老师好,我司有一笔借款以办公楼担保,经法院判决,判决金额高于后期房产拍卖价款,法院强制执行,现房产被司法拍卖,拍卖价格高于原值,税费买方替我司付款,拍卖金额1000万元,票面税费30万,此外买方替我司代缴了土增税、城建税、印花税,共计30万余元。如何入账#注会CPA#
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【目的】练习固定资产及其折旧的核算。 【资料】甲公司为一般纳税人,2010年3月12日购入一台需要安装的设备: 1.增值税专用发票上注明价款46 800元,增值税款7 958元,发生运杂费10 335元,全部款项以银行存款支付。 2.在安装过程中,领用原材料2 340元,材料购进时增值税进项税额397.80元。 3.结算安装工人工资1 600元。 4.该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值1 000元,预计使用5年。 【要求】计算该设备入账价值,并编制相关会计分录;分别采用平均法、年数总和法、双倍余额递减法计算该设备各年折旧额。 #商业#
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甲乙双方签订了商品买卖合同,合同总价15万,税率13%。付款方式:货物交付且正式验收合格后,支付合同总价的95%,质保金为合同总价的5%,待1年质保期满,货物无质量问题或质量问题已处理完后付清,若质量有问题,则待质量问题处理完毕并扣除相应款项后支付金额。现在甲方已收到货物且验收合同,乙方已开具合同价的95%的增值税专用发票,即142500元,甲方已支付142500元,请问甲方如何做账?质保金该如何处理?#服务业#
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老师,请问我公司是甲方,购买一批材料50000元,乙方开票也是50000元,我公司付款时需要扣除5%的质保金,一年后再付给乙方,请问会计分录怎么写?如果对方发票也只开95%给我,请问会计分录又该怎么处理呢?#工业制造#
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请问各位老师,金蝶标准版12.0,还没有启用账套,在录入固定资产期初。为什么我录入的固定资产有些会有累计借方,累计贷方?入账日期是3月份的折旧有累计贷方,入账日期4月份的原值有累计借方,这样到时不会试算平衡表不平衡?#其他行业#
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我们公司 上个月进货付给售货方50万 对方给我们开了45万的发票 按理我应该借库存商品 进项税贷银行存款 但是我当时搞错了 写成借库存商品 进项税贷银行存款40万 应付账款5万 然后不是付款给他们五万嘛 还有五万票也还没收到 但是这一笔我忘了入账 就是应该鞋借应付账款 贷银行存款五万 我忘了记 那这一个月我应该怎么调 错了两个会计分录#其他行业#
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我们公司是接的劳务大清包,比如开个10万发票给甲方,其中8万走了专户发工资(包括了很多班组,泥水木工等等),再扣除1万的扣款(其中5千水电费,5千罚泥水班组的款),开票10万,扣除以上款项后,到账一万,这个应该怎么入账?怎么用分录表示这个泥水班组扣款跟水电费?#建筑工程#
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想请问一个问题。2021年的抵扣票,我们这边已经抵扣入账了。但2022年的时候销售方可能开错了,他们叫我们这边开红字信息表给他们,然后等到报税的时候报表显示进项税额转出了,那我们这边要做什么会计处理吗?#房地产#
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我们单位是总公司,底下有个分公司,分公司现在是工伤上是非独立法人营业执照,税务上是单独核算的,单独建账,单独报税。分公司有个员工是和总公司签订的劳动合同,工资由总公司发放,社保个税都在总公司系统随总公司人员一起申报。月末单位承担的工资和社保部分再凭借内部工资单由总公司和分公司进行结算,这样就导致社保个税申报在总公司(个人部分在总公司扣除),成本费用入账在分公司,这样合不合理?总公司和分公司结算,总公司需不需要给分公司开劳务发票?#服务业#
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2020年12月31日,甲企业租入一台设备,租赁期为4年,合同约定该租赁物的租赁期满后将所有权转移给承租方。租赁付款额现值为183万元,另发生运费7万元,安装调试费用20万元。该设备预计净残值为6万元,尚可使用年限为5年,采用年数总和法计提折旧。假定不考虑其他因素,该租入该设备2021年应计提的年折旧额为()万元。#初级#
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2018年54号文件中的500万以下的设备和器具包括轿车吗?22年1月买的公司轿车,想享受一次性该扣除政策需要每个月填写A201020 资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表(附表二)吗?还是在汇算清缴的时候填呢?#运输业#
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我们公司买的车,前期已经付了一半的首付款然后剩下的分期还款。分期还款是从法人银行卡里扣款,每个月由公司账户打款给法人,所以挂了与法人的往来。现在对方给我们开发票说只能开法人抬头发票,开不了公司抬头的这个怎么处理呢?#房地产#
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我之前开了一个技术服务费发票,对方已抵扣入账,现合同作废, 1.想问流程是不是对方开通知单,然后我这边开红票,把后2联寄给对方? 2.我这边做红冲分录时,后面的附件是红字发票就行吗?具体需要哪些附件? 3.如果我是付款方,需要哪些附件入账?#其他行业#
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员工个人借款40000元,每月扣工资5000元还款,2月已经发了工资,扣除5000元,员工说个人原因不扣了,转回了5000元给他,那2月的工资怎么计提,单独的转给员工的那一笔怎么做?#餐饮酒店#
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做出纳日报表的时候有一个情况,客户通过二维码扫码付款给我们企业银行账户,pos机的消息提示的是客户支付的金额,但是我们银行账户上到账的金额是扣除了手续费后的实际到账金额。那我做日报表的收入和支付时我的收入应该填哪一种?#出纳#
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公司甲实际控股公司乙,乙法人A,员工BCDE,现在准备向ABCDE岗位股激励,ABCDE已经向乙付款购买岗位股,但不准备工商变更,所以i准备让A代持BCDE,请问:付款应该怎么做会计处理?计入借款、实收资本、还是什么?#其他行业#
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各位老师麻烦问一下,我们是分公司做账,去年暂估成本入账之后,现金流和利润是负的了。现在发票到了,但是总公司说现金流和利润不支持付款。但是如果不付款的话,我们的利润和现金流不就是正的了吗?#出纳#
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你好,老师!我公司是购入一批车辆,其中30辆未入账直接从车厂销售(使用我公司名额),客户将30辆车的车款转回我公司,我如何处理账务!车厂直接给客户开票了,客户又把钱打给我们公司了 给车厂付款时是一次付的车款,我可以用收到客户的钱冲抵付给车厂的30辆车款吗?#运输业#
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你好,老师!我公司是购入一批车辆,其中30辆未入账直接从车厂销售(使用我公司名额),客户将30辆车的车款转回我公司,我如何处理账务!车厂直接给客户开票了,客户又把钱打给我们公司了 给车厂付款时是一次付的车款,我可以用收到客户的钱冲抵付给车厂的30辆车款吗?#运输业#
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你好,老师!我公司是购入一批车辆,其中30辆未入账直接从车厂销售(使用我公司名额),客户将30辆车的车款转回我公司,我如何处理账务!车厂直接给客户开票了,客户又把钱打给我们公司了 给车厂付款时是一次付的车款,我可以用收到客户的钱冲抵付给车厂的30辆车款吗?#运输业#
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老师,我们去年是手工帐,6月份才开始电子系统账,公司5月买了一台车50000,6月开始折旧的时候,系统没有填写初始金额,就直接折旧了,现在可以把初始金额扣除去年的折旧重新填进去嘛?如果可以的话分录怎么写?#商业#
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我们公司从2020四月有以租赁形式购入固定资产设备,总金额是720万,2020年360万,2021年180万,2022年180万 那这个设备款发票尚未开具,2020年和2021年已付款,尚未开票,那我这边是要到按月入账还是三年一起入账?固定资产摊销要怎么摊销从什么时候开始摊销? #其他行业#
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我们公司租仓库按新租赁准则做账的,但是合同提前解约,如何做账?帮忙确认下面做账是否正确? 借:使用权资产累计折旧 租赁负债-租赁付款额 贷:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 资产处置损益#服务业#
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购入人脸识别门禁系统,合同金额2万,预付6000,开的6000的票,发票入账办公费,后来验收后付款12000,开了12000的票,入的固定资产,还有2000质保金,分两年付,一年1000,最近刚付1000,开了1000的票,发票开的也是门禁系统,请问这个票要怎么入账呢#工业制造#
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借:银行存款 借:未确认融资费用 贷:长期应付款 还租金 借:长期应付款 贷:银行存款 借:财务费用 贷:未确认融资费用 我的分录一开始是这样做的 因提前还款,利息(也就是未确认融资费用)减少 利息减少的这部分分录应该怎么做#其他行业#
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老师,2021年1月份公司买了一辆小汽车但会计一直没入账,现在准备做2021年12月份的账的时候准备入账补计提折旧,那是不是得11月份的账入固定资产,12月份的账补计提折旧,补1月到12月份的累计折旧?#初级#
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2. 某商场为增值税一般纳税人,某月销售给甲企业电脑200台,每台不含税价为4000 元,由于购买方购买数量多,按八五折优惠价格成交,并将折扣部分与销售额同开在 一张发票上。另合同规定,购买方 10 日付款享受 3%折扣,购买方如期付款。 要求:(1)这两笔折扣是否可以从销售额中从扣除,请说明理由。 (2)计算该商场当月增值税销项税额。#商业#
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老师 我们是施工方,但是碧桂园全国都是跟我们签合同,会指定品牌,最后指定品牌的钱最后从我们工程款里面扣 现在 指定品牌会给我们开发票,那这个发票只入账,不付款,有三方协议,这种情况可以吗? 但是这发票就会一直挂着应付账款,挂久了对我们公司有影响吧 #建筑工程#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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老师,请教一个问题,我之前月份暂估入库了50KG的产品,销项也已经开出去了,结转成本按照付款金额扣除税费自己算的,今天才收到对方的发票,但是数量开的是25KG,金额是我们付款金额,年底了,对方票紧张可能不给重开,那现在我这边,产品库存是-25KG,结余金额是0,我是要转出来一些成本吗?怎么处理比较好#商业#
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8月30日买了7台电脑 一共花了12235,8月30日付款6117.5 剩余9月8日付完,10月22日又买了5台一共花了16600,当天付了7600,还剩9000,是12月29日付, 我要如何计提折旧?#初级#
2500
二、2019年3月华信证券公司发生以下业务: (10分) 31日银行存款日记账的余额是343500元,银行对账单的余额为40000元,经逐笔核对,发现存在以下未达账项: (1)3月25日,企业送存转账支票5800元,银行尚未入账。 (2) 3月27日,企业开出转账支票53000元,持票人尚未到银行办理转账手续。 (3) 3月29日,银行代付水电费31500元,但银行付款通知单尚未到达该企业。 (4)3月30日,委托银行收款103000元,银行已收妥入账,但收款通知单尚未到达企业。编制华信证券公司的银行存款余额调节表。#其他行业#
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8.13号付款买了两台电脑,对方开票日期是8.24号,但是由于种种原因我们10月份才拿到发票,这种情况需要补提9月份折旧吗:借预付账款,贷银行存款;借固定资产,贷预付账款;借管理费用-折旧费(9月)借管理费用-折旧费(10月),贷累计折旧-电脑#商业#
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企业先将一栋厂房进行扩建,厂房原值450万元,已计提折旧60万元。支付扩建费110万元。完工后结转的分录为 借:__ ()万元 贷: ()万元 企业准备改造一台设备,设备账面价值为45万元。改造费总计10万元,完工后可提高工作效率。 则新设备入账金额为 万元 1.[填空题] 企业支付设备维修费总计3万元,应编写分录为借: 3万元 贷: 3万元 #初级#
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