3月1预付6个月房租15000(2022年2月19起算) 3月摊销怎么做账?是这样做吗 借:预付账款15000 贷:银行存款15000 3月摊第一个月房租 借:管理费用2500 贷:预付账款2500#物业#
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老师,你好,我想请教个问题,我们公司支付给别家公司30W的加盟费,已开普票30W,作为无形资产入账,每月进行摊销,现在我们和对方公司商量好了,把30W的加盟费退给我们,这个我应该怎么处理呢?#其他行业#
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老师们好,资产处置收益里面有一笔转让专利技术的利得,但是无形资产本期是没有减少的,因为他家的专利,大部分没有形成无形资产,所以账上没有这笔对应的原值。那我是还放资产处置收益呢,还是其他业务收入或者营业外收入,或者说冲研发费呢?#初级#
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你好老师,请教一下,公司自行研发的软件已经结转成无形资产了,暂时未摊销,目前有一个项目,已经开票了,销售了这个软件,这个软件如何结转成本呢?我的想法是,借主营业务成本,贷无形资产,这样是否正确#高新企业#
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丙公司为上市公司,2017年1月1日,丙公司以银行存款6 360万元(含增值税360万元)购入一项无形资产。2018年和2019年末,丙公司预计该项无形资产的可收回金额分别为4 000万元和3 556万元。该项无形资产的预计使用年限为10年,按月摊销。丙公司于每年末对无形资产计提减值准备;计提减值准备后,原预计使用年限不变。假定不考虑其他因素,丙公司该项无形资产于2020年应摊销的金额为( )万元。 A、 508 B、 500 C、 600 D、 3 000 #初级#
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296、某企业转让一项专利权,与此有关的资料如下:该专利权的账面余额50万元,已摊销20万元,计提资产减值准备8万元,取得转让价款26.5万元(含增值税1.5万元)。假设不考虑其他因素,该企业应确认的转让无形资产净收益为( )万元。 A、 -5 B、 1.5 C、 3 D、 4.5 答案: C#初级#
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2.[填空题] 6月4日购入一项专利,原值60万元,法定时间为 10年。则当年应摊销金额为_万元 1.[填空题] 企业将一批自产商品作为福利发放给车间员工,产品账面价值40万元,市场价格60万元,增值税13%。 应编写分录 (1)计提 (2)发放 (3)结转成本 2.[填空题] 企业归还上年的短贷,本金60万元,利息8万元其中6万元已经过预提 借: ()万元 ()万元 ()万元 贷:银行存款 68万元 #初级#
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你看这个一月份的第七号凭证,这个无形资产,咱们这个品牌使用费是用的银行存款来支付的,银行存款来支付的,然后这第十号儿凭证,让摊销这个品牌使用费,然后直接是做的管理费用,然后到品牌使用费,我觉得是不是没有衔接起来呢。#商业#
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刚接回外账,查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元,挂了应付账款,没有计提折旧,净值还是原价,现在就是我想处理掉应该怎么做账呢,是直接减少固定资产原值,同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#
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2017年 12 月16 日母公司将账面价值7500 万元的无形资产(税法认可)以9000万元的价格销售给子公司,该无形资产尚可使用5 年,采用直线法摊销。每母公司拥有子公司 80%表决权。要求∶编写 2017年和 2018年合并财务报表的抵消分录。#初级#
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法人以个人名义向村委的农村集体用地租用土地20年,法人公司在本块土地上进行在建商业楼,商业楼入公司的在建工程,那租用的土地付的租金费用可否从公司基本账户支付,是入我司无形资产进行摊销20年还是可以入在在建工程的待摊支出里呢?#物业#
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你好,我想问下,我们是村集体聘请的物业管理公司,每年租金都是我们公司待收取,合同甲方是村委会的,我们只收取一部分的租金,我是和物业公司签订的劳动合同,现在村委会的出纳要求我把合同上传上农村集体经济管理平台上,这个平台就是村里做账审批的一个平台,账号这些都是村里出纳有的,合同这些我们都是没有正本,只有自己复印了一份保存的,我认为出纳要求我做这个,是不是超出了我的工作范围,我是物业公司的会计#物业#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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请问开具销项发票如何做账,23年12月收到40万收入,2024年1月开错40万不含税收入,4月开具销项发票,请问如何做账 1.2023年12月收到 借:银行存款40万,应收帐款4千 贷:应交税金4千,收入40万 2.缴纳增值税 借:应交税金4千贷:银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借:应收账款4千(红字)贷:应交税费4千(红字?)#房地产#
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