我公司是做技术服务劳务费的。但本身不具备技术加工的能力,需要和第三方厂商签订委托协议进行加工。客户直接将购买的材料比如管子发给厂商,但支付资金是需要从我公司这边支付给厂商。由我给客户开具劳务*技术服务费发票。那这种这种情形下,我给厂商支付的款项改如何做账?怎样确定成本费用?#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
目前我单位为房地产公司下面的度假村分公司,上新五个网点,包含乐园、业主餐厅、业主活动中心、酒店、营销中心五个网点,各网点间可以办理充值卡,进行互相消费积分赠送,月末我单位给网点进行付款此月的消费金额,实际上度假村属于中间环节代收代付,问题1:如何与网点间进行每日对账(办理充值卡但是未消费啥的),问题2:关于做账,客户充值消费和月末给网点付款,暂且我想到是放在其他应付款-代收代付款这样#房地产#
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酒店行业,房屋租赁期10年,装修费用长期待摊是按5年摊销。一般装修费用金额较大的,摊销年限为五年,若承租期大于五年的,也是按照五年来摊销。 税务稽查不能按5年算。 请问有哪条条例规定可以依据验证,可按5年摊销?或者有没有条例规定具体按几年摊销? 烦请老师予以指导,谢谢!#餐饮酒店#
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老师,我去年暂估了费用发票入了借:管理费用-办公费,贷:应付账款-暂估。然后今年汇算清缴前我拿回来一些费用票了,是不是就借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款-暂估,都是红字。然后剩余没拿回来的费用票,剔除出来缴纳企业所得税,银行支付的,怎么做账呢#其他行业#
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服装行业,支付给商场员工手册费,给店铺员工使用,支付了100之前的财务以为是押金后续撤店会退回,记入了其他应收款,现在撤店了和商场沟通才知道这就是购买员工手册费的费用,请问我现在应该怎么做账#其他行业#
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政府返税,我们属于招商平台,代收政府返税,比如说我们收到10万,返还5万给下一级企业,我们怎么做账呢?下一级企业收到款后怎么做账呢?是计入营业外收入,还是可以从费用中直接扣除呢?这个处理方法有相关文件吗#服务业#
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各位老师,我有以下问题: 1.软件开发企业,开发出来的软件,进行多次重复复制售卖,每次应该怎样结转主营业务成本? 2.软件开发整个过程所花费的所有人工和其他费用,等软件完工时全部结转到无形资产吗? 3.如果该软件也会自用,该如何做账? 4.对软件进行功能升级或改造,又该如何进行账务处理? #高新企业#
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预存电费1000,然后收到1000发票,实际每个月消费电费比如400,那实际消耗的费用如何做账。因为一次收到1000发票了就计入管理费用-电费了,但是实际一个月没消耗那么多,该怎么处理#高新企业#
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老师,我想咨询一下我们公司是广告公司,平常费用报销的时候,发票都是烟酒类型的发票多一点。员工都写到项目里用的,我是应该按发票开票内容做账还是应该按员工报销写的明细做账呢?还有就是我们是小规模企业,缴纳增值税的时候要不要计提税金呢?#服务业#
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我请教一下,公司的费用票,像吃饭加油什么的,员工拿来报销,但是公司是用公户一个一个的给员工报销的,这个我该怎么做账,我是应该全部给计入到管理费用,贷其他应付款,再到银行对账单上,找到该笔转账一笔一笔的去用银行存款冲销其他应付款,还是有什么其他的方法吗?#其他行业#
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老师,我们公司现在是帮别的公司代理卖酒,他们承担我们所有的人工日常费用,房租这次他们是转到我们公户,我们给他们开票,然后我再转给房东,这种怎么做账呢,他们转的钱算收入还是挂往来呢?#服务业#
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老师,我们公司包工包料给装修公司。 钱的话是预付款。 我做账的话这样可以吗? 预付装修费 借:其他应收款——装修公司 贷:银行存款 或者 库存现金 收到装修公司的发票或者收据后, 借:待摊费用 贷:其他应收款——装修公司 装修完成后, 借:长期待摊费用 贷:库存现金#其他行业#
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王老板名下有家自然人独资的有限责任公司甲,现王老板用甲公司名义收购一家建筑工程有限公司乙,收购后甲拥有乙100%股权,收购费用王老板以个人名义转账乙公司法定代表人,这笔收购款,请问甲公司是不是可以这样做账?借:长期股权投资 贷:银行存款 请问被收购的新乙公司需要单独做账吗?如果需要单独做账是不是这样?借:无形资产(资质) 贷:实收资本 #建筑工程#
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老师 汇算清缴去年有暂估费用和成本 今年没有拿来票 还有拿来的票少还有拿来的票多都分别怎么处理?换句话说就是汇算清缴的流程您能告诉我下吗?汇算表上怎么调还有分别需要怎么做账?我是新人不太懂怎么样做汇算?#商业#
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请问老师,我们是一般纳税人,就是3月银行日记账里面老板让我转了A公司13000,说是保函费用,后面对方又退给了我们11000,说备注往来结算款,后面我们公司又给对方转了25000,说是劳务分包项目保证金,这个双方都不开票,请问这个怎么做账呢,谢谢老师#商业#
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做账查到以前外账做账时团体保险做了两笔分录 借,营业费用 69300 贷,银行存款 69300 借,营业费用 应交税费 贷,应付账款 69300 本来应该是账面平了的,但是这样错误入账,应付账款挂着,营业费用多入账了。请问老师我是直接按照以前年度损益调整再处理呢,因为我去年年报还没有报,想请问怎么调整会方便,而且能平账#其他行业#
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老师你好,我们公司刚刚成立,目前有一个受托研发的项目(项目是按照完工百分比来确认收入并开票),我现在做账是把相应的研发人员工资和费用计入了研发支出-费用化支出,然后转入管理费用-研究费用里面了,我发现后期如果确认收入了报表上只有费用没有成本是不是不太好,这样我应该怎么确认成本呢?(另外,我们公司还涉及到政府补助款,现在相应的研发费用我是又计入了营业外收入来冲减递延收益)#出纳#
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老师,金蝶里面做账,我可以把同一天支付的各项费用做到同一张凭证吗?后面附上所有的凭证,因为实在太多了,收款的同一天我也做到一起,搞活动两天收到的订金,入账时间差了一天,是不是也可以捏在一起做一个凭证,把表格附在后面?#商业#
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你好,我先介绍一下我的情况。我22年2月入职财务公司,入职一个多月还在做以前年度的账,账本从企业成立开始做起。她们公司以前小规模的账是不做的,一般纳税人虽然会做账,但是工资费用都不是按申报个税的金额做的,季报年报成本费用是估的,后面也没有票补进去。老板说她不懂财务,给我交接的女的给我留下很多账要做,也没有明确分割责任。这种情况查账的话我要承担责任吗,我在这公司上班有风险吗,建议我离职吗,我要怎么做才能规避风险不用承担责任。#出纳#
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做外账时,收到的专票可以抵扣销项税额,普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08,其他普票金额3727。怎么做分录带金额,如果专票只收到价税合计3464元,普票收到2680,怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值,什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#
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