老师我想咨询一下,我们发铁路给人家发货,铁路运费税率是9的专票,客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点,运费的金额乘以1.04=280*1.04=291.2元。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税,增值税,企业所得税。在已经加了4个点的基础上,再算出我们多开四个点的税钱包括增值税,企业所得税等,收他们钱? #其他行业#
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老师我想咨询一下,我们发铁路给人家发货,铁路运费税率是9的专票,客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点,运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税,增值税,企业所得税。在已经加了4个点的基础上,再算出我们多开四个点的税钱包括增值税,企业所得税等,收他们钱?#其他行业#
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老师我想咨询一下,我们发铁路给人家发货,铁路运费税率是9的专票,客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点,运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税,增值税,企业所得税。需要另收。#其他行业#
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老师,您好,我们公司9月份收到一张服务费的普票,开票金额对方是按全额开的,发票我们也已经入账了,款我们也都付出去了,现在对方要给我们退回一半的款,这个账务要怎么处理?发票是要对方红冲嘛?#中级#
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项目咨询公司汇给专家评审费,收到开具的劳务费发票,算作“其他业务成本”嘛?还有不开劳务费发票,只有临时雇佣合同,可以算作临时工资,在企业所得税汇算清缴扣除吗?还有本公司员工在单位开工资,可以让他们代开人工费发票吗?#服务业#
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甲公司(一般纳税人)委托乙公司(一般纳税人)销售甲商品100件,协议价为100元/件,该商品成本为60元/件。代销合同规定,乙公司应按每件100元销售给顾客,甲公司按不含税售价的10%支付乙公司手续费。乙公司在实际销售时,即开具一张增值税专用发票,发票上注明甲商品售价为10000元,增值税税额为1300元。乙公司在收取甲公司代销手续费时,向甲公司开具增值税专用发票(税率6%),会计分录怎么做?#中级#
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老师,我想咨询一下,我们公司是广告行业的。之前支付保洁阿姨的工资都是公司员工垫付的,保洁阿姨也没有开发票给我们,员工后面在找发票以报销的形式报销。我现在是在个税系统给她申报个税了。但是以前没有申报个税的,员工报销形式报销的发票,这样可以吗#服务业#
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老师你好,咨询大家个问题,就是对方发生部分退货需要开具红字发票,是普票,但是对方名称变更了,那我红字发票是按原来的名称开还是按新的名称开?如按照新名称开的话和之前正数发票名称就不对应,所以这个到底是按哪个开具#出纳#
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我公司和A公司 B医院签署的三方合同 负责把A公司的货物搬运到到B医院的售卖机里 B公司给我公司服务费 我公司根据B公司的对账函金额开具相应的销售服务票 我公司会计做账为 确认收入时 借应收账款 贷其他业务收入 结转成本时 借其他业务成本人工 贷库存现金 现在被税务机关要求提供账本 需要在账上显示整个过程 从接货搬运到售卖机的过程 请问这个账怎么做啊 有A公司提供货物的清单 每次开发票的对账函和合同 望大神解惑#其他行业#
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A(个人)委托B(进出口贸易公司)代理进口一批货物,海关预缴增值税专用发票开的发票是B公司单抬头,A是个人不需要发票 1、B公司能否能认证抵扣该发票? 2、B公司可以以海关预缴增值税发票金额+服务费做无票收入吗?或开票给A吗? 3、还是只能做贸易合同后再开票给A? 4、这样开票会导致税负率很低,会被税局查吗?#其他行业#
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我去外面吃饭,或者说我去买了什么东西,是我个人付了款,然后我让他给我开了专票或者普票,回来的时候那公司他报销给我,他是应该用公户根据那个发票打款给我,还是说用私户看那个发票打款给我发票金额跟我实际金额是一样的那个。#其他行业#
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您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
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您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
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公司属于汽车修理修配行业,会产生一些固体废物如:废炭,油漆渣;根据环保要求找了专业机构处理,签署了危险废物处置服务合同,开具的发票也是研发技术服务6 % 的税率;那现在这个合同我是按照买卖合同还是承揽合同、技术合同缴纳印花税呢#其他行业#
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我司是一般纳税人 执行的是小企业会计准则 然后要给一个公司开票 她可以收普票 然后要开的金额是200w 我司先开了50w的普票 普票发票用完了 所以打算剩下的用专票开 请问这样可以的吧 每张发票税率事项都一样的 只是因为发票限额小 所以要开好多张 所以我开一部分普票和专票是可以的吗 对方会退吗 我司缴纳增值税有影响吗 都是专票普票都要缴纳对吗#其他行业#
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老师,麻烦咨询一下,目前我司分包商由于对公公户已关闭,无法进行对公付款,发票已开(抬头为对方公司名称),这种情况是否可以委托给他们公司员工收款,提供委托证明,及合同完款证明(这笔是最后一笔款)?这种公对私是否有风险?如果不行,麻烦给指导一个方案,感谢#房地产#
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你好,我单位为小规模纳税人,因未及时了解4月1日起恢复3%税率的政策,4月、5月依旧按照1%的税率开具专用发票,六月最后一天才发现问题,未进行发票红冲,本月增值税申报该如何填写申报表?不含税销售额和本期应补税额是不是是按照4月5月1%6月3%的发票数填写?如果这样填写,本期预缴税额那里是不是要倒挤出来?税管员联系不上税务局让问税管员,只能来这里咨询了#房地产#
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想问一下咨询服务合同中的差旅费怎么账务处理?可以指导一下吗? 我们这个咨询合同价款里面没有含差旅费,但是合同约定车费可以我司承担。现在对方公司派来的业务员来了把火车票拿过来了,该咋整…[擦汗] 报销款给业务员把车票拿过来入账?还是把车票费用打到业务员所在的咨询公司?#其他行业#
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公司所在地:西安 ;工程所在地:新疆阿图什 。工程合同采用甲供材简易征收3%税率。工程跨年,2020年开工时办理《跨区域涉税事项报告表》(原外经证),在向甲方开发票时在当地预缴3%税款。西安财务2020年做账利润66万元,2021年做账利润约60万元,2022年预计做账利润约96万元,每年已根据利润缴纳企业所得税2.5%。疑问:2022年底在工程所在地注销外经证时会不会引起按项目总利润(66+60+96)补缴企业所得税款(利润大于100万,按5%税率交税)?#建筑工程#
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老师,我想咨询一下我们公司是广告公司,平常费用报销的时候,发票都是烟酒类型的发票多一点。员工都写到项目里用的,我是应该按发票开票内容做账还是应该按员工报销写的明细做账呢?还有就是我们是小规模企业,缴纳增值税的时候要不要计提税金呢?#服务业#
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老师,个体户经营范围是:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;企业管理;市场营销策划;图文设计制作;办公服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;办公用品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),与客户签的合同是产品宣传彩页设计制作印刷,开发票是项目名称开(设计制作费),还是(制作费)比较好?#个体工商户#
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你好,老师,咨询一下,我司是个体户,定期定额征税,现在4月份税务政策调整后我司要给别人来超过45元发票,,能直接开免税普票吗,但是3月31日之前已开过专票和普票按1%征的税,后期我能只来免税普票,不开专票可以吗,如果这样年终会不会有风险,(不超过500万)#个体工商户#
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我们公司找了个兼职,没有签订兼职合同,签订了技术服务协议,每月付给他工资之后,他去税务局开具了增值税发票,代开企业名称是他个人名称,请问我们收到发票之后还要给他申报个人所得税吗?之前咨询过另一家财税代账公司的经理,他说不需要申报个税,个人也可以作为一个经营主体,这个人相当于我们一个外包服务商,不是个人提供劳务。#房地产#
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建筑装饰工程公司,想升一般纳税人,问一下,都需要交什么税,税率是多少,抵扣怎么算,比如接了一个100万的项目,每种税都是多少钱,抵扣怎么抵?比如开给甲方的是9个点得发票,我的进账发票也是9个点买的,还有就是,我可以用多少普票来底这100万的发票最省钱#建筑工程#
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老师,想咨询一下,一家公司3个员工 合作方打来劳务报酬3万 实际客户3个员工工资是2万5 还有5千车费啥的报销款有发票 这样子是可以从公户发2万5工资出去,另外5千报销款单独提到法人卡里用途选报销 这样子转账合理不?#其他行业#
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老师我们是小规模纳税人,请问收到的增值税普票单价和合同签订的金额不一致,影响大吗?比如合同签订的是买10送1,总金额30万,开票单价是否应该是27272元?如果好几张发票总金额是对的,但是开票的货物单价不对,需要退给他们重开吗?#房地产#
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做外账时,收到的专票可以抵扣销项税额,普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08,其他普票金额3727。怎么做分录带金额,如果专票只收到价税合计3464元,普票收到2680,怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值,什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#
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您好,我们公司(物业)帮业主装修,签订的装修合同,我们老板和人家签的时候税率算错了按照6%和人家签的合同,但是装修费得开9%的发票,现在想更改合同,改成服务合同,改成装饰服务是不是也是属于装修工程类的不能开6%的呢?如果改成服务合同改什么服务比较贴近并且可以开6%的发票么?合同金额不能改了,都和业主谈好了。#服务业#
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您好,我单位是物业公司,经营范围没有装修装饰这一项,开票也只能开6%服务费,现在我们单位跟一个租户签订了装修合同,帮他们装修,那这个装修收入可以开服务费的发票吗?合同签订的是装修合同。#物业#
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老师好,我们公司找到一个个体工商户(经营部)签了一个电路改造合同(包工包料)10多万,材料多一点 人工费不多,请问一下这个他是不是给不了我们关于这个10多万的发票的完税凭证呀,还有他不给我们开专票说需要我们自己花钱,这样划算吗?如果不开专票 只有1个点普票#建筑工程#
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老师,可以咨询个问题?我今天开发票,合同是含税的,开发票时也切换成含税填写的,写好后,我切换成了不含税打印出来,会有影响?以前我都是写成含税的之后直接打印的,没有进行切换,不知道这两者会不会有区别#工业制造#
3061
公司是一般纳税人,去年12月份有一份发票错开成了简易计税税率3%,导致12月需要交增值税,若不错开则无需交(进项远大于销项),咨询12366后,其建议在12月申报时3%税率那栏的未开票填负数,在正确税率的未开票填正数,待1月红冲上月的错票然后重新开票后,1月纳税申报表的正确税率已开票不是会自动有正数、红冲的那里已开票会显示负数嘛,然后就在正确税率未开票那里填负数,红冲税率的未开票那里填正数,相当于最终只在12月时申报了正确税率未开票那栏申报了。目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐,这样申报之后,我要怎么修改12月的账呢,然后怎么做一月的账呢?图片为12月的那笔错误开票的凭证#其他行业#
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10、 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2013年4月以银行存款购入生产用设备一台,价款为300万元,增值税额为51万元,运杂费2万元(假定不考虑运费作为增值税进项税抵扣的因素),购入后立即投入安装。安装过程中领用工程物资20万元,领用原材料的实际成本为10万元,发生安装人员薪酬8万元。为达到正常运转以银行存款支付测试费56万元,外聘专业人员服务费4万元,员工培训费80万元。2013年6月安装完毕投入使用,该设备预计使用5年,预计净残值为10万元。(答案中的金额单位用万元表示) 为什么固定资产成本不包括员工培训费#初级#
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老师,我想咨询一下这样红冲发票,对我下个月报税有影响不,本月只开了9%和6%的发票,但客户要求红冲上个月开的13%的发票,我们红冲了,因为税率不同,导致销售金额和税额不对等,我想请问一下大家 ,这种情况怎么解决#其他行业#
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小规模公司第一笔业务开票策划服务费24万 收到费用发票:23万,餐饮+酒水(都是招待费),招待费超标了,是和政府分三家公司签了合同,其中一家是我这个公司,这三份合同合起来是会务活动,除了做招待费,还能做什么费用?#商业#
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我公司是混合销售的公司,主营是销售和建筑工程…最近签订一个施工合同,就是包工包料,金额大概6000多万,材料2500万,其他是安装及装修,甲方对税率没有要求,我公司就按施工合同9%缴税,税务局会按从高税率让我家缴税吗?还有这个合同有劳务合同,可以差额缴税吗?本来企业在省内地点施工,如果可以差额,我发票怎么开给甲方,全额开吗?#建筑工程#
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