老师,你好,昨天开通社保账户,当地社保系统申报期有两种方法,一种是每月1-6日,当月底扣费 还有一种,每月11日-次月6日申报期,结算期是每月7-10日。 如果我选一种的话,但是我8月15日发7工资,是7月末我计提7月工资,包含社保。那8月1-6日社保系统申报期,那8月底之前做计提8月工资,扣8月社保?会不会乱了?还是选择第二种?#服务业#
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发生业务时,借应收账款,贷工程结算 收款时,借银行,贷应收帐款 开票时,借工程结算,贷销项税—增值税,贷主营业务收入 结转销售成本时,借工程施工,贷原材料贷费用 结转开票成本时,借主营业务成本,贷工程施工 这个是哪一步做错了#工业制造#
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我上年年末的时候有两笔业务一笔老板娘付场地租金贷了25万元,另一笔是全额开票31万,实际没收到这么多,做成了实收资金,报税后资产负债表上实收资本增加了四十六万,税管员打电话来叫去处理,我要怎么处理才好呢?#其他行业#
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2021年终汇算清缴,报表显示利润总额10000万元,QQ公司所得税率25%,根据如下信息,均考虑纳税调整,不考虑其他因素,计算应纳所得税额: 资产负债表科目 期初(万元) 期末(万元) 应收账款/其他应收款坏账准备 50 40 预提费用 100 120 利润表科目 本期(万元) 业务招待费 20 研发费用 100 备注:业务招待费调整不考虑收入限额。#房地产#
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老板给公司打款5万,做的借:银行存款5万贷:其他应付款5万,然后公司有项跟公司主营业务无关的支出,做的借:其他应付款3万,贷:银行存款3万,在资产负债表中其他应付款就显示只有2万了,但是公司总的还是欠老板5万,这个应该怎么做啊,麻烦帮会计小白解释下#其他行业#
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老师,这次笔业务发生在21年,当时双方都没有开发票,"对方对公付我们公司了48万预付款,我们后面向他们采购265922的货,我们对私付对方80604,还有185318以货抵货",怎么开发票,是按对公收到货款开,还是减去以货抵货剩下的金额开发票? 急求指导!#工业制造#
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目前在一家上市公司所属的新成立的子公司,作为一名应届生入职财务部,领导想让我了解集团所属的其他子公司的供应链运作来规范新公司的流程,会涉及到要去采访其他子公司的销售,采购等人员,但目前情况第一个是我不认识这家公司的这些人员,贸然前去请教要以什么开场比较好,还有一个是作为业务财务的话需要对这些人员提些什么问题,需要了解哪些方面? #工业制造#
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企业自行研究和开发一项非专利技术,2013年1-9月发生的各项研究、调查、试验等费用50万元,此时该项非专利技术经证实必然开发成功,并符合无形资产资本化条件。2013年10-12月发生研究试验费共62万元,其中领用库存原材料12万元,应付人员工资10万元,以银行存款支付其他费用40万元。2013年12月末该项非专利技术完成,达到了预定可使用状态。 要求:根据以上经济业务,编制会计分录#初级#
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5月汇算清缴后,把补交的印花税及滞纳金全记在借方利润分配-未分配利润里面了,贷方银行存款。这样一来,发现利润表和资产负债表之间的勾稽关系差了5月的这笔计入未分配利润的金额,这个有关系吗?#工业制造#
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图1跟2是今年年度汇算退税做的分录,这样是正确的吗?通过以前年度损益调整这个科目之后,资产负债表跟利润表的勾稽关系是不是图3,利润表是不是不体现以前年度损益调整的?那结转到明年的时候,资产负债表跟利润表的勾稽关系会变成正常的吗#房地产#
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我们单位是牛奶经销商,实行承包制。业务从我们这边拿货后结算方式有现金和月结单据两种,月结单据的回款可能会在1-2以后,针对这种情况,单位要求单据先按80%核算,剩余20%需要业务先垫付现金,1个自然月结束后返还,请问这个账该怎么做分录呢#其他行业#
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请问我填报去年年报的时候资产负债表和利润表未加上所得税费用,导致我今年资产负债表中未分配利润就多了,和利润表的勾稽关系中就多了这笔所得税费用,我可以直接修改今年资产负债表的年初数据吗,和我账上做的一样,增加应交税金,减少未分配利润#其他行业#
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请问我填报去年年报的时候资产负债表和利润表未加上所得税费用,导致我今年资产负债表中未分配利润就多了,和利润表的勾稽关系中就多了这笔所得税费用,我可以直接修改今年资产负债表的年初数据吗,和我账上做的一样,增加应交税金,减少未分配利润#商业#
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他跟我说他们有个业务,有三方,a方,b方,c方,我们公司是c方,b方把a方给他的订单转交给c方,b方采购材料给c方做a方的订单,以材料抵加工费,然后没有销项票也没有进项票,然后准备把这笔账隐匿,这样可以吗 会不会付法律责任#工业制造#
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老师,我们公司近三年没有收入,只是在发一个人工资,现在想去税务注销,但发现2020年年报利润表数据有误,去年10月更正过一次,现在更正的话会不会引起税务异常,还能去税务注销吗?要是不更正,税务那边会发现吗?#出纳#
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老师们,想问下我们公司接甲方合同,再分包出去产品设计、产品零件采购,然后再组装成夹具发给甲方后仍然需要工作人员去现场服务,知道合同履约完成,我们公司的业务是不是属于时段履约,甲方按照时间分批打款,我们收入是按照履约进度确定吗?#其他行业#
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5月份新成立小规模物流公司A,没有员工,没有业务,没有资金流动。 法人代表,受雇于其他公司,在其他公司领工资,交个税,交社保。 A公司6月份申报个税把法人加上做了综合所得0申报且已获得综合所得预扣预缴表反馈申报成功 现在想问下自然人这一块还有其他需要报其的嘛,那个专项附加扣除信息采集还用弄嘛#运输业#
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请问一下我们一家去年新成立的一个公司,当年度5月份在同一控制下收购了一家以前年度就成立的公司的全部股权(有期初数),当期在编合并报表的时候,合并资产负债表期初数是否要有?利润表及现金流量表合并时是按照同一控制下合并的原则并入子公司全年的数字,还是按照5月份至12月份的数字并入?#其他行业#
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老师你好,编制现金流量表,资产负债表年初数按2021年12月份数,期末数2022.5月数,利润表本年累计数2022.1-5月累计数,上年同期数是2021年1-5月数,这样出来的数据是2022年1-5月累计数吗,如果需要5月份当月数怎么搞?#其他行业#
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新公司成立前给了业务员一笔钱,现在钱已经花完了,现在公司成立了,业务员只提供了一张费用清单,没有提供发票,里面有门店的房租,有装修费,有老师的工资,有商标注册的费用,有货款,家具费,还有一些零碎的费用,这些我能直接做管理费用吗#商业#
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资产负债表的“未分配利润”期末-期初=利润表“净利润”本年累计数,5月份完成了2021年的企业所得税汇算清缴,补缴了企业所得税2515.64元,公司执行企业会计准则,但是没有“以前年度损益调整”科目,当时做了如下的账务处理,导致现在资产负债表和利润表的如上的勾稽关系不对,请问这样正常吗#高新企业#
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甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资400 000元(含增值税,税率为13%),工程领用工程物资190000元,月末分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用。该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物资200000元,工程用水费8000元,支付工资60000元,共计268000元。做出相关的账务处理。 财务会计实务#初级#
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【目的】练习固定资产及其折旧的核算。 【资料】甲公司为一般纳税人,2010年3月12日购入一台需要安装的设备: 1.增值税专用发票上注明价款46 800元,增值税款7 958元,发生运杂费10 335元,全部款项以银行存款支付。 2.在安装过程中,领用原材料2 340元,材料购进时增值税进项税额397.80元。 3.结算安装工人工资1 600元。 4.该设备当月安装完毕,交付使用。该设备预计净残值1 000元,预计使用5年。 【要求】计算该设备入账价值,并编制相关会计分录;分别采用平均法、年数总和法、双倍余额递减法计算该设备各年折旧额。 #商业#
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新华公司在2021年度6月份发生有关职工薪酬业务如下:应付职工工资总额20万元,其中,生产车间工人工资12万元,车间管理人员工资15万元,专设销售机构人员工资2.5万元,厂部管理人员工资4万元。 (2)假设该公司按工资总额 30%代扣各项社会保险费,按工资总额10%代扣佳房公积金,同时代扣个人所得税 500元。 (3)从工资总额中扣除代垫职工李明的医药费5000元,张华借款3000元. (4)根据本期实发工资数额部分划转至专设的职工账户(应付工资总额减去代扣保险、公积金和个人所得税)。 (5)将资料(2)中的代扣款项划拨转账。【要求】根据上述资料,编制相关的会计分录。#初级#
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老师你好,我们审计的报表和12月底的资产负债表、利润表金额都不一样,然后我们现在报年报和汇算清缴是按哪个数据填?如果是按审计的填,那审计报表中我们的折旧,我们21年是21万,审计是22万,那我账面金额和税收金额都填21万吗?#其他行业#
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老师,因为3月份有人把去年的差旅费哪来报销金额5139,我三月份账务处理借利润分配-未分配利润5061.17 应交税费-进项税77.83 贷银行存款5139,因为这比分录导致我资产负债表与利润表勾稽关系不平, 所以未分配利润就多了5061.17 这个要怎么调呢 #初级#
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