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大宁老师
租期是多久? 查看全部回复
7488
tammy老师
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3292
安叔老师
如果没有发票你们不能税前抵扣的,对方不开票可以向所在地税务机关举报 查看全部回复
3445
木言
按照权责发生制需要计提的 查看全部回复
3572
可以先计入专项应付款,等使用的时候冲销即可,多余款项可以转营业外收入 查看全部回复
3845
绾绾
有一定风险,但是又对方出具的委托书,可以解释 查看全部回复
4991
易老师
启用在建工程科目 查看全部回复
4449
一般有合同按合同约定的利率 查看全部回复
3739
微尘
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4699
张瑞峰
正确 查看全部回复
4949
Amy老师
借:营业外收入,dai:其他应付款一押金。 查看全部回复
3286
Annina老师
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3096
这个没有正确错误的说法,看你跟对方沟通了,人家是否愿意在未收到全部款项就给你全额开票 查看全部回复
4192
Yan
是否需要支付由双方合同约定 查看全部回复
3276
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3287
21年付的租赁费借成本,dai银行存款 查看全部回复
3172
小小
收据应该是开给合同人,但内容需要写清楚是由***代合同人支付的 查看全部回复
4480
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3298
开什么发票 查看全部回复
2913
付款申请单,合同,发票,银行回单 查看全部回复
3484
可以呀,只要对方同意就行,实际工作中很常见 查看全部回复
3006
而已老师
不管怎么支付,先收到钱了再说 查看全部回复
5672
进口海关缴款书 查看全部回复
4599
预付账款 查看全部回复
3007
Karina老师
填写的是付款单直接付给对方单位? 查看全部回复
3072
是的 查看全部回复
3156
如果年初一次支付全年房租 借,预付账款 dai,银行存款 每月摊销时 借,管理费用等 dai,预付账款 查看全部回复
3193
做长期待摊费用 查看全部回复
3473
按照期限分摊至每月的费用 查看全部回复
4073
高老师
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3170
我个人认为放在长期应付款那里 查看全部回复
2617
Icy 何
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2920
张老师
可以计入在建工程科目 查看全部回复
4437
李钢老师
问题1,B公司不用暂估入账,因为没有实际款项发生 查看全部回复
4273
你好 如果合同签订是和这个新成立的公司签订的 查看全部回复
3681
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
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如果建设厂房的支出发票是开给你们的,你们按照发票做在建工程 查看全部回复
3283
1,实收资本:40*0.05%(2018年5月1日后增加的减半征收,你看一下要不要考虑,) 2.借款:100*0.005% 3.以货易货:(250+300)*0.3% 4.技术转让:0 查看全部回复
3503
税局代开的劳务发票? 查看全部回复
4211
借管理费用-租车费,dai银行存款 查看全部回复
3115
450-60+110 查看全部回复
3977
不需要了 查看全部回复
6283
是你租房还是你朋友公司租房?还是你们一起租房? 查看全部回复
2971
莹老师
融资租赁保证金以后不退给你们了吗 查看全部回复
4137
若鱼老师
借入的时候,借银行存款1000000,dai长期借款1000000 年末计提利息时,借财务费用90000,dai长期借款-应计利息90000 到期还本付息时:借长期借款1000000 长期借款-应计利息90000 财务费用90000 dai:银行存款1180000 查看全部回复
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建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8468
借管理费用/制造费用-租赁费600,其他应收款1400,dai银行存款2000 查看全部回复
2701
借:银行存款200000 dai:短期借款200000 查看全部回复
8148
哈哈老师
收到发票的时候 借长期待摊费用 其他应付款-房东 后期摊销房租的时候 借制造费用 dai长期待摊费用 查看全部回复
3518
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
4169
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3786
借款合同上一般都有标注 查看全部回复
3968
橘子
借银行存款200000 dai短期借款200000 查看全部回复
4294
王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3174
清岚
B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3191
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3655
支付的时候借预付账款 dai银行存款 按期摊销 借管理费用-房租 dai预付账款 查看全部回复
4292
梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2950
Alice老师
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
李伟老师
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
5092
延期付款利息需要开发票 查看全部回复
3942
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4525
小黑
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3585
悠悠老师
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4223
税务师晓雨
你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
3332
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5582
支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3307
佣金的话,如果金额小的,可以直接计入管理费用 查看全部回复
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4320
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3822
你好,根据支付的款项及合同入帐,企业所得税汇算时如果仍无法取得发票,不能税前扣除,需要调出。 查看全部回复
3742
可以 查看全部回复
17862
夏老师
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3540
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4826
你好,如果金额不大,可以直接计入费用;如果金额比较大,计入长期待摊费用,分期摊销进入制造费用等 查看全部回复
4930
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4890
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4204
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6351
长期待摊费用 查看全部回复
3792
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3957
6143
算 查看全部回复
3397
算的 查看全部回复
4027
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3878
想问什么呢? 查看全部回复
3114
可以付款,没有发票的,所得税调增 查看全部回复
6861
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4919
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5891
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5385
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4263
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5095
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5415
付多少冲多少 查看全部回复
8081
可以的 查看全部回复
4365
您好 查看全部回复
5751
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18486
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4527
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6903
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5454
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4626
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