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老师,您好,我6月做了一笔分录: 借:主营业务成本 贷:银行存款 但是这个票一直没收到,今天才收到,开票日期也写的8月的。 请问这个票在8月入的话,要怎么写分录呢?是不是要调6月的账?可是6月已经结账了#其他行业#
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我们公司是一般纳税人,分3部分收入 1.开票的 1.不开票的,直接打私账的 3.网上拍的,阿里巴巴 开单的客户名称跟付款的不是同一个名字,进来的款都搞不清是哪个,我一个月要分3部分,然后月底全部加起来,营业利润 这样做会有风险吗 #其他行业#
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发生业务时,借应收账款,贷工程结算 收款时,借银行,贷应收帐款 开票时,借工程结算,贷销项税—增值税,贷主营业务收入 结转销售成本时,借工程施工,贷原材料贷费用 结转开票成本时,借主营业务成本,贷工程施工 这个是哪一步做错了#工业制造#
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老师,我们是小规模纳税人,公司对公购买了一辆车并支付了首付款给卖车方,后续款项是贷款,并支付了车辆购置税和车险,付清全款后统一开票。想问下这个分录怎么做后面贷款分录和税的分录怎么做?折旧怎么计提?是次月开始吗?#商业#
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我今天刚新入职一家汽车租赁公司。我想问一个问题,这个公司收到一笔租赁押金3996元,手续费4元,之前还收到一笔押金1000元。租赁合同上写的押金一万元,租金每月4000元,分12期付款。然后还有一张欠条写的押金5000元,然后有一张收据写的一万。都是同一个客户的名字,怎么做会计分录?#运输业#
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老师你好 我们公司老板用自己的名字开了一个顺丰月结的账户,付款的时候签了一个协议,用我们公司的对公账户付款,可以开票的,但是现在不能给我们开票了,这个要怎么处理,到最后如果不能开票了,让他们给我们招替票可以吗?什么类型的都可以吗?谢谢老师。#初级#
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我们销售商品,没有开发票,只有销售单,我们是零售销售,别人用现金和信用卡付款给我们,我们怎么做帐,没有开票有销项税吗,还有我们有两个分店,要分开来写明细吗,比如库存现金-分店1,库存现金-分店2,其他货币资金-分店1,其他货币资金-分店2这样?#初级#
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4月进项开票7549265.2元,销项开票7554678.8元,实际收款多收了2380750.91元,多付2379044.89元,多收的记其他应付,多付的记其他应收,实际是差了这部分票需要补开,这部分票在这个月补开出来了,实际不用付款,应该怎么把其他应收和其他应付做平#其他行业#
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公司售货给一家企业 合同是和总公司签的 这个企业付款用总公司和其中一家子公司账户 我司开票也是分别开给总公司和子公司 记账时候能直接只设置总公司账号吗 把和子公司的业务往来也计入总公司#工业制造#
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汽车维修公司,购买了汽车配件材料入库,有发票未付款。 入库时做分录: 借 原材料 应交税费—进项税额 贷:应付账款 那结转成本怎么做分录啊??是借:主营业务成本 贷:原材料 吗?#其他行业#
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华联公司赊销产品一批,价款80 000元,增值税10 400元,产品成本60 000元,现金折扣条件(按不含增值税的价格)为1/30,n/60,公司估计购货方会在30天内付款。后来到60天才收到货款。请做出确认收入和收到货款时的分录。 求老师解答会计分录#初级#
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我们是物流行业小规模纳税人,同时有多个小规模分公司,我们总公司和分公司一起开票给对方公司 ,对方公司付款全部付给我们总公司(总公司替分公司代收),然后分公司又开票跟总公司拿钱。 问题:总公司收的款是包含总公司以及分公司开票所有的款,总公司只开一部分发票,确认收入只确认总公司开票的部分,剩余的分公司开票的款项是挂到哪里,这种总公司这边全过程账务要怎么处理#出纳#
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公司于2×18年12月28日销售一批产品,成本16000元,对方付款后开出发票和提货单,价格20000元,增值税率13%,2×19年1月2日对方验货时发现产品存在质量问题,公司同意给予对方10%的价格折让,银行办理退款,所得税率25%,盈余公积提取比例10% 。 要求:根据上述资料编制2×19年1月2日的会计分录#中级#
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您好,我司是制造业,2021年12月购买了原材料,并把原材料直接销售了。但今年发现购买原材料的发票上销售方是我们付款的收款方的子公司,就是对方用错公司开票给我们。请问在税法及账务上该怎么处理?发票是让对方冲红重开吗?如果冲红重开账务该怎么处理?如果对方不愿意冲红重开我们该怎么做?#工业制造#
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合同含税金额是30万,合同上对方要求开9%的专票,最后因为是小规模纳税人实际只开了3%的专票给对方,但开票总金额还是30万,其中这6%的税差,对方直接在工程款30万里面扣,对方就少付了这个6%的税差额。这种方式是合理的吗?如果合理,如何做会计分录,把应收款差额这部分冲平呢?#房地产#
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老师您好,我是餐饮行业:打包盒筷子之类的,在付款当月收到发票做分录:借:周转材料—低值易耗品,贷:银行存款。这样可以吗? 如果不是打包盒,是一些新鲜食材的发票,是不是把周转材料换成原材料就可以? 还是直接借:主营业务成本,贷银行存款#餐饮酒店#
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老师,我是电力安装行业的,我们公司签的合同不多,举个例子,2021年4月份签了10万的合同,合同记载分三笔开票付款,2022年5月份最后一笔已开票,收到款,21年我没有申报印花税,22年6月我应该怎么申报印花税?我们公司业务不多,我是选择按次申报的。怎么选择税款所属期起止#建筑工程#
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中途建账,请各位大神指点! 我是内帐,老厂内帐只有应收和付款对公对私记一起 普通合伙工厂,搬迁,重新注册有限责任制公司。老板不变。 目前新公司刚生产,但前期买地盖厂没有记账,只有对公账户银行流水(很多是加票点开票走公账),几个负责采购人员手计经手购买(对公对私都有,没分),并且旧厂很多东西也搬过去,大部分不能计数估值 这种情况怎么建立内帐呢#工业制造#
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我们公司属于生产企业。有客户会连续拿很多型号的货最后一起付款开票。但是开票时有把型号混着开的型号,比如买了20个a,20个b,a单价200,b单价400,最后开发票的时候让开20个b,单价300,出现了两种产品单价距离真实单价差价很大的这样情况,想问大佬这样开行不行,会不会被查😂😂#工业制造#
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我们公司 上个月进货付给售货方50万 对方给我们开了45万的发票 按理我应该借库存商品 进项税贷银行存款 但是我当时搞错了 写成借库存商品 进项税贷银行存款40万 应付账款5万 然后不是付款给他们五万嘛 还有五万票也还没收到 但是这一笔我忘了入账 就是应该鞋借应付账款 贷银行存款五万 我忘了记 那这一个月我应该怎么调 错了两个会计分录#其他行业#
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您好,我想问下,去年付款的发票目前还是进不来,当时做的是借主营业务成本,贷应付账款暂估,没有贷对应的应开发票给我们的供应商,那这样纳税调增的时候,冲减的也是应付账款暂估科目,没法冲减到对应的供应商名下,这样的情况有什么解决办法么?#服务业#
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我们是建筑公司,付材料款20万,货到已领用,对方未开票,我写的会计分录是借:工程施工-直接材料-暂估 贷:银行存款,下个月如果票到了,红冲这笔分录,再计入借:工程施工-直接材料 应交税费-进项税额,贷:银行存款,这样对吗?#建筑工程#
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小规模纳税人,主要经营劳务派遣和人力资源服务,21年没有开发票,但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。(税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%)请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#
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我们是一家小规模网络科技公司,一般不对外开票,通过平台卖货,一般都是买家在平台购买完之后钱到平台的三包公司账户里,然后平台三包公司账户在转给我们,我们在转到支付宝账户进行进行进货付款结算,对于这种我们应该怎么做帐?#其他行业#
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北京个人房租半年收款60万营业使用: 一是每个月开10万发票,需要交个税的税率是多少? 二是房产税去税务局开票时税务局代征,税率是多少? 三是按照房屋租赁合同是半年付款一次,纳税可否一致,也是半年交一次税,其税率和每月交一次税的额度一样吗?#其他行业#
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公司是主营软件开发的,然后合同第一条60万,公司已付款并已确认主营业务成本,合同第二条618000目前已付款抵扣了进项税,另外一部分不确认主营业务成本,做生产成本合理吗?因为公司想账面盈利#出纳#
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