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andy老师
集体经济的土地是谁的谁签合同,是村集体的由村委签合同 查看全部回复
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杨老师
母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
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patience
你现在是填报资产负债表么 查看全部回复
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王苗苗老师
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
2318
wam
公司主要是销售业务,按销售汽车膜开票 查看全部回复
4952
哈哈老师
记入管理费用-差旅费 查看全部回复
2127
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2920
Annina老师
餐饮服务范围更大 查看全部回复
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根据开票数据申报 查看全部回复
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这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
2204
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
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这张发票税率是1% 查看全部回复
1758
秦枫老师
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6900
文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?原始凭证正常入账,正常做账报税。 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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承揽合同税目的子目包括:加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同、检验合同 ,包括你说的服务合同跟广告设计合同均不在内,不需要缴纳印花税,除非是建设设计并入建设合同缴纳 ,这个具体最好跟税务局确认无误! 查看全部回复
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都不填 查看全部回复
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关于技术咨询合同的征税范围问题技术咨询合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。有关项目包括:1.有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目;2.促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目;3.其他专业项目。对属于这些内容的合同,均应按照“技术合同”税目的规定计税贴花。至于一般的法律、法规、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询,其所立合同不贴印花。 查看全部回复
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可以先把现有的发票入账 查看全部回复
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你现在是申报增值税,增值税的话,技术服务费和信息系统服务都属于服务类,申报的时候是填在同一栏次 查看全部回复
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李伟老师
经济代理 查看全部回复
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记账直接做采购的分录和销售费分录 查看全部回复
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你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
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员工是你们的,还是其他公司的? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你指的保险是社保吗? 查看全部回复
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你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
2050
其他应付款变动的原因? 查看全部回复
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借记本科目,“库dai记存现金”、“事业收入”、“经营收入”等有关科目。 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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超市的收入账有么 查看全部回复
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文化事业建设费计税的依据是广告业务的收入,如果不是广告业务收入就不需要交 查看全部回复
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开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
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你是哪方? 查看全部回复
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
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收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除(成本、费用等)以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。企业所得税=应纳税所得额*相应税率 查看全部回复
2604
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2503
8.1栏填优惠事项名称,填写对应的金额 查看全部回复
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就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
2378
云峰老师
季度销售额未超过30万元,免税政策。在增值税纳税申报时,不用选择减免性质代码,将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。 查看全部回复
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办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
2013
是跨月冲红么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你们有技术合同吗? 查看全部回复
2385
安叔老师
就是你们加工的发票 查看全部回复
2011
申报什么税种呢, 查看全部回复
2968
这样可以的 查看全部回复
2898
需要申报的 查看全部回复
1586
孙老师
你好,一般是增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等 查看全部回复
1667
可以的 查看全部回复
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服务已经完成需要确认收入 查看全部回复
1633
税种核定里有这个税种么 查看全部回复
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账做完跟出纳对账,基本的现金和银行要对起,往来要对起 查看全部回复
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你报表不平 查看全部回复
2070
你们研发项目没有立项么 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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设计属于 服务业 查看全部回复
3316
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
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加油票跟公司经营活动相关的话,需要入账 查看全部回复
1533
小规模纳税人,季度申报时,增值税申报表需要根据4-6月份的销售额填报。企业所得税和财务报表是根据6月份的表填写。 查看全部回复
2232
tammy老师
意思说你们物业公司招聘的保安派到法院去做保安吗? 查看全部回复
3069
如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
1729
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3469
如果商品和包装不可区分,就不需要单独确认,收入包括商品加包装费 查看全部回复
3002
同一个建筑项目,应选择一种计税方式计税 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
3639
研发支出 查看全部回复
2750
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7096
是的 查看全部回复
4121
我们是小规模纳税人,服务类,开票的话普票1%,专票1%或3%。 查看全部回复
2746
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
4969
这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
2629
稍等哈 查看全部回复
1991
1% 查看全部回复
7144
小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3309
税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
4766
你说的社保吗? 查看全部回复
2612
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4172
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3293
可以开发票 查看全部回复
2617
你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
2782
正常应当在办理税务登记的次月开始申报 查看全部回复
2504
你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
2257
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2483
不需要 查看全部回复
8631
你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
2249
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2734
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3804
是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
2138
按实际的业务开票 查看全部回复
2406
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
3967
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2391
固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
6665
是的,你们的实际业务是房屋租赁 查看全部回复
2538
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2596
你好同学,建议计入销售费用 查看全部回复
2337
选择会展服务 查看全部回复
7213
增值税是季度申报,7月是申报期,先开票系统上报汇总,然后申报过增值税后再清卡。 查看全部回复
4287
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2694
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