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请问一下我们是技术服务性企业,我们每个月只有技术服务,记到主营业务收入,然后想计提印花税,印花税的计税依据是按照账目上的主营业务收入数去计提么,主营业务收入就是我们本月开的技术服务费发票的无税金额#其他行业#
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1、新改的印花税申报,什么是应税凭证数量?这个应该如何填写?2、我是小规模纳税人,现在政策普票的增值税是0,我的计税依据应该填那个数是总的开票金额还是什么?3、小规模纳税人专票的印花税缴纳金额是填什么?#商业#
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小规模企业,平时销售是水这类一买一卖的商品(分录为借:库存商品 贷:库存现金 结转成本为 借:主营业务成本 贷:库存商品),现在这月开了设计服务-活动策划费的专票,成本为32000,请问这个如何入账,成本分录如何写?活动策划费申报的印花税为购销合同吗?#商业#
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监控是否存低风险疑点:该纳税人 有低风险疑点:印花税计税依据 (资金帐簿)小于实收资本和资本 公积增加值,可能少缴资金账簿缴 印花税。[2018-01-01--2018-12- 31]2018年印花税(资金账簿)计 税依据【610000】 小于实收资本 【1510000】和 资本公积的增加额 【0】,可能少资金账簿缴印花税#其他行业#
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在签订的购销合同中,提现价税分离的话印花税是按照不含税金额缴纳,那么开的普通发票也可以价税分离吗,还是只有专票可以 一般纳税人销售给小规模纳税人 或者小规模销售给小规模 签订合同的时候价税分离也是不含税价缴纳印花税吗?#房地产#
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去年1到6月的采购合同,因我方公司未盖章而未申报印花税,后离职时将2021年全年未交印花税工作(包括1-6采购合同)交接给了接手的会计,购销合同我们是按季度申报,工作移交出去了,如果他们因按季度申报,申报不上去,和我有关系么?#工业制造#
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老师你好,我们是电商行业开的都是一些网店,然后再申报印花税的时候,我们应该是按照购销合同去申报,那这个购销合同的计税金额我们应该怎么去判定,就是我们的销售额吗?这个销售额是指我们增值税的销项吗?如果是,不含税还是含税呢?#商业#
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