了专家费用。但是今年合同执行不下去了,需要退回尾款300000,这个会有什么风险吗?#服务业#
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老师,想问一下通信地下管道租赁是按不动产经营租赁开发票吗?一般纳税人税率是9%,简易计税只能是以前的老项目吗?这属于服务类发票,不需要库存里有这个东西吧,有合同我就直接开票就行吧?#建筑工程#
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老师,我司建筑公司和对方劳务公司签订包工包料的工程合同,对方提供他单位的劳务费发票,但是材料票是手撕票,盖的发票章是材料商的发票章,我司付款给劳务公司是包工包料的总价款,这样可以入账合规吗?#建筑工程#
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我们公司在几年前和对方公司签订了一笔货款合同680万,我们款已打完,对方货也已送完,但是却还差我们发票4494800元,其中税额是653090.60元,现在对方已宣告破产,那我现在该怎么做这边分录?#其他行业#
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你好,就是我们有一个工程,甲方一直没有尾款付款,后面我们走了诉讼程序,判下来,甲方和甲方关联公司共同付款,我们开票给甲方关联公司,然后重新签订合同和结算,然后弄了一个三方协议,这种情况,之前和甲方的合同和结算需要重新作废签订嘛,#建筑工程#
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我们公司是广告行业的,我在发放8月工资的时候,员工有费用发票报销,我在工资表上直接加了报销项目,发工资的时候是一起发给员工的。我想问一下我的凭证要怎么做呢?是直接工资表改一下还是我做两笔分录工资一笔,报销一笔呢?做两笔的话银行账就对不上了,银行总计金额是一样的。#服务业#
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老师好,请教一个问题:与政府签的代建拆迁安置房协议(办不了房产证的),同时,与拆迁户个人、政府签了三方协议,由我们施工企业代拆迁户建房,合同不开票。政府的款是直接打到公司账户的。这种情况同样要确认收入,交增值税吧?#其他行业#
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20年签订了的网站搭建合同,支付了3000元。21年会计以为合同终止了,计入了营业外支出,所得税汇算清缴并调增。22年合同又继续履行义务,又支付了3000,开了一张6000元发票。22年收到发票的时候,21年冲掉的这3000元该怎么处理#高新企业#
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我们是B家公司,A家公司是我们托管公司,我们是租赁行业;B家公司把车托管给A,A跟客户签合同,租金A收,做账的时候B做收入缴纳增值税,B给A托管费,A收到的租金一般不打给B直接用于正常运营费用,A开发票给B,做费用时,直接消租金,这样行吗?#其他行业#
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我们是B家公司,A家公司是我们托管公司,我们是租赁行业;B家公司把车托管给A,A跟客户签合同,租金A收,做账的时候B做收入缴纳增值税,B给A托管费,租金钱有时候打有时不打,这样有什么风险,想要做得更规范一点#其他行业#
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业委会小区公共区域的广告收益,停车位收益,租赁的摊位收益,部分通信运营管理费通过物业服务合同约定委托给物业管理,收取的费用物业和业委会四六分成,现对方把费用支付给我们业委会,我要给对方开票,应该开具什么税目?#物业#
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我们供货给A公司,A公司打款给我们,我们要按打款金额开销项票给A公司,打款金额中的一部分又要另外支付给几个个人作为回扣,金额还有点大,这个回扣会产生哪些税啊?个人不会开票给我们 1、给个人肯定给不了发票,全额交企业所得税25%; 2、这笔款需要给付款公司开发票,会产生增值税13%; 3、我们跟付款公司有购销跟合同,这笔款项会产生印花税万分之三。 您看对不对?#商业#
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、12月2日收到从C公司采购的Y商品,商品验收合格入库,采购价格585万元,该商品采购合同11月1日签订,11月2日支付预付款30%,验收合格后支付70%货款,支付货款前需收C公司开具的全额增值税发票和采购金额5%的质保保函,质保期1年。12月3日公司用银行承兑开票支付货款。 老师这个会计分录怎么写?#建筑工程#
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公司签订一份22年7月-23年6月到期的机械租赁合同85万,因为金额很大所以打算记入长摊,但是开票时间是在8月,请问是要在7月一次性记入摊销吗?还是在八月收到发票记入,我们这边主管说把7月那部分一次性记入费用,然后后面的再进行摊销,希望大神讲解一下#注会CPA#
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我是广告行业的公司,我们公司2021年给客户开了一张发票,货款没有到。今天在跟客户对账时候,发现这笔款未到账。就跟客户对吗?客户说没到款是发票金额开错了,后面重新开具了新的发票了。客户那边也找不到这张发票我们处理呢?货款也不会收到了#服务业#
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老师,我想咨询一下,我们公司是广告行业的。之前支付保洁阿姨的工资都是公司员工垫付的,保洁阿姨也没有开发票给我们,员工后面在找发票以报销的形式报销。我现在是在个税系统给她申报个税了。但是以前没有申报个税的,员工报销形式报销的发票,这样可以吗#服务业#
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我们是广告行业的,小规模纳税人。公司跟个人发生业务支付给个人款项,没有发票。这怎么办呢?有什么好的办法处理没有发票的问题。项目中支付给个人款项,比如礼仪小姐费用,项目中人员的伙食费都是没有发票的。她们都是兼职人员,流动性强。#服务业#
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我们是批发企业,批发一批货给一个个体户,他们没有对公账户,用个人账户给我们打了款,我需要给他们开发票吗?还是直接做无票收入? 如果开票可以开专票吗?开票抬头是写个体户的信息还是写汇款的个人信息呢?#个体工商户#
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老师咨询个问题,采购人员自己垫付采购了一批a商品5000元但是没有发票,找别人开了发票5100元(100元是税点),工资根据发票信息打款开票方5100元,开票方随后把款项汇回了采购人员私人账户5000元扣了税点100元,然后采购把这笔款汇入了公司账户,这个怎么分录#注会CPA#
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a公司和b公司有实际业务往来,a公司是付款方,b公司应该是收款方,但b公司让没有关联方关系的第三方代收款,然后发票由b公司开给a公司,同时签订三方协议,这样一来资金流和发票流就不一致了,请问a公司和b公司会有什么风险?#其他行业#
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建筑行业开9%的工程发票,假设100万的合同金额,十万版的发票是应该开十张数量0.1含税总额100万的发票,还是说可以开十张数量1总额10万的发票?我拆分了10个0.1开开票有几分钱尾差应该怎么搞啊?和客户沟通让多付几分钱嘛?#建筑工程#
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酒店行业 应收会计 客人用支付宝付款100后,支付宝扣掉0.6的服务费,我想把这笔钱提现出来,正确做法应该是提现99.4的金额,然后等支付宝的服务费发票到了之后,核销0.6元。 我在提现时,没有减掉服务费,直接提现了一百元,导致0.6元从支付宝账户中直接扣减了,请问这种情况,应该怎么处理,谢谢🙏#餐饮酒店#
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请问老师如下情况,如何调账,会计分录如何做? 2017年10月23日我公司签订了一个16万的采购合同,2017年当年已收到发票并按照16万的不含税金额确认了成本。2019年签订了一个补充协议,该协议将原合同价款从16万变更为15.7万元。补充协议签订后,我公司已按照15.7万结清货款。现在公司要求调账 调表 请问老师这种情况咋做会计分录呀#其他行业#
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采购商品合同已支付货款(仅为定金部分),余款供应商提供了新的合同,新的合同收款人信息与之前签订的采购商品合同不一致,但实控人均为同一人。现在出现采购的同一批商品定金部分开立的发票信息与商品余款部分开立的发票信息销售人信息不一致的情况,想请问老师,这样是合规的吗?#商业#
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老师,我想请教一个问题,目前是小规模纳税人,和客户签订了合同,是不是一年累计开票超过了500w,就会强制执行一般纳税人,还有其它办法又能开票超过500w且不被执行为一般纳税人嘛😭😭😭#房地产#
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我司通过供应商买彩钢板,供应商给我司开发票内容是35.64平方米,含税价9088元。我司与甲方签的合同清单是写的一项彩钢板,销售价是10万多,且甲方比较强硬合同现在无法更改。我现在给甲方开票可以直接开成一项彩钢板,含税价是10万多这样开吗?#商业#
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A(个人)委托B(进出口贸易公司)代理进口一批货物,海关预缴增值税专用发票开的发票是B公司单抬头,A是个人不需要发票 1、B公司能否能认证抵扣该发票? 2、B公司可以以海关预缴增值税发票金额+服务费做无票收入吗?或开票给A吗? 3、还是只能做贸易合同后再开票给A? 4、这样开票会导致税负率很低,会被税局查吗?#其他行业#
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我们是广告行业的,我们跟个人发生业务,个人去税务局代开发票。我们付款的时候没有扣个人所得税,现在申报7月份个税的时候,我们要交多少税呢?发票代开了35000元的,发票开的是专业设计服务费#服务业#
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我公司是做技术服务劳务费的。但本身不具备技术加工的能力,需要和第三方厂商签订委托协议进行加工。客户直接将购买的材料比如管子发给厂商,但支付资金是需要从我公司这边支付给厂商。由我给客户开具劳务*技术服务费发票。那这种这种情形下,我给厂商支付的款项改如何做账?怎样确定成本费用?#其他行业#
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今天直播学了应付账款和预付账款 结合我们公司账比如:签定合同买了广告牌3000元,前期预付了定金1000元,当然就给我们开了3000元的发票,后期我们付了尾款2000,科目怎么记呢#其他行业#
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我们跟劳务公司签了劳务合同,工资的话我们公司过账到劳务公司,劳务公司开发票,劳务公司再把钱打到我们员工手上,老板娘说劳务公司代发的话要给费用的,不想从劳务公司走 之前我们是从公对公转账到劳务公司的,劳务公司转账到我们人事私人账户,人事在发放的,老板娘的意思是想我们这边网银代发或者银行代发工资,我们签了劳务合同就不能走我们账户发工资对吧? 你看这样的事情怎么处理好些?#其他行业#
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我们是广告行业,我们供应商很多小的损耗的东西客户都是没有发票的,我想问一下我们让供应商开收据给我们可以吗?金额小于500元的开具收据入账可以吗?这样可以解决公司缺成本费用发票问题。#服务业#
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老师,您好!我想咨询一下,我们公司是广告行业的,公司名下有台车,去年买的时候交过车险了,今年到期了,还要交车险。我们7.11付过车险了,开具电子发票给我的发票上金额5780.01元,银行付款金额是6140.01元,开具的电子上面备注代收车船税360元,所属期2022.1—2022.12月是不是我今年就不用在申报车船税了,之前季度申报的时候系统提醒我要申报车船税,一年3600元,我是上海车牌,车排量6.8 #服务业#
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房租付款及发票问题:我们厂房的房东是私人,工厂与他签订合同,按时支付房租,一年大几十万,房东不开具发票,只开一个简单的收据,这样的房租费用我们可以对公付款给他私人吗?没有发票可以税前扣除吗?#房地产#
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老师,我们是传媒行业,有时候会请乐队和演员,这部分他们是不愿意去代开发票的,以前演员不超过500块我们就写的收据,最近活动请了个乐队,1万多,对方不开票,我们就找另一个供应商把这部分发票帮我们开出来,供应商和乐队是不认识的,现在要支付乐队的费用了,我如果把钱直接转给乐队,帐也平不了,也不好直接转给供应商代付,我应该怎么操作比较好呢#商业#
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老师好,我有几个问题, 1.我公司与销方签订贸易合同,交货期在8月份,现在我们公司不想合作了,违约了,需要支付违约金,这笔违约金必须要对方开发票我们才可以税前扣除吗?不开发票写收据的话可以税前扣除吗? 2.我公司代理进口一架钢琴,客户是个人,不需要我们开发票,买琴钱是客户打给我们我们打给国外,6月收到进口关税增值税缴款书,7月缴税,请问缴税之前的收款我做预收可以吗?缴税之后再借库存商品,结转成本什么的 3.这个琴做账时候的成本是我们付给国外的钱+关税还是关税完税价格+关税 4.关税完税价格与我们付给国外的钱不一样,请问差额应该怎么计 5.请老师看看图片上我这么做这项业务的分录对吗#房地产#
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我这个行业,公司性质是环卫行业,就是我们有车辆维修,在维修厂家修,修理那个车辆,但是对方给我的税点他开错了,开了一个点,他应该是给我开三个点的税率,反正就是这张发票呢,我已经认证抵扣了,已经跨月的话有两个月了,现在我这里要开红字发票,是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗?这个红字信息表的话,是要我们申报期以后操作,还是申报期前操作?#其他行业#
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老师,麻烦咨询一下,目前我司分包商由于对公公户已关闭,无法进行对公付款,发票已开(抬头为对方公司名称),这种情况是否可以委托给他们公司员工收款,提供委托证明,及合同完款证明(这笔是最后一笔款)?这种公对私是否有风险?如果不行,麻烦给指导一个方案,感谢#房地产#
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公司售货给一家企业 合同是和总公司签的 这个企业付款用总公司和其中一家子公司账户 我司开票也是分别开给总公司和子公司 记账时候能直接只设置总公司账号吗 把和子公司的业务往来也计入总公司#工业制造#
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老师,想咨询个问题。客户购买我们一批产品,产品是需要有资质的机构认证的,由于我们是没有资格的,所以是由总部那边派人来认证。也因为我们是主导的,所以客户是直接打款到我们账户上。现在需要开认证费发票给客户,请问这个认证费发票我们能开给客户不?其实我们是有点像那种过单收入的,而且我们跟客户也有签订协议的。#工业制造#
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