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甘老师
借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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patience
是按原价承担费用的吗 查看全部回复
4332
venus老师
同学代垫挂往来,不能直接作为费用 查看全部回复
2294
许老师
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3243
高老师
不是小微? 查看全部回复
2879
杨老师
为什么不给呢?需要文件判断是否属于不征税收入的呀 查看全部回复
3045
安叔老师
买的商业保险么 查看全部回复
2165
厚积薄发
建议先找一个正规一些的公司,可以从出纳或者会计助理做起 查看全部回复
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Harry老师
您好,可以添加辅助往来账,将往来单位名称标注好。 查看全部回复
2480
夏老师
开发票那,还是仅转资金 查看全部回复
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理论上需要走监管户的,否则不能备案 查看全部回复
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所有与财务相关的资料包括凭证报表申报表等,都需要外包公司提供 查看全部回复
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小小
挂往来 查看全部回复
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你们是分公司还是子公司? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5801
木言
可以公转私 查看全部回复
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发票抬头是谁? 查看全部回复
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借银行存款dai,短期借款600万。借其他应收款总公司460。分公司140dai银行存款。 借银行存款dai,其他应收款分公司600万。借短期借款dai银行存款600万。 查看全部回复
3241
谭老师
出口报关单没有吗? 查看全部回复
3833
李伟老师
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5199
易老师
如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
6783
Annina老师
单独账套是的 查看全部回复
5863
tammy老师
是的 查看全部回复
2553
税务如果都是0,那么工商年报也只能填0 查看全部回复
3012
微尘
开票开给谁了 查看全部回复
4109
是的,把之前的科目余额录入新账,计入期初余额 查看全部回复
2776
注销证明就可以了 查看全部回复
3591
你可以从三月份或者从2022年1月份开始做账 查看全部回复
3637
是可以把控一下,销项票可以推迟开一些。分情况吧!符合收入确认的还是要开票 查看全部回复
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查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
2939
款在哪里扣? 查看全部回复
3446
Yan
可以先计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 然后 借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
3989
哈哈老师
借银行存款 dai其他应付款财务人员 借其他应付款财务人员 dai银行存款 查看全部回复
2711
小智
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
3862
3630
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
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是的,作为奖励给员工是要并入那个工资申报个税 查看全部回复
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收集的工程款转到子公司按长投做账 查看全部回复
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b接单即a为b提供了服务,可以开具服务发票给a 查看全部回复
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挂其他应收款,到时候社保退到员工卡了,在冲回来 查看全部回复
3308
归老师
退税的话走其他收益 可以用来奖励办税人员 走福利费申报个税就可以 借:银行存款 dai:其他收益 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬福利费 dai:银行存款 查看全部回复
3587
影亦老师
可以冲掉计提的然后重新按照实际缴纳金额计提,所得税费用直接计入以前年度损益然后转入未分配利润 查看全部回复
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分公司也可以选择独立核算的 查看全部回复
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需要做税务登记 查看全部回复
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没有什么区别,制造业就是工业的一种 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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借:管理费用 会议费 dai:银行或现金 查看全部回复
3743
可以先用administrator试试 查看全部回复
5360
财务做账根据业务收支来做 查看全部回复
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而已老师
做到固定资产里面 查看全部回复
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要么开通企业微信收款 查看全部回复
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还款后注销,还不了的,做营业外支出 查看全部回复
3438
真实情况的,没有风险 查看全部回复
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一般代理记账公司,开票,做账,报税,变更注销包括很多业务的,您根据您公司实际需要考虑 查看全部回复
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做账根据实际业务处理,也可以参考前任会计记账的凭证,报税涉及很多种税中,不过也可以下载纳税申报表,一般都有填表说明 查看全部回复
3048
计费用,所得税汇算清缴调整 查看全部回复
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筱粒老师
意思财务据实报的个税,实际发放金额和个税系统申报金额不一致? 查看全部回复
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招待费 查看全部回复
3510
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2930
如果总公司有要求按总公司要求提供 查看全部回复
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财务报表全部数据 查看全部回复
2439
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
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您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4092
xinyue
实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
4163
对的 查看全部回复
3650
Icy 何
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5316
车辆保险费的发票是开给谁的呢 查看全部回复
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一般老板自己发生的与公司业务无关的发票是不能计入公司费用的。如果是与公司业务相关的,则需要看业务内容是什么才能决定计入什么科目 查看全部回复
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请问处理什么账务调整呢 查看全部回复
4033
按照账务核算与一般企业一致,只是幼儿园会有较多的税收优惠政策 查看全部回复
2784
您好,建议有支出就建账 查看全部回复
3720
清岚
这种税务上是不认可的,不过如果您是真实的业务,您那边确实要销账,也可以入账,但是税务上如果查到了,会有风险 查看全部回复
5707
这个不同软件可能不同情况,一般来说本年结账了直接结转到下年就行了,不需要重新建账套 查看全部回复
8467
andy老师
代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整 查看全部回复
3324
你好 查看全部回复
5245
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4178
王苗苗老师
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
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财务做账需要先选择会计准则。如果是企业,规模小的可以选择小企业会计准则 查看全部回复
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如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
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居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
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这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
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同学意思是你们只做内帐吗 查看全部回复
3631
悠悠老师
分公司是没有法人的,只有负责人。除了所得税,有些分公司要并到总公司统一汇总计算。有的是单独计算。其他的税是一样的计算,报税。至于是汇总还是单独核算,看当地的税务要求。 查看全部回复
3586
有相关支出,凭相关支出票据入账 查看全部回复
3201
转错了,转回来就好了,最好用原账户退回,真用其他账户退回,问题也不大,只要是真实业务就可以 查看全部回复
3825
这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4881
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
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你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4507
你好,建帐套,以前数据需要结转过来吗? 查看全部回复
3696
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
4543
这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
4727
小黑
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11258
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8687
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5794
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5697
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4230
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5625
记营业外支出 查看全部回复
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5859
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