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秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
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patience
旧机器是作为固定资产使用么 查看全部回复
1597
王苗苗老师
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
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应交税费余额不是平的么 查看全部回复
899
隋文老师
是的,用总价 查看全部回复
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福利费属于职工薪酬的范围,规范入账的话,是需要计提的 查看全部回复
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都有什么 查看全部回复
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燕子老师
??????? 企业对房屋、建筑物进行装修发生的支出,应作为长期待摊费用,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。若实际使用年限少于3年的,依据相关凭证,将剩余尚未摊销的装修费余额在停止使用当年一次性扣除 查看全部回复
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一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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杨老师
不会呀 查看全部回复
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意思是怎么做账务处理么 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 从购建之日起,开始补充计提折旧。 查看全部回复
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错的红冲,再做正确的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
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计提工资时: 借:生产成本(车间生产工人工资) 制造费用(车间管理人员工资) 管理费用(办公室管理人员工资) 销售费用(销售人员工资)等 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1785
其中? 查看全部回复
1860
andy老师
投资性房地产是采用成本法核算的么 查看全部回复
1456
税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
1668
一般结转到主营业务成本 查看全部回复
1127
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
1059
安叔老师
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
借:生产成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
1340
tammy老师
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
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待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2650
需要的 查看全部回复
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固定资产入账金额是多少,预计使用多少年,采用那种折旧方法 查看全部回复
934
可以 查看全部回复
1066
只是对方提足折旧 ,与你公司无关,你公司按照购置价格计提折旧 查看全部回复
1587
wam
400-20=380 查看全部回复
1413
财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
1341
骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
1566
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
李伟老师
你好,稍等我查一下准则给你发过来 查看全部回复
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没有生产,要结转到管理费用 查看全部回复
2032
大修理支出照常计提折旧 查看全部回复
5035
可以的 查看全部回复
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用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
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你这是只做到内账中吗 查看全部回复
2673
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
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是的。固定资产需要每月计提的, 查看全部回复
1317
折旧费一般是月末计提 查看全部回复
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工程施工各明细科目的核算内容 1.人工费:是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用2.材料费:是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。3.施工机械使用费:是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。4、其他直接费(在预算上被称为措施费)是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。 查看全部回复
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计入管理费用-维修费 查看全部回复
1414
折旧方法改变后折旧额的确定 来源无忧考网:https://www.51test.net 原文网址:https://www.51test.net/show/108995.html 查看全部回复
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1960
先付款的预付款项可以计入该科目 查看全部回复
1788
可以计入销售费用 查看全部回复
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原分录红字冲回原暂估固定资产,按篮子发票金额做固定资产,调整以后月份折旧就可以 查看全部回复
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意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2403
将受托的材料发到车间加工后,产生的人工,辅材 借生产成本 dai制造费用 等加工完成后 借库存商品-受托加工产品 dai生产成本 查看全部回复
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福利费应该计入管理费用-福利费 查看全部回复
1436
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1682
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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制造业,用于检验食品是否合格计入制造费用-办公费 查看全部回复
1976
林地勘察费主要是用于哪方面 查看全部回复
2296
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2001
你们的金额大吗 查看全部回复
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借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1032
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1397
正常家具的折旧年限是5年 税法上可以享受一次性入成本 会计上要求按照5年分期折旧 不知道你们公司可有固定资产管理制度 可有标准 没有的话 一次性计入费用没有太大问题 税务是认可的 查看全部回复
2089
2326
1.车子的折旧年限是根据公司情况和车子的使用情况自行估计 查看全部回复
1844
收到 查看全部回复
1827
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2253
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1977
你好,具体问题是什么 查看全部回复
1187
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1349
1997
今年可以补计提的 查看全部回复
2835
稍等 查看全部回复
2417
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2562
处置固定资产 查看全部回复
2189
车辆全部退还给股东?为什么 查看全部回复
1718
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2606
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5309
账务处理还是要入固定资产,按期计提折旧。税务所得税申报可以一次性税前扣除 查看全部回复
2393
已经提足折旧的固定资产的改建支出计入长期待摊费用,按一定的期限摊销 查看全部回复
1854
Annina老师
没有了 查看全部回复
1532
100万 查看全部回复
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2411
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2897
安妮老师
直线法折旧:(账面价值减去残值)?年限,直线法1-3年一样都是48000元,第四年用剩余账面价减去减值的,得出账面价值减去残值,在?2。后两年每年提折旧41280元 查看全部回复
这三个费用全部计入固定资产吗?是的 查看全部回复
5030
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2964
固定资产工作量法是按照全年的预计总共作量计算出一个平均值,并不是说不用就没有折旧 查看全部回复
1352
转营业外收入 查看全部回复
2136
是应收账款计提了坏账准备么 查看全部回复
2412
2013.12?这个时间没有写错吗? 查看全部回复
2179
计提工资、社保,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 -社保 公司承担部分 缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
2085
不用计提 查看全部回复
2004
2260
首先确定折旧方法,折旧年限 查看全部回复
2746
2293
你入账时是入到应交税费-应交增值税进项税额了么 查看全部回复
1722
刘淑萍
科目余额应该是0 查看全部回复
2853
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