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我们有两家相关联的企业,和A企业签订劳务合同的人员现需要为B企业的业务进行出差,但是此人员没有和B企业签订劳务合同,是否可以在B企业进行差旅费的报销呢。如果需要在B企业进行报销有什么办法呢?#出纳#
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老师请问,公司取了备用金现金有时候用现金给同事报销,现在都习惯用微信,我把钱存我自己微信上了,这样的话对我自己有什么影响吗?我存到自己卡里,在放在自己微信上,同事报销直接发微信给他们比较方便,我存钱时或者报销时是不是要写明款项用途,我担心时间长了金额大了会进去吗#出纳#
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想问一下咨询服务合同中的差旅费怎么账务处理?可以指导一下吗? 我们这个咨询合同价款里面没有含差旅费,但是合同约定车费可以我司承担。现在对方公司派来的业务员来了把火车票拿过来了,该咋整…[擦汗] 报销款给业务员把车票拿过来入账?还是把车票费用打到业务员所在的咨询公司?#其他行业#
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做外账时,收到的专票可以抵扣销项税额,普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08,其他普票金额3727。怎么做分录带金额,如果专票只收到价税合计3464元,普票收到2680,怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值,什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#
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请问老师,我们公司规定是出差除了报销车票以外,还有每天100的餐补和80的市内交通补助,但是坐便车开公车那没有票据的就没有交通补贴。 那么如果出差四五天,去的时候坐别人的便车,回来的时候做的火车有票据,那中间那两三天应不应该有交通补贴呢?#其他行业#
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老师想问一下取得发票能不能抵扣进项,因为我们是一般纳税人,1.出差的火车票有实名2.过桥过路费的通用机打发票3.出差的住宿费发票能不能抵扣4.滴滴出行电子普通发票有税率,以上都能抵扣增值税销项么?是勾选抵扣还是计算抵扣#初级#
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公司对于员工出差的人每天额外有100元餐补 , 餐补需要年底缴纳个税么? 情况1: 对于公司内部员工出差的人有餐补 情况2: 除去内部员工,还有一些没和公司签订劳动合同的实习生,部分也不在公司发工资,但报销在公司发,他们出差也有餐补 问题 : 两者都需要缴纳个税么? 是把每个人这一年一共收到多少餐补金额列出来来扣除么?如何扣除,是加入到工资一起年底扣除么? 感谢回答!#房地产#
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建筑企业,项目上没有食堂,项目人员餐饮费按每人每天50补贴用现金发放,请问这种餐费补助如何处理承担的各项税费跟风险更小?我们公司目前是找餐饮费发票来报销,这样合适吗?还是说直接加入工资核算,这部分金额按月申报个人所得税?这种异地项目,可以把餐补做成出差津贴吗?还有没有其他的处理方式呀#建筑工程#
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老师,你好,请问下不是公司的人,报销可以从公司走么;还要美团,飞猪收到的钱,有部分开票有部分不开票,都要确认收入么,无票和有票收入;还有从支付宝收到的钱提现转到另外一个账户存一段时间,再转到公账,这种需要确认收入么#餐饮酒店#
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出差的话,一般公司财务制度都会对差旅补助有规定,如果在财务制度中约定按照一定规则给予员工差旅补助的,那么即使这部分无票也可以入账在所得税前扣除,也不用计入员工薪资扣个税 这个意思是说公司的财务制度约定有给员工出差补助的,他们出差报销没有发票问可以税前扣除是吗?#工业制造#
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老师你好,我们是汽车修理行业给客户修车的钱是保险公司赔付,直接打到公司的对公户上了,但是保险公司也不要发票,就这么一直在账上挂着贷方应收款,挂的时间也挺长了,我想做无票收入冲了这笔账可以吗#其他行业#
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的 预算很低 老师给推荐几个软件用吧#出纳#
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我刚毕业 找了一份工作本来是财务助理 可是这个公司没有财务 有一个还是外包的 几乎不教我什么 因为不来公司 也没时间给我一个一个看 我们公司用的软件是钉钉 上面有一个用友报销 独立安装的报销插件 只不过现在还只是试用没发版 而且只能管理员用 所以不能用了 除了那个外包的这个公司没有一个懂财务的 所以领导让我选一个软件看哪个好用 可是我一个都没见过 因为是小公司 只需要报销用的#其他行业#
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