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曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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1038
Leaf
借 银存 200 dai 股本 200 查看全部回复
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李可可
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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andy老师
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
923
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
933
西贝老师
同学你好,实收资本的分录: 借:其他应收款-法人 dai:实收资本 支付费用 借:费用 dai:其他应收款-法人 发工资: 借:工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
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李凤
借:银行存款--人民币(转出的外币*银行买入价) 财务费用--汇兑损益(差额) dai:银行存款--外币(转出的外币*银行中间价) 查看全部回复
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采购当时如果是用于销售的话 查看全部回复
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但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
当天又取出来了,为什么取出来,用途是什么 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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是车间工人还是车间管理员 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
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木言
钱还能收回来吗? 查看全部回复
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购进的用途是什么 查看全部回复
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安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jysw_gkwj/2022-01/14/content_94d20c05f1b14f0b8d6ddbb9077cc9e6.shtml 查看全部回复
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涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
981
wam
参考交易性金融资产的处理 查看全部回复
1559
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
1364
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
949
公司执行小企业会计制度 直接在2023年红错错误凭证 后更正 查看全部回复
860
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
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张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
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同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
956
你好, 查看全部回复
852
现在冲应付账款是抽检成本费用吗??支付款项的用途知道是什么么 查看全部回复
957
同学你好,分录如下 借:应交税费-增值税加计抵减额 dai:其他收益/营业外收入 查看全部回复
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借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
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汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1741
是建筑公司 查看全部回复
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税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2236
patience
如果是公司产生的水电费可以记到管理费用等-水电费 查看全部回复
1799
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
961
杨英芝老师
借:管理费用-商业保险 dai:应付职工薪酬-保险费 借:应付职工薪酬 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
1014
同学你好,分录如下 执行小企业会计准则 借:银行存款, dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 执行企业会计准则 借:银行存款, dai:其他收益, 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
你好同学,是工作中问题吗 查看全部回复
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你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
1060
(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
1070
对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。个体工商户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上,可叠加享受本条优惠政策。个体工商户不区分征收方式,均可享受。 查看全部回复
1953
李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1684
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2017
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
借:管理费用等-招待费 dai:银行存款等 查看全部回复
1992
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
991
借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1467
你好 查看全部回复
1466
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1586
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1311
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
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这是一个分录 查看全部回复
894
是的 查看全部回复
2166
要看通行费是谁承担的 查看全部回复
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电商见证宝系统是由平安银行推出的,主要针对于电子商务平台搭建的支付结算网络。借 相关成本费用等 dai 银行存款 查看全部回复
1486
借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1889
借:管理费用-福利费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
869
A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
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你好同学 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 查看全部回复
1450
可以计入开发间接费 查看全部回复
1392
如果不是查帐征收的 不用做账 查看全部回复
1244
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1238
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1442
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
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同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1454
什么原因退回呢 查看全部回复
924
tammy老师
? 查看全部回复
1385
什么打勾的? 查看全部回复
2022
杨老师
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
1668
什么业务呢? 查看全部回复
952
只是代发工资么 查看全部回复
1587
计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
927
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
1273
借 利润分配-法定盈余公积 借 利润分配-公益金 dai 盈余公积-法定盈余公积 dai 盈余公积-公益金 查看全部回复
1145
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
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同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
1698
dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
1914
借:应付职工薪酬 24860 dai:主营业务收入 22000 应交税费——应交增值税(销项税额) 2860 同时结转成本 借:主营业务成本 18000 dai:库存商品 18000 查看全部回复
1046
这些都是办公用的么 查看全部回复
1447
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
你好同学 借:短期借款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
937
你好同学 借:财务费用400 应付利息800 dai:银行存款1200 查看全部回复
1651
意思就是公司代收了其他公司的款项 查看全部回复
1049
是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/ 查看全部回复
1611
这个一般属于损失 借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
5259
关税是记到货物的成本里的 查看全部回复
1423
在的 查看全部回复
1341
在实务上,折旧年限是根据资产的使用情况自行预估的 查看全部回复
856
召开晚会的主要用途是什么 查看全部回复
1022
需要价税分离 查看全部回复
1170
是补录企业所得税么 查看全部回复
1290
收到 查看全部回复
1588
是的,利息支出变少了,就冲减你的财务费用 查看全部回复
1578
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1787
你好同学,凭证是自动生成的吗 查看全部回复
1217
什么行业 查看全部回复
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