融资租赁的,和供应商签的合同,金额:260000元,付供应商订金和尾款共付了52000元,余下208000元的以融资租赁的方式支付给融资公司,融资公司每月都有发票,但已付给供应商的没有收到票,这个账务怎么处理啊#服务业#
3463
请问一下,兼职不签订合同,缴纳劳务报酬税,年底一次性打款5000元;可以年底当月开具十张500劳务发票,然后可以一次性打款5000吗?不需要缴纳劳务报酬税了吗?账务处理直接费用化吗?#其他行业#
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请教老师一个问题,我们公司给客户销售了一批货物,钱已收到,发票已开具,后期客户发现我们的货物有水分,货物价格大概10832元,未进行退货,客户说在下批的货物中,抵这一部分钱,应该怎么做会计分录#工业制造#
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老师,业务员和商超签到12万合同,其中5万作为进店费,其余7万为货款,公司发12万的货给商超,我们要求对方开5万的发票,7万是我们的应收账款,我们和对方都是一般纳税人,请问会计分录怎么写?对方开的专票能抵销项税吗?#商业#
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A公司授予B公司一个投资项目,签订了合同,授予B公司做这个项目,B公司为了这个项目成立了一个公司,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟B公司上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位会把土建合同转给B公司,然后土建供应商直接开票给B公司,问题一:那B公司今年在建工程要根据进度暂估入账吗?还是上级单位暂估入账,问题二:B公司和上级公司如何入账#建筑工程#
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A公司授予我们公司一个投资项目,跟我们签订了合同,授予我们做这个项目,我们为了这个项目成立了一个公司,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟我们上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位把合同转给我们,然后土建供应商直接开票给我们,问题:那我们今年在建工程要根据进度暂估入账吗?还是上级单位暂估入账#出纳#
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(4)5日,与乙公司签订商品销售合同,销售价款200000元,增值税34000元。按照合同约定,乙公司先通过银行转账预付 120000 元,余款在货物验收后付清。 (5)16日,发出商品,同日收到乙公司补付的货款。 会计分录#初级#
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16年4月20日,本公司按每股7.60元的价格从二级市场购入A公司每股面值1元的股票80 000股并指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,支付交易费用1 800元。股票购买价格中包含每股0.20元已宣告但尚未领取的现金股利,该现金股利于16年5月10日发放。16年12月31日的每股市价为8.20元,17年12月31日的每股市价为7.50元。17年4月15日,A公司宣告每股分派现金股利0.25元(该现金股利已同时满足股利收入的确认条件).于17年5月15日发放。华联公司按10%提取法定盈余公积。不计提任意盈余公积。不考虑其他因素。 编制该公司有关的会计分录。#其他行业#
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有个疑问: 个人开出租赁发票给单位,由于今年的税率是有优惠政策的。可以个人采用一次性收取3年租赁,并在今年开具一次性收入的3年租赁费用金额的发票给对方吗?。 这样确认收入以达省税的目的,可以吗?还是一定要在发生当年才能开具发票,不能在今年提前把后两年的发票开了?#商业#
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我公司向甲公司赊销一批商品, 商品成本80000元,售价110000元,增值税按13%计算。我公司开出发票账单,并按照合同约定的品种和质量发出商品。甲公司已将该商品验收入库,同时取得对该批商品的控制权。商品赊销期限为30天,我公司赊销商品时即获得对合同对价的无条件收款权利。如何编制会计分录? (1) 11月15日,发出商品实现收入并结转销售成本 (2) 12月15日,收回货款。#初级#
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公司新成立,无生产线,自己设计集成电路图纸,找代工厂生产产品(全部材料由代工厂提供,我司只付款),完成产品收回自己做销售。目前在制作工程批中,支付了一笔Mask的费用(6万多),收到发票显示集成电路*光罩。这笔费用要怎么入账合适?挂在什么科目下#高新企业#
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我公司是混合销售的公司,主营是销售和建筑工程…最近签订一个施工合同,就是包工包料,金额大概6000多万,材料2500万,其他是安装及装修,甲方对税率没有要求,我公司就按施工合同9%缴税,税务局会按从高税率让我家缴税吗?还有这个合同有劳务合同,可以差额缴税吗?本来企业在省内地点施工,如果可以差额,我发票怎么开给甲方,全额开吗?#建筑工程#
4572
老师,您好,我们单位支付了一笔专家费给专家,之前采用的转账的形式,也不知道他本来就有单位,做申报时走的临时工资 现在他只接受私人转账或者现金,可能不想被查到有两个劳动事实,我该怎么做账呢,只有找其他发票做账吗,还是继续当做工资申报个税#其他行业#
3817
老师,请问下就是一家医院和一家医疗器械公司签订合同,医院融资租赁入一套设备,合同约定价为5万元,期初支付5000元,后每半年支付5000元,5年支付完毕后,设备归医院所有,这个怎么写会计分录哇#服务业#
4173
老师好,有个问题想请教一下,我们是酒店,和一家洗涤公司合作给我们洗布草,对方已经给我们开具了14000元,发票,我们未付款,这比账务也没有做处理,但是对方欠我们布草没有还,想要从这比业务中把欠我们的布草同比换算成金额8000元,扣除之后,付给对方剩余的洗涤费6000,对方不同意,这种情况该怎么处理#餐饮酒店#
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民营非营利医院从住院到出院结算账务处理(不缴纳增值税)1、收到住院押金时 借:现金/微信 1000 贷:其他应付款-押金 1000 2、办理出院结算,打印出收费单据(住院收费明细发票)时 借:应收账款-应收在院病人医疗款 6382.5 贷:主营业务收入-住院收入 6382.5 3、医保局未统一拨付医保款前,根据医保结算清单,结算住院费用时怎么做分录?#其他行业#
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老师你好,我单位二手车销售是经销模式,销售二手车自己开二手车销售统一发票,11月起二手车交易市场要求我们开具增值税发票,才能办理销售二手车的过户,那我们现在每卖一台二手车都要开两张发票的意思吗?一张二手车销售统一发票一张增值税发票,这个增值税发票应该开几个点呢?还有,次月进行纳税申报的时候,不是会有重复的销项税了吗?现在我们只开具二手车发票,税收优惠的部分都是修改抵减税额进行调整的#商业#
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公司是一家建筑公司。现在接了一个消防安装的项目,甲方要求我们合同以购销合同的方式签订,合同总价100万,其中我们提供70万13%的材料发票,30万的人工费发票。 这样处理,合理吗?#建筑工程#
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你好,我这边有来料加工业务想咨询下,我方按合同价购进对方原料,我方用自己的辅料加工,完工后以高于进价的固定价格销售给对方,互开发票,怎样做分录,以及怎样核算内部账目真正的加工费用#工业制造#
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我单位是劳务派遣人力资源公司,我和保险公司签了合同,我给第三方单位的员工买雇主责任险,我给第三方单位开具差额发票劳务费免税,保险公司给我单位开具专票。第三方单位把钱给我,我给保险公司。这个怎么账务处理#其他行业#
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食堂购买的蔬菜能否入账 食堂餐厅作为企业很多是菜市场白条费用无法合法入账,大家应该也是头疼的问题。 是不是应该扣个人所得税呢? 如何解决食堂发票的问题,个人菜农开具发票应该怎么去处理开具发票问题。 食堂餐厅费用是不是应该扣除个人所得税?#其他行业#
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关联企业垫付装修费用会计处理 A公司51%股份控制B公司,B公司70%持股创立C合伙企业 1、C合伙企业设立前,需要装修办公场所,装修合同由B公司签约,装修费用由B公司承担 2、B公司支付后把装修费用以费用化入账 3、A公司以支付佣金方式给C合伙企业收益,A公司以分配收益比例方法给B公司收益 Q:目前想要用A公司支付给C合伙企业的佣金这部分去还B公司垫付的装修费,请问有几种处理方式,如何操作?税务上有什么注意事项么,谢谢老师!#其他行业#
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老师,有几个问题问一下:1,库存商品入库前的所有费用都要计入进价,如果品种多,按什么比例摊。2,需计算印花税的,依据是什么。3,应付账款和合同负债。4,合同资产时,当取得无条件收款时,还需要做一笔分录,合同资产转入应收账款吗?5,超市里生产的面包,发放给超市里所有的员工做早餐,面包属于自产的,还是外购的?#商业#
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我公司向银行贷款向关联公司购置一台设备,款已付给对方,采购中由于某些原因未成交。本应对方将款退回,但对方资金周转不开,无法退回,因是一个系统的关联公司,故双方认可暂借用一段时间,但对方要支付我方支付银行的利息。但对方提出要我们开发票,收回的利息能开票吗,我们并没有提高利率。如果开票就是销售业务就会交增值税。这笔业务怎么样处理呢?#其他行业#
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客户在旅行社报名旅游,费用3万元,6月2日先预付旅行社2万元并开具普通发票,6月10日旅游结束应客户要求为其开具余下的1万元普通发票,因特殊原因旅行社在7月6日收到客户余款1万元,请问这个过程的会计分录怎么做,怎样做账务处理?谢谢!#服务业#
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老师好 我咨询一下 供应商给我们返利 按照正常流程他们是不是应该给我们开红字发票 他们冲减收入 我们冲减成本 然后进项转出?但是对方公司和我司签订的一个合同 写的是他们向我们支付6000元的市场推广费 我们给他们开市场推广的发票 这样的业务操作合适吗?#商业#
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老师,我现在负责的某一个公司,两年没有业务,也没有在挂靠员工,现在领导要求开具两百万的服务费发票给内部其他两家公司,目前还未和这两家公司签订合同,也未收到任何款项,这样的发票能开嘛?#房地产#
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你好老师:单位收菜店开具蔬菜发票,有的是免税的,有的是按1%开具发票,在同一张发票里, 菜店是个体户,销售蔬菜,目前不是按税率1%开具发票吗?为什么会出现这种发票情况呢? 麻烦老师抽空回复下,谢谢老师。#商业#
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x18年1月1日,星海公司购入G公司当日发行的面值为100 000元、期限为5年、票面利率为8%、于到期一次还付息(利息不计复利)的债券并分类为以摊余成本计量债权投资,实际支付的购买价款(包括交易费用)为39700元,实际利率为12%. 要求:做出星海公司有关该债券投资的下列会计处理: )编制购入债券的会计分录。 2)编制各年确认利息收入和摊销利息调整的会计分录。 3)编制债券到期收回债券本息的会计分录。1 #初级#
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我单位用的是用友财务软件,原来是单机版,现在升级为网络版,总共费用3万多。用友公司开具两张发票,一张是软件一套2万多,一张是开的服务费6千,原来的财务软件是随电脑一起入的固定资产,现在该如何入帐?#商业#
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2、市场部投放户外广告,金额3万元签署合同内容如下, 甲方每期每刊投放价5,000元/月,共6期,投放期为2018年4月至9月,广告款合计30000元。 付款方式及时间:广告款分2次支付,支付日期及金额如下: 2018年3月31日前,支付2018年4月至6月广告费用15000元; 2018年6月30日前,支付2018年7月至9月广告费用15000元; 截止3月,第一期付款,市场专员已借款支付,对方已开发票15000,4月底,市场专员前来报销,请问应如何审核该笔报销单?并写出所有涉及会计分录。所有金额为含税收入,金额均为含税金额,税率6%。 求涉及会计分录#其他行业#
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老师,您好!我单位买了一套设备总价40万,预付款32万已付,在设备的安装过程中,设备厂家给我单位完成了火灾赔偿15万(转入老板私人账户),对方的8万元尾款我单位也不用支付了,现在让对方单位给我单位开具40万的发票(普票),可以吗?#工业制造#
5733
老师,我单位的厂地为租用,我单位和A签订了租赁合同,实际产权为A的,但是这个场地以前是B的,在电业局备案的名字也是B,开出的电费发票都是B的名字,我现在想做一份电费分割单,电费分割单也只能找到A盖章,然后我和A协商留存一份B将这个块地转让给A的合同,备查可以吗?还有就是电费分割单我这样填写,对吗?#工业制造#
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我们公司欠A公司10000元,现在B公司需要向我们公司支付3000元的尾款(发票已开).我们公司可不可以和A公司签订一个委托收款协议,让B公司直接把钱打给A公司,来冲减对A公司的欠款?#其他行业#
6183
老师你好,a公司通过银行存款购买b公司材料10万元,运费为2000元,c公司为物流公司,abc签订三方协议,由a公司汇款给b公司(款项包含运费)102000元。b公司和c公司发票均邮回a公司,请问a公司怎么做账处理#商业#
6507
老师,两年前我公司支付出去一笔12万的款项,当时老总说是预付的环评费用,当时会计就挂在预付帐款一环评费用科目里面,环评手续两年来一直在完善,今年公司又支付了4600元的登报费,并且有报社的发票。老师请问之前的12万预付款帐务处理是否正确,这4600元又该如何处理?(目前环评手续尚未办理完)#商业#
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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用,可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗,也就是说只有一张银行回单,那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款,按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗,感觉没统一好#服务业#
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我们是广告行业的,我们公司有两个公司。公司一个账户没有钱了,就用另外一个公司转钱给没有钱的公司。如果关联公司开票有风险吗?收到钱的公司和我们打钱的公司人员签订技术服务合同。我们收钱公司开发票给打钱公司可以吗#出纳#
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请问开具销项发票如何做账,23年12月收到40万收入,2024年1月开错40万不含税收入,4月开具销项发票,请问如何做账 1.2023年12月收到 借:银行存款40万,应收帐款4千 贷:应交税金4千,收入40万 2.缴纳增值税 借:应交税金4千贷:银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借:应收账款4千(红字)贷:应交税费4千(红字?)#房地产#
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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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我们公司是卖酒的,给餐饮店的政策是根据他们销售的数量来给与返利,每一瓶是返两元,但是这种销售方式是没有签合同的,返利由销售微信支付给餐饮店服务员,再根据微信截图和收据来财务报销,这种返利情况可以冲减收入吗?如果不能冲减,可以记作销售费用,税前扣除吗?#商业#
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