我司与一个施工单位3月底签了一个三方协议,由母公司将权利和义务转移给我司,施工单位3月暂时没有发票,1-2月有监理方和管理方确认的工程结算金额,那支付1-2月进度款挂预付吗?需要根据结算金额暂估进在建工程吗?下个月供应商补开发票给我们#建筑工程#
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你好,想咨询下我去年做了暂估费用,借:工程施工-材料款,贷:应付账款-暂估,然后结转了成本,我今天收到部分发票并支付了,但是费用是工程款来着,那我是不是直接做冲销部分暂估还有结转的分录#建筑工程#
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您好 收到工程款差额的分录怎么做呢?开发票的时候挂账了,借应收账款10完,贷主营业务收入10万,收到钱的时候借:银行存款9999.99贷应收账款9999.99,那0.01的差额我做借主营业务收入0.01贷应收账款0.01吗?#建筑工程#
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我之前单位是先做应付和银行,月末根据库管给的入库成本,倒挤出成本 进项发票不是随货到的,经常记暂估 刚才说的关于成本的都是我们企业推到出来的,我想了解一下别的企业在成本这怎么核算 就先付进货款,进项发票不知道什么时候能到,想知道这种情况怎么记账#其他行业#
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您好,我单位是物业公司,经营范围没有装修装饰这一项,开票也只能开6%服务费,现在我们单位跟一个租户签订了装修合同,帮他们装修,那这个装修收入可以开服务费的发票吗?合同签订的是装修合同。#物业#
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你好 我2021年12月暂估了86万成本 ,如果汇算清缴前发票只收到70万 分录怎么做 做到几月份 汇算清缴是调增填到那一栏 还有汇算清缴是的年财务报表是直接报暂估的那份财务报表吗#房地产#
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老师,你好,去年暂估了一个工程施工90000,然后结转成本了,中间来了一次发票,2022年1月又来了一次发票,合计70969.2元,我想要在今年调整之前暂估工程施工和当时结转的成本,应该怎么做分录?#建筑工程#
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单位有外聘人员,他们的工资是转给第三方劳务公司,由第三方给发工资、上保险和公积金,但因为经费不足,实际转给第三方的就只有工资,保险和公积金是第三方给垫付的,让第三方按照我们实际支付的工资数额,开的发票和收费通知书,但工资表中还是包括保险和公积金的,账上按照实际支付金额借记费用,贷银行存款,没有将第三方垫付的记应付账款,这样处理合规吗#其他行业#
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年底交所得税发现开票开超了,成本费用太低,导致现在报所得税不是小微了。想弥补一下,打算把挂在预付账款上(已付款未开票)的供应商在1月开票抵减企业所得税。当时付款做的账是借:预付账款,贷:银存。请问现在12月的账务怎么处理?发票1月开。还是说不用调账,到时候汇算清缴调减?#建筑工程#
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老师你好,我司为劳务派遣公司,收到A单位劳务派遣费用10万元,其中工资、社保、公积金款8.5万元,劳务派遣服务费0.5万元,剩余的1万元是派遣员工的体检费用,需要支付给体检公司,体检公司会给我们开发票,请问这个1万元我是计入成本--福利费吗?(公司开具差额征税发票,差额部分9.5万元,服务费0.5万元)#服务业#
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1.付款方是我们公司收款方是法人和别的一个人 用途写的是备用金 分录可以写成借其他应收款贷银行存款还是借其他应付款贷银行存款 2.付款方是我们公司 收款方是公司里的人 用途写的是劳务费 会计分录可以写成借其他应付款贷银行存款吗#初级#
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老师 代收代付的账务怎么处理了。 就是我们公司收了B公司的货款然后代付给C公司。 借 银行存款 贷 其他应付款 支付时 借 其他应付款 贷 银行存款 是这样吗 那么其他应付款的二级科目写那个公司呢 求解答#其他行业#
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一、某一般纳税人公司,2020年1月份实现销售收入800万元,当月实现回款800万元,销售成本600万元,实际支付600万元。 1、请写出实现销售收入和销售成本的会计分录; 2、销售收入和销售成本的结转分录; 3、需要缴纳哪些税?并写出计税分录。 (1)借:银行存款 800 贷:主营业务收入 800 应交税费-应交增值税(销项税额) 104 (2)借:主营业务成本 600 贷:库存商品 600 (3)需缴纳增值税,及相关附加税(城建税 教育费附加 地方教育费附加) 借:应交税费-转出未交增值税 104#初级#
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一、某一般纳税人公司,2020年1月份实现销售收入800万元,当月实现回款800万元,销售成本600万元,实际支付600万元。1、请写出实现销售收入和销售成本的会计分录;2、销售收入和销售成本的结转分录;3、需要缴纳哪些税?并写出计税分录。#初级#
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某项目跟投退出后,A公司收购B公司标的的C公司股权,收购后A可以直接控制C公司。A公司会计分录如何处理。是借:长投-投资成本(内部单位C)贷:银行存款,那么其中的差额计入什么科目。#房地产#
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甲公司为一般纳税企业,2017年6月以银行存款购入需要安装的设备一台,发票上注明价款 90000元,应交增值税11700元,支付运输费、装卸费等合计1500元,支付安装成本500元。以上款项均通过银行存款支付。设备在2017年12月20日安装完毕投入使用。该设备预计使用6年,预计净残值为2000元。 要求:(1)编制从购入设备至安装完毕有关业务的会计分录。 (2)采用双倍余额递减法计算该设备2018年至2022年每年的折旧额。#初级#
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我昨天面试工作了,他公司还可以刚刚起步。万位发票开发票开到傻我想问问你,他公司今年利润几十万吧,人工成本都很少,办公室别人免费给用的,现在想少交点企业所得税,我就叫他有人拉进来交社保也好,就可以出点业务招待费,他问我那个办公场所可以用收据转点成本出来吗?我好像记得要开发票还有什么可以出,要在月底出了,要不第四季度就要缴税了#其他行业#
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有个疑问: 个人开出租赁发票给单位,由于今年的税率是有优惠政策的。可以个人采用一次性收取3年租赁,并在今年开具一次性收入的3年租赁费用金额的发票给对方吗?。 这样确认收入以达省税的目的,可以吗?还是一定要在发生当年才能开具发票,不能在今年提前把后两年的发票开了?#商业#
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我公司向甲公司赊销一批商品, 商品成本80000元,售价110000元,增值税按13%计算。我公司开出发票账单,并按照合同约定的品种和质量发出商品。甲公司已将该商品验收入库,同时取得对该批商品的控制权。商品赊销期限为30天,我公司赊销商品时即获得对合同对价的无条件收款权利。如何编制会计分录? (1) 11月15日,发出商品实现收入并结转销售成本 (2) 12月15日,收回货款。#初级#
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我公司属央企集团下级二级子公司,主要业务是给集团内部单位做信息类项目,比如集团及各子分公司统一建设软件开发、运营维护等,现在想提问关于收入确认的几个问题:1、对于已经提供了开发,并且已经运营维护的项目,但是没有签合同,也没有开发票,这种情况能确认收入吗?2、已经有合同,但是还没有开票,能否确认收入?3、有合同,按合同条款预收银行款,能否将这些预收账款确认收入?#初级#
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公司采购产成品一批,价款 1 000 000元,增值税130 000元,收到增值税发票一张。另承担运杂费3 000元。开出一张已承兑的商业汇票(不带息)。 公司将上述产品卖出,价款1 200 000元,增值税156 000元,开出增值税发票一张。款项暂未收到。 公司是一般纳税人,要求: (1)编制采购业务的会计分录。 (2)编制销售业务、结转成本业务的会计分录。#初级#
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另外还有个问题咨询一下老师:我们公司买了一块地,今年开始建了,挂靠其他的建筑公司,建筑公司收10%的税,这边我们购进钢筋混凝土都开具有专票提供给建筑公司,这部分是不是应该抵扣的呢?还有劳务和水电工程外包给个人的也挂的这家公司,劳务费和水电工程都是建筑公司开3%的工程款发票给我们,这发票是不是直接入成本,不能抵扣的?#其他行业#
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老师,您好,请问一下,我们是私立学校,所有费用包含在学费里面,学校又为学生购买了学生平安险和监护人责任险,费用是从对公账户转入保险公司,但保险公司说这笔费用是由家长付的,我们只是代收代付,但是公司没有这笔费用的发票没法入账,该怎么办呢?#建筑工程#
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我想问下连裤袜结转成本怎么算 他销售出去2条 一共63.16 借现金贷主营业务收入62.53 应交税金0.63 进货发票是借困存商品900贷挂其他应付款法人 算成本咋算 他进货有180条 我有发票麻烦帮我看看咋算的 老师 第一张图片是销售出去 第二张图片是购物发票#其他行业#
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您好,老师1、电商平台一件代发怎样确认收入,我们是电商平台,销货后,打款给供应商,供应商直接发货给客户,合同里写的是每月销售数据,次月结算开发票,收入和成本的确认是按开票时间,这样合理吗#商业#
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老师,想问一下,有一笔运费是运输固定资产的,但是呢,固定资产的发票没到,运费发票到了,我就把这笔运费做会计分录是借在建工程100 贷银行存款100,那这笔固定资产到了,把运费转为固定资产,那是不是借固定资产100 贷在建工程100,然后还需要做多少年的折旧吗?还是可以直接计提到当月的成本里,#工业制造#
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编制会计分录 ⑴甲公司于10月1日销售商品,开出的增值税专用发票上注明售价为600 000元,增值税税额为78 000元;商品已经发出,货款已于9月20日预收600000元,余款10月1日收到;该批商品的成本为420 000元 ⑵大华公司将一批生产用的原材料销售给兴达公司,增值税专 用发票列明价款10000元,增值税额1300元,共计11300元,材料已经发出,同时收到款项。该批材料成本是8000元。#初级#
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公司7月29日充值加油卡5000元,当时已付款,没有收到发票,当时的分录是,借:预付账款 贷:银行存货 现在11月30日,收到发票了,但7月份的凭证已经装订好,接下来的会计分录,在11月份做?还是把7月份的账改了?还是红冲?#建筑工程#
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请问,单位是建筑企业,2018年出现购进材料票已付款入账,也转到工程施工材料费中,但一直没有结转至工程结算成本中,2019年专管员说购进材料票单位异常,公司也不能提供三流一致全套资料证明就听从专管员将该笔成本票转出,先将进项先转出,报表更改了,但是账忘了怎么调整分录,使账和报表一致?#建筑工程#
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民营非营利医院从住院到出院结算账务处理(不缴纳增值税)1、收到住院押金时 借:现金/微信 1000 贷:其他应付款-押金 1000 2、办理出院结算,打印出收费单据(住院收费明细发票)时 借:应收账款-应收在院病人医疗款 6382.5 贷:主营业务收入-住院收入 6382.5 3、医保局未统一拨付医保款前,根据医保结算清单,结算住院费用时怎么做分录?#其他行业#
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老师,我们在做一批建档立卡户的培训,培训完合格后需要给他们发放补贴,上个月发放时做的分录是 借 业务活动成本 20800 贷 银行存款 19520 贷 其他应付款 1280 (这其他应付款当时说的是有两名学员发落了,在这个月发放,)但现在又说,学员不合格不发放了,我现在要怎么处理?#服务业#
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你好,我这边有来料加工业务想咨询下,我方按合同价购进对方原料,我方用自己的辅料加工,完工后以高于进价的固定价格销售给对方,互开发票,怎样做分录,以及怎样核算内部账目真正的加工费用#工业制造#
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