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李伟老师
亲,开票的话是按照实际单价开的 查看全部回复
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哈哈老师
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4337
高老师
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4088
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3444
andy老师
对方为什么不要发票 查看全部回复
3890
Annina老师
你先做无票收入申报,开票再冲收入 查看全部回复
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没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
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做个表格,登记一下发票明细,编号金额等,让他们签字确认就可以 查看全部回复
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归老师
正常开票没什么风险 查看全部回复
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小黑
不需要分摊 查看全部回复
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你好,手工帐要分帐本记 查看全部回复
4834
确认收入 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
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你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
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你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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付多少冲多少 查看全部回复
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悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4293
建账 查看全部回复
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最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
4995
是的 正确 查看全部回复
17541
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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王老师
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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税务师晓雨
注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
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一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
8784
Karina老师
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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归朝杰
可以转 查看全部回复
7560
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,哪个是开票方 查看全部回复
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先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7182
王苗苗老师
亲你们公司是否有工会的呢 查看全部回复
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杨老师.
这个看公司岗位职责安排 会计正常的工作有:单据审核、入账、出报表、纳税申报 细化工作还包括:成本核算、发票开具、进项发票认证等 查看全部回复
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是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
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李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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夏老师
生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
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按实际支出入账 查看全部回复
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根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
要看你登录是什么软件了 查看全部回复
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抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
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这是取得表计提工资吗,是的 查看全部回复
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看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
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理论上应该是这样的 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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李凤
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
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燕子老师
你说的是银行回单? 查看全部回复
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要先放回单还是先放发票这个没有固定的先后顺序,看个人习惯 查看全部回复
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可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
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孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
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本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
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食堂是独立核算么 查看全部回复
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淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
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但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
872
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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员工去税务局代开了一张汽车租赁的发票,我公司需要代扣代缴这笔个税吗。看发票上有没有备注 查看全部回复
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出售车辆,需要去二手车交易市场开具二手车交易发票 查看全部回复
1081
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
678
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1141
一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
998
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
533
你这个是什么发票? 查看全部回复
1341
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1374
你们收到还是开出? 查看全部回复
1349
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1183
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
672
经营范围是什么 查看全部回复
457
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
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