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甘老师
对,之前公司没有挂账其他应付款,只能现金给他 查看全部回复
2501
孙老师
借:生产成本 100 应交税费-应交增值税 13 dai:银行存款 113 查看全部回复
2880
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2781
借:应交税费应交印花税 dai:库存现金 查看全部回复
2155
王苗苗老师
等于说是是A公司和B公司签订合同 查看全部回复
2146
patience
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
3225
燕子老师
有风险 查看全部回复
3060
谭老师
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3036
颜老师
金额多少 查看全部回复
2162
你的意思是银行付款时,对方公司名字输错,没有付款成功,款退回来了么 查看全部回复
3108
许老师
可以的 查看全部回复
10082
你好,如果期末有计提但尚未发放的工资,是需要填在资产负债表吧 查看全部回复
2326
借:银行存款 借:应付职工薪酬(负数) 借:管理费用(负数)(执行小企业会计准则的直接冲减当期管理费用) 或以前年度损益调整(负数)(执行企业会计准则的用这个科目) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
1607
wam
问题是什么? 查看全部回复
6630
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3324
借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2046
李伟老师
你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
2447
税务师晓雨
这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
3444
现金流量分析表里的数据,如果分配不对也会有出入。 查看全部回复
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现金流量分析表里的数据,分配不对也会有出入。 查看全部回复
2773
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2253
以权益结算的股份支付,最终给的是股票,所以通过资本公积——其他资本公积核算;以现金结算的,只是以股票为基础,最终给的其实是钱,所以通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
3579
你的意思是之前挂的现金,但是现在要通过银行存款支付对吧? 查看全部回复
2291
小妮老师
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4631
andy老师
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
6659
安叔老师
不涉及到损益,借现金dai银行存款即可 查看全部回复
2703
不太合理 查看全部回复
3129
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
10801
是什么原因退回 查看全部回复
2459
云峰老师
借:银行存款 dai应缴财政款 查看全部回复
3582
周老师
第一种方法的本质是调整期初数,第二种方法的本质是调整当期数。两种方法都可以。 查看全部回复
3000
同学你好 1、借应付账款 dai银行存款 ,退回时借银行存款 dai应付账款 2、借销售费用 dai应付账款 3、借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
2115
在实操中,会用现金支付 查看全部回复
6327
以现金支付的,没有要求说,必须有收据。有发票就可以了 查看全部回复
12634
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2458
借:库存现金300 dai:银行存款 借:在途物资40000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款46800 借:原材料-甲材料40000 dai:在途物资40000 查看全部回复
4560
清岚
1、借:库存现金300 dai:银行存款300 2、在途物资-甲材料40000 应交税费-应交增值税(进项税)6800 dai:银行存款46800 查看全部回复
2866
可以现金付款,但是大金额的还是建议直接走公账。 查看全部回复
10221
挂其他应付款,到时候还给股东 查看全部回复
2099
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2421
F公司给你们提供的是物流服务,放入支付的其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
1847
一般帐户不能提取现金,可以办理转帐业务,如果通过转帐形式支付工资是可以的. 查看全部回复
2596
1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3262
杨老师
这个表的公式有问题 查看全部回复
2296
材料已经都被领用了是吗? 查看全部回复
3287
不是的 查看全部回复
5093
已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2829
高老师
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
5296
如果支付了,可以 查看全部回复
2238
业务招待费进项税不能抵扣 借:管理费用-业务招待费2120 dai:库存现金2120 查看全部回复
5281
预支 借:其他应收款5 dai:银行存款5 实际报销4.5,归还0.5 借:银行存款0.5 原材料/管理费用等4.5 dai:其他应收款5 查看全部回复
2678
①支付投标保证金,借:其他应收款-投标保证金25000 dai:银行存款25000;退回10000并收到发票,借:管理费用或成本类科目15000 借:银行存款10000 dai:其他应收款-投标保证金25000 查看全部回复
2590
不算 借:销售费用 10000 银行存款10000 dai:其他应收款 查看全部回复
2897
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3238
冲销税金及附加 查看全部回复
2365
可以依据自己的入库单,和对方开具的发票支付 查看全部回复
2376
借原材料等(20*2000+2180) 应交税费-应交增值税-进项税额5200 dai银行存款45200 现金2180 查看全部回复
3495
退回时原路红冲之前的账务,重新付款时按照正确的来做 查看全部回复
2726
材料价款与运费一起计入原材料 借原材料 dai应付帐款等(材料价款) 现金(运费) 查看全部回复
7033
是的,可以通过现金折扣处理 查看全部回复
2547
银行分录 借:定期储蓄存款20000 应付利息20000*0.025=500 dai:库存现金20500 查看全部回复
3485
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
2299
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3095
Harry老师
你的意思是实际经济业务与取得的发票名称不相符,可不可以入账? 查看全部回复
3587
有合同和发票,做成现金支付是可以的 查看全部回复
4241
工资发现金可以吗?可以发现金,如果能转账尽量转账 查看全部回复
3727
这种行为是现金坐支的行为,违反《中华人民共和国现金管理暂行条例》 查看全部回复
5254
进项税你们抵扣了吗 查看全部回复
1977
缥与 查看全部回复
3577
领导的意思是不通过调整以前年度损益科目,那就补提再当期 查看全部回复
3087
股份支付,是“以股份为基础的支付”的简称,是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。 查看全部回复
2208
不要紧,收款的时候 借:库存现金 dai:应收账款 退款的时候 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
2979
当时做的暂估 查看全部回复
2579
借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
1966
你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3077
需要 查看全部回复
3008
对方开票会多缴税,所以很多公司开票需要加税点 查看全部回复
4337
不需要进费用,当月的借dai银行就可以 查看全部回复
4370
预付款客户忘记了漏结算,如果可以退回的退回,如果不能退回的可以计入营业外收入 查看全部回复
2924
之前多核算了?现在员工退回来了? 查看全部回复
6244
比如办理公司支付宝收款、微信收款等 查看全部回复
2827
车是公司名义购买的? 查看全部回复
2372
借 销售费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*100 管理费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*50 dai 银行存款 2355 查看全部回复
2266
3886
可以借:银行存款 dai:银行存款 摘要备注清楚就好了 查看全部回复
3667
如果是培训的可以计入培训费 查看全部回复
4453
只是说大额支出建议银行支出,实际业务中现金支出也可以 查看全部回复
5470
固定成本500元摊位费,销售单价P=100元,单位变动成本Vc=40元 销售量=30条 税前利润=(100-40)*30-500=1300 查看全部回复
3352
需要取得发票,没有发票不能税前扣除。公司需要交印花税 查看全部回复
2505
你好,景点门票是最终用于个人消费,一般都不能开专票 查看全部回复
6823
现金904 影响现金流量的是904 查看全部回复
借:固定资产 dai:银行存款2050 库存现金310 查看全部回复
2207
现金行权是指个人向公司指定的证券商支付行权费用以及相应的税金和费用,证券商以行权价格为个人购买股票,所以现金行权日和出售日是同一天 查看全部回复
3033
支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
2007
公司是一般纳税人么,房租是公司经营用的吧,进项税额是多少 查看全部回复
2952
这个看你们单位的管理制度是否有相关要求 查看全部回复
2037
收款人 查看全部回复
3742
是的 查看全部回复
2442
为什么要退回,通常都是到期后才会退回 查看全部回复
2075
那你们之前支付的时候银行存款就对不上 查看全部回复
6969
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