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老师,我上月就一笔业务,收到和开出各一张发票。但是收到的发票和开出的发票品名都错了,这月我把开出的发票红冲了,然后也要求进账发票红冲。那我做账交税的时候是直接交开出发票税,还是把那张错误进项发票抵扣交税?我还没勾选认证抵扣#其他行业#
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老师您好,一般纳税人,十一月开具两张13个点货物专票15221.24,税额1978.76。与这两个销项相关的进项只有一张6000的专票,还有其他项目里的专票均未勾选认证,第一次报一般纳税人的增值税,麻烦问一下是与销项无关的进项也可以勾选吗?应该勾选多少钱的进项就能不缴纳增值税?#建筑工程#
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1、开出发票(收入) 2、收到进项发票(已勾选认证,成本) 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款(往来款) 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#
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老师,22年12月份销售费用专票找不到但是勾选认证了, 借:销售费用 差旅费 1688.68 应交税费 进项税 101.32 贷:现金 1790,23年2月份进项税额转出怎么做分录?数额怎么填?所得税纳税调整怎么写分录?#商业#
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老师好,我公司从事购销农副产品,进项税扣除是采用核定扣除的,平常不管取的购进票不管是专票还是普票都直接价税合计计成本,我想问下如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里用勾选认证吗?如果不勾选就成滞留票啦?#商业#
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制造业行业一般纳税人是做水泥的,2021年的时候10月购买了原材料进项发票也是2021年10月开的,当时没有入账,2021年的账已经结账了,现在2022年了如何把这笔业务补到2022年的账上,而且这张发票也是在2022年1月才勾选认证的#工业制造#
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老师我单位是设计院,4月收到打印费发票已勾选认证,5月因税率错误我方开了红字信息表并收到正确蓝字发票。分录这样是对的吗?主营业务成本结转后是-27.47需要调吗? 4月 借:主营业务成本-打印费 970.87 应交税费-进项税额 29.13 贷:银行存款 1000 5月 借:主营业务成本-打印费 -970.87 应交税费-进项税额-29.13 贷:银行存款 -1000 借:主营业务成本-打印费 943.4 应交税费-进项税额 56.6 贷:银行存款 1000 #建筑工程#
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我有一张发票一月已经入账并且勾选认证过。4月又重复入帐账已结转,勾选认证时发现之前已经认证了现在没法再认证了应该怎么办?让这个月平台勾选税额和账本进项税额有差额,下月再冲回可以吗?会有什么影响吗。#房地产#
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老师你好,收到一张运费发票,勾选认证后做凭证正常我应该:(运费不提前计提,收到发票才做) 借:应交税费-应交增值税(进项税额)9 销售费用-镀锌运费100 贷:预付账款/预付账款结算109 😂但是我不小心做成了这样,怎么补救啊? 借:应交税费-应交增值税9 借:预付账款/预付账款结算-9#其他行业#
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老师,购买用于集体福利的商品,取得的是专票,勾选认证了,会计上再做进项转出,报表也填写进项税额转出,如果在系统里做了不抵扣勾选,税务上不做进项税额转出的填报,那会计上是否需要做进项税额转出分录处理?#其他行业#
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