公司是销售批发农产品的蔬菜、猪肉等等,增值税减免税申报,财务公司报的税,增值税及附加税费申报表上有免税销售额,可是为什么增值税减免税申报明细表上的,免税项目,是没有填写销售额呢?这个地方,想不明白,老师能解答吗?#餐饮酒店#
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(图1)请问按季度申报的企业所得税预缴申报表,假如我现在要报第3季度,那我是填“1至9月”的总和数据?还是填“7至9月”的总和数据? 还有个问题,(图2)按季度申报的财务报表中的利润表申报,本期金额列是填“1至9月”总和数据?还是填“7至9月”的?#房地产#
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请问我是一般纳税人包含物业服务,所以开水费发票计税方法为简易计税,2021年7月因为水费发票金额开错(开多)并已申报缴税,于下月开具负数发票,所以申报表里期末未缴税额(多缴为负数)栏内金额为负数,未缴税,2021年10月,11月该栏仍为负数,但是应纳税额栏里也有金额,显示我需要缴税,并且我也申报纳税了,是不是不应该缴税呢,请问我需要怎么处理#房地产#
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老师您好!请问我现在填报第四季度企业所得税申报表时发现第二季度的季初资产总额错误了,可以在第四季度纳税申报表上直接修改吗?我改了以后提示:与此前的纳税申报记录不一致,请确认本次申报数据是否正确#出纳#
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个体核定,主要开服务票,建材经营部开始老师说不可以核定服务,只能核定货物。我就核定了货物一个月2万5,现在的申报表显示服务也核定了,想把货物核定取消了,老师说只能减少,不能取消,请问最少核定多少?#个体工商户#
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老师,我已经申报了第四季度企业所得税,但是现在老板又拿了堆发票给我,有费用票也有成本票,而且什么月份日期票都有,我现在怎么弄,是反结账把老板这批票全入完在12月大厅改申报表吗?还是不理它了后面这些直接入在22年1月帐去呢?#商业#
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老师,我们是小规模纳税人,上个季度开了两张3%的专票,不含税销售额是50679.62元,已经预缴了,申报表上本期预缴税额是只填增值税吗,还是要加上附加税? 只填增值税额的话,应纳税额合计显示的是1520.39,我们交的是1520.38,差的0.01#建筑工程#
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我们公司10月份有申报延期缴纳税款,当时预缴10%税款,但是预缴的这个税款没有填进申报表里,这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额,然后去税务局更正了10月的申报表,申请退税,但是我在这个月的增值税的时候,为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢,是更正的申报表没有同步到这个月吗?#房地产#
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工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
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请问老师,这个月我要报增值税,但是没有开广告费这些,因为核税种的时候有个文化事业建设费,然后打开申报表开票盘的数据就自动到这个文化建设事业费这个表了,没有开广告费这些我直接把数据删了填0就可以了吧。。#服务业#
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我想问下你增值税申报的问题,我这是小规模,税率按照1%开的,第四季度普票开票实际销售金额59405.94,实际销售税额是594.06;专票开具销售金额101990.1,税额1019.9。麻烦帮我看下我这个申报表填的对不对,第一次填#房地产#
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2021年。账上国内收入不小心弄成国外收入。现在只做了税额调整,国内外收入没有做相应调整,现在导致账上的数据与申报表数据不一致。但是全年国内外收入总和是一致的,现在可以手动在申报表上进行调整吗?国内收入调增,国外收入调减,然后账务处理在2022年做请问各位老师,这会有影响吗?感谢大家解答,谢谢#其他行业#
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请问老师1)小规模纳税人增值税申报表主表的本年累计第9栏次免税销售额是否含增值税??2)小规模纳税人季度经营所得税预缴申报表(按收入总额核定征收)收入总额是否含增值税??3)收入总额是否与增值税申报表累计数一致吗??谢谢指导#个体工商户#
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我们单位是事业单位 这个月开始报债务监测系统 但是需要提交财务指标填报 这个我是第一次接触,不知道怎么操作,问了一下财政局说根据11月份的账去填 就是说要填资产负债表 但是我11月份有一些不会做的账,但是十一月份账我不太会做 我到这里不到两个多月 很多不太懂,所以我想问下还有没有别的办法可以去填#其他行业#
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一般纳税人他开的发票 他开了一张负数的 比如说是5万,增值税上面那个申报表上呢,税务局说他不能填5万,你只能填零,你明白我的意思啊,只能填零,不能填5万,然后呢,在季度申报的时候比如说这个发票就是九月份开的 是开了个负的5万,增值税申报表上不能写-5,只能写零,可是所得税申报表呢,他是7893个月的,假如七月份是10万 八月是10万,那么我这个收入的所得税申报表上,到底是用20减去五填那个15万,还是写20万不算那个付的5万呢?#其他行业#
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老师,增值税一般纳税人,填报增值税申报表的时候,附表一填报已开票未开票数据时,已开票金额数据与申报表自动计算的金额有四舍五入的差一,无论怎么样修改,系统都提示填报比对不通过,怎么报#其他行业#
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请问小规模公司,20年全部是零申报,21年第一季申报表就有个年初其他应付款4万多,请问这个怎么办?另小规模成本票对方直接做的是 借主营业务成本,贷其他应付款,是不是不对,应该怎么改呢,谢谢老师#商业#
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我们公司的进项大于销项,本月有留抵进项,不做账务处理,申报表的会显示留抵税额。但是在资产负债表里,应交税费显示的是本月的销项税额,其他流动资产显示本月的进项税额,没体现留抵的税额,资产负债表是否有误?#其他行业#
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申报第三季度企业所得税的时候,产生了13000的税款,并缴纳成功,之后又更正了所得税申报表,产生所得税3000,于是就申请退税10000元,已退税成功到账。麻烦问一下,扣这13000税款和收到退税10000的时候,具体账务处理怎么做?麻烦详细说一下#其他行业#
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