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1、商贸企业 2、业务:单品买进(进项票也是单品),组合成套装形式对外出售 3、疑问:对外开票是需要与进项票一一对应开单品明细票?还是可以开**组合套装 ,需不需要再做什么备注? 4、可以确定的是我库存商品入库的时候,是核算到单品的,那如果我开的是套装的发票,我确认主营收入的时候可以只核算到**套装吗?还是需要和库存商品一样核算到单品?#商业#
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如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账,返现打到对公账户还是对私账户比较好,对公这笔收款没有发票怎么处置,对私怎么样容易不搞混不被人拿去用或者偷转走#中级#
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体制内财务:2021年12月发生一笔7000元的支出,未附发票,当月因为没有举办相应的活动,活动在2022年3月才举办,发票也开在了2022年3月,因为业务不熟悉,不知道跨年发票如何入账,附了一个情况说明,说2021年因为疫情活动延期,所以发票开在了2022年3月。今年巡查的时候被指出问题,说是白条入账,要整改,请问该笔要怎么整改才能合法合规?#其他行业#
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我们公司是医疗服务行业,业务模式是这样的,收客户2000元体检费,结算给合作的体检机构500元,给渠道业务提成(个人)500元,,属于长期合作,业务往来会很频繁,金额也会比较大,这个个人的费用应该开发票给我们还是申报劳务?开发票的话开什么内容?申报劳务税金比较高如何避税?#服务业#
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老师,我有家个体户是查账征收的,去年12月份只收到了对方开过来一张发票,钱也没有付给对方,然后我这样做分录对吗,去年一整年就发生这一笔业务,利润表都是空白的,这样工商年报可以过吗#个体工商户#
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老师你好,我目前刚入职一家新公司,发现我公司作为承租方,收取的房租费发票抬头都是开个人的名字,不是我公司名字的抬头。合同上也是以个人的名义和出租方签合同。这个个人是公司里的一个业务员,他代替我们公司去和出租房谈租房的业务,然后开了一个抬头是他自己名字的发票回来。他在提供的承租方的资料里显示他的纳税性质是小规模纳税人,请问为什么要这么开发票抬头呢?#商业#
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老师您好 我想请问一下:我们公司采购了一批物料,厂商是和我们长期合作的。一直跟厂商谈的是应税内含3个点月结30扣5%现在好像是广东有什么政策现在只能开1个点的发票了,我们货款按照原来的付款方式实际要付9176.96,可是对方财务开票只开了8998.76。对方说把那两个税点给我们扣下来了(9176.96÷1.03×1.01=8998.76)这是对方的计算方式。这样操作是对的吗?我个人是觉得票面的价税合计还得是9176.69,税率开1%的,这个问题有点把我绕进去了,请问哪种方式对企业更有利?#房地产#
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2,我们在深圳,现在有个A公司是主要接业务的,但是时间比较长了,也有些税务方面的隐患,所以想逐步把业务转移到B公司去,转移差不多了以后,就把A公司注销了以绝后患,这是背景。 B公司现在的情况是业务断断续续,进项比销项要多,因为未来想让B公司为主,为了保障税务正常,我现在采用的办法是根据销项去抵扣进项,控制每个月按百分之一左右的税负率去缴增值税。我想知道有没有这个必要? 如果我不控制,进项都抵扣了,很长时间内增值税都是有进项留抵的,导致不缴税,会不会有什么问题? 进项票里面,有15W的进项税额,是去年底购买小车的机动车发票,我一直没有抵扣,有没有问题? #其他行业#
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老师 公司有一个项目是做松石手链售买,先从各个供应商中采购松石 配饰 线材,再拿到外面找人工编制成成品,但因业务量少,款式多,用量不統一,配饰品种多,进貨时都是按照克重来付款,但拿出去外加工时数量太少无法称重,也因前期库存太乱无法清算,想问问老师配饰、线材入库时可以直接做费用吗或者是可以怎么做?做的分录科目又是怎样做?#其他行业#
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老师,我们销售货物给客户A,货物是用于工程项目的,剩余尾款金额,我们和客户A还有项目业主方,三方签了债权转让协议,由业主方直接付款给我们,我想问一下剩余尾款金额的发票可以直接开给业主方吗?#其他行业#
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我司主营业务是技术咨询服务,本月收到其他公司技术咨询服务费发票20万,做分录 借主营业务成本 20万 贷应付账款 20万, 对吗? 月底需要做结转成本的分录吗?借:本年利润 20 贷:主营业务成本20#服务业#
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比如我是xx装饰公司的会计,然后我有两笔收付款业务,一笔是我公司法人代表周XX转账给我的5000元,还有一笔是我转账给法人代表周xx的4900元(备注:稿费演出费等劳务收入),请问这两笔业务的会计分录怎么写#商业#
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新手小白,我们是搞景区的公司,如果老板让我去税务局发票,是临时工搬运树木和种树的业务,有几十个人,我会计经理休假了,我什么都不懂,明天要怎么办,我要带哪些东西,还有要交多少个税啊?这个应该要交不少钱吧?救救孩子吧#服务业#
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我们是22年10月刚成立的地产公司,成立时是小规模纳税人。11月取得一张增值税专票的进项发票,23年1月转为一般纳税人,期间没有发生任何业务,也没有开过销项发票。1月转为一般纳税人以后,11月取得的这张进项发票可以认证抵扣吗?#房地产#
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请问我们公司在A公司的购物网站上买货,之前付款都是付到A公司的账号上,但是近期A公司在付款渠道上采用了第三方平台,我们付款时是付到那个平台的,但是发票也还是A公司开给我们,那针对形式的付款要怎么做账呢?#商业#
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老师 寒假工需要申报个税么,有些年龄大的员工没有银行卡,可以在每个月发工资的时候让别人代发么? 帐面库存商品比实际库存商品少怎么处理呀 先付款后收到发票如何做账呀 可以公户转到私户进行提现么?#其他行业#
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公司的出纳,这几天发现2022年12月30日的一张发票,是在淘宝上买东西收到的增值税电子普通发票,12月底一直查验不到,问了客服说没上传,然后主管着急做账,就先入账了。后来还是查不到,找了各种途径去联系商家,都联系不上,基本确认这张为假票。但是目前这张发票已经入账,并且主管那边已经结账出了报表。跟主管说了这个事情,主管说没办法,查了一些资料说汇算清缴的时候把费用加回来就行。请问这个一笔业务我该怎么处理?#其他行业#
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我公司是一般纳税人,每个月房屋租赁费合同约定是4万元,在一月份向该公司转支了48万,尚未取得发票。每个月按照普票已经计提了4万,在12月27日,该公司向我公司开具了税点百分之13的专票,价税合计48万。该笔业务怎么处理?#商业#
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我们签了一个做设备的合同,合同金额1000万,已经给甲方发货了,甲方也按照进度付款合计付了750万,按照合同约定,我们应该在收到500万的时候就开票,但是现在甲方一直没让我们开发票,我们需要先申报这750万的增值税的未开票收入吗#房地产#
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6月份入账时(凭证2),收到的采购发票与付款写在同一张凭证上,现在对方说这种做法跟她账面上本年累计借方不一致,现在红冲后分开两张凭证写(凭证3、4),请问不动进项税额红冲的情况下,只改动应付,银行,这几张凭证还有其他合并写法吗#商业#
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设备合同总金额(含税)200万元,已付款60万元,已收到发票不含税50万元,税费65000元。 付款时, 借:预付60万 贷:银存60万 设备到了暂估入账,冲销, 借:固定资产-XX设备200万 贷:预付 60万 应付账款-暂估款-XX公司 140万 收到发票时, 借:固定资产-XX设备 -50万 贷:预付账款 -50万 借:固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷:预付账款 565000 老师,我这样做的对吗?#工业制造#
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我们公司是种植蓝莓的,现在向供应商采购蓝莓苗木,肥料,喷药设备,搭建大棚,苗木是一次性付款的,但是我们公司是种植一次苗木,使用6年后才淘汰一批,采购回来的蓝莓苗木应该放什么会计科目,结转生产成本的时候怎么做分录,结转主营业务成本的时候怎么做分录,都入什么科目啊,搭建的大棚对方说工程款发票,那我公司这边怎么做分录啊#农业#
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我们老板为了申请项目,对营收有要求,所以就找了几家公司互相走账,互相开了专票,扣完税点之后,这个钱实际是对私转回了,就是签了合同,但并不是实际业务,我们公司今年营收都1500万了,还没有交过税[捂脸]一直都是留抵比较多,还申请退税退了10万,前两个月被税务所所长约谈本来要查公司账的,老板找了关系才没追究....主要是发票是我开的,平时打款也是我,这要是后期公司因为税务问题要查账,是不是我也会有责任呀[苦涩]#其他行业#
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老师,a公司给c公司打款,要开ab两个公司的发票?然后a和b跟c公司有业务合同,这种情况,可以分别开ab两个公司的发票吗?b公司没打款,a公司代打款了(ab公司其实是同个控制人)但是c跟ab只有合同,但是没有实际业务往来。#商业#
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老师好,我公司一般纳税人,经营业务是从外购回藜麦农产品,然后整理下打包成压缩包销售,没有深加工,也没有生产环节,经常和农民打交道,收到农民去税务局代开的普通免税农产品发票,我们是按买价乘以9个点的扣除率计算,还是按照核定扣除方法计算抵扣进项税呢,我看了下文件我们就不属于核定扣除试点范围,我们这税务的人不懂政策,说我这公司是用农场品核定扣除计算进项税,我们应该适用哪个呢?#商业#
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