我们要向甲方交保证金,然后一年之后就给我们退到账上来了,这样一借一贷就扯平了。但是有一个项目,我们当时是用现金交的质保金(不是我们公司的现金),现在甲方给我们退到公帐上了,怎么做账?只针对这一笔退钱的分录#建筑工程#
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老师 2019年小规模时增值税减免 当时增值税没有结转到营业外收入,现在是一般纳税人了,导致应交税费-应交增值税 贷方3000多的余额,现在要调整 分录:借:应交税费-应交增值税 贷:利润分配-未分配利润,这样调整对吗?#房地产#
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公司有一个固定银行流水账户,做账的时候出现了一个新的银行账户,然后是两个银行账户转账,也不知道这个银行账户本身有没有余额,这种情况下要怎么做账?要先做一笔什么分录吗?不然不知道新出现的那家银行账户原本的余额是多少。#其他行业#
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我从2022年年初开始就做错科目了:贷方应该是用银行存款科目的,可我全都用其他应收款了,如图,还有很多笔这种分录。我现在要改过来。请问我是要把整个分录都先做红字冲销掉,再写更正的新分录时其他的科目不变,把其他应收款改成银行存款,是吗?摘要就写“更正XXXX年X号”凭证??可以吗?#商业#
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公司预付了一笔货款32112.66,之前付款没有收到销货清单。收到销货清单后实际付了33456.2 支付货款时分录借方预付账款32112.66贷方银行存款32112.66 收到清单后借方原材料贷方预付账款 退回多付的货款借方银行存款156.46 贷方预付账款156.46 。老师,请教一下这个业务我这样做分录有问题没?#其他行业#
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老师,公司租的厂房因为是新建的,支付时,借方预付账款贷方银行存款。现在3个月了这次能不能一次性摊销3个月的?摊销的分录借方管理费用贷方预付账款。因为前期没有分车间和办公室也没有生产走管理费用摊,后期走一部分管理费用和制造费用。老师你看这样可以不?#其他行业#
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销售货物前预售。有个科目是预收账款。我的理解是这个是负债科目。贷增借减挂帐这一步懂了,冲销这一步分录懂了。科目余额没懂. 贷方不是应该是预收账款,然后借方应该代表发货后,预收减少#其他行业#
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老师,我们租仓库记入使用权资产,按租金折现(未含水电费)。实际开票的时候,租金也是开租金发票,水电单开水电费项目发票 我实际付款的时候做账是 借:租赁负债 应交税费-应交增值税-进项税额 贷方:银行存款 我的问题是:水电费我直接入成本。还是一起入到租赁负债。#服务业#
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录错个人往来科目,把其他应收贷方录成了其他应付贷方,现在进行科目调整 ,是借:其他应付款 贷:其他应收款 在世界实际录入分录中写成 贷:其他应收款 贷:其他应付款(负数),为什么要两个放在贷方,两个放借方可以吗#工业制造#
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我们年初收了别人700多然后,然后三个月陆陆续续开完700多的票给对方了。也交过税了。现在陆陆续续的我们开始采购原材料加工发给对方,那么请问我们出去的分录还要做吗?我现在做了购进货物库存商品增加,但是我又做销售商品不会又要交一遍税?现在的出去的货物该怎么做账。#房地产#
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一家公司设立AB两个账套,A核算老项目,B核算新项目,公司增资,股东把钱转到了B账套下的银行账户。但增资部分需做到A账套 A账套增资分录为 借 关联方往来-B 贷 股本 请问B账套和A账套怎么之间怎么做账#房地产#
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老师,想问下关于账务处理的问题。1.公户5月开始给两个员工发工资,没有个税社保7月之前都是0申报。七月之后公司开始正式营业,七月之前都没有做账我都做在7月了,7月我做了个税0申报。其中一个员工开始交社保(8月)公司承担。请问老师他们两个人的工资社保要计提吗?具体怎么做?2.7月入职新员工,自己补缴了六月的社保单位个人部分从工资里扣出了,社保八月开始补扣7.8月的想问下7月分录要怎么做?个税是八月扣的#服务业#
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老师,之前财务公司做的2021年度的财务报表,2021年净利润是负的,但是资产负债表的未分配利润却增加了,我看2021年做了一笔冲暂估成本的分录,调整到未分配利润了,现在应该怎么做?#建筑工程#
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老师,我们是小规模纳税人。七月之前是找的代账公司零申报的他们也没有做账。七月份的时候账我开始做了,我们员工是七月入职工资八月发,社保也是八月份开始补交。还有俩员工5月就开始发工资但是只发工资没有社保和个税。想问下工资需要计提吗?在几月份计提?分录应该怎么做?#服务业#
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老师您好,请问一下,8月开得有一张负数发票500元(红冲上月的),正数发票开了2000元,然后实际销售金额是1500元。我做帐的时候按照1500元做账了,还需要做一笔红冲那张500元的分录吗?#餐饮酒店#
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在注销前,资产负债表应该是什么状态?比如,我目前知道账上的往来应该都清理干净,我们的往来现在只剩“其他应收款—社保”有余额了,其他往来全都没余额了。那这个社保的余额需要清零吗?怎么清?另外,还有1万多元的货币资金,在注销前也要清零吗?怎么清?把现金都还给股东,银行存款都打回股东的个人银行账户上吗?它分录借方是“实收资本”还是“利润分配—应付利润”?#房地产#
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请问:1.购买别的公司手中的预存卡金额比实付出去的多怎么做分录呢?2、支付不是本司的销售佣金怎么做账和申报个人所得税呢?3、游艇租赁和在游艇上销售酒水怎么纳税申报呢?这算混合销售吗?#服务业#
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小企业会计准则,资产负债表”未分配利润”科目期末数—“未分配利润”科目期初数和利润表”净利润”科目累计数不相等,差额是今年汇算清缴退回的企业所得税金额,退回的企业所得税我没用以前年度损益调整,分录是借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:利润分配——未分配利润,请问我的分录是不是对的?资产负债表和利润表的这个差异是否可以忽略?#服务业#
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有个A公司,增值税申报7月,8月有银行回单交了一万三的税的记录,然后在9月的时候更正了7月申报,变成不需要交税,但那笔税额也不能退回来,用作后期留抵税来抵扣,那我现在做7月的帐,是需要根据更正前的申报表做账,还是更正后的申报表做账?要怎么写分录?谢谢老师#商业#
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老师 我们公司年初应交税费期初余额是0,然后1月交了增值税,我写的分录是借:应交税费-未交增值税100,贷:银行存款100。然后资产负债表上应交税费栏目是-100。是不是我的分录错了,还是因为期初问题。#建筑工程#
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老师暂估了50万的票,拿回来了10万,省下40万没有拿回来,怎么做账,刚开始是借:管理费用-暂估,贷应付账款-暂估50万,红冲借管理费用10万,贷10万,在做一笔正的10万费用,剩下来的40万怎么做分录呀?#其他行业#
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老师,一次性支付给员工的签约金麻烦看下是否正确,另外有一个疑问是,签约金的个税已经一次性支付了,直接计入:借:应交税费-应交个人所得税,贷:银行存款,请问签约金的个税是不是要补一笔计提的分录?因为科目余额表签约金的税费在贷方负数,但我们已经缴纳了#中级#
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公司之前报销的费用已付 但是没有计入日记账(因为之前的会计辞职了 ) 我来以后公司让我记上 这就导致了 日记账上都是贷方金额 平常的支出费用报销都是平的 有些支出是老板付的 也要计入日记账吗 计入的话就导致了 日记账余额是负数 怎么做账#出纳#
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我们刚接回来的账,科目余额表是对的,但利润表没有改账本就还我们了,税金多做了22.5元,导致资产负债表本年利润期末减期初不等于利润表的净利润的期末余额,就是差了22.5,这个要怎么调#其他行业#
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自产自用应税消费品的会计分录 借:在建工程 贷:库存商品 应交税费——应交消费税 问题是:贷方为什么是库存商品?自产自用应税消费品难道视同销售吗?既然是写消费税的分录,为什么库存商品要出现在贷方?这是不是两个分录合并之后的分录?#初级#
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老师好,想咨询一下,之前会计报税的时候,把财务报表填错了,资产负债表是认缴的实收资本,应该填到其他应付款,但会计填成了实收资本,我要把电子税务局的报表修改了吗?还是我金蝶做账时候更改过来,不用管电子税务局。#商业#
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1:收到的备用金2500做了凭证,支出未做,现在可以做到同一张凭证上面不,现在是电费用掉1100 其他公司用品1012.07 电费1100 就超了,上次有个多出的180做进了备用金,我现在要怎么做这个账2:这个凭证在u8做完了我再怎么做后续工作 是明天从u8导数据吗3:怎么填资产负债表、利润表、费用表这些 4:总监没给我门面租金费用单据 我也没做账但是告诉我要把这个做进表里去 我要怎么做?#商业#
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我这边收到了航天信息的负数发票,说当时开错了,我3月份已经抵扣了,现在如何做账?当时做了进项税,我这边没有设置进项税额转出科目。银行收到退款后,贷方能不能直接做个进项税贷方的负数?#房地产#
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请问老师,做账的时候预付是做在应付的借方的,这样的话期末应付账款借方和贷方都有余额,编制报表的时候,应该把借方余额直接重分类到预付账款,还是直接贷方余额减去借方余额后在应付账款列示?#工业制造#
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老师你好,我是昨天问过你的,还是不清楚,公司支出的费用都是收据,费用向总公司申请后是打到我们分公司负责人的卡上的,我把支出的费用有单据的贷方做的全部是其他应付款,现在收到总公司不同批次费用申请打款,你说要做两笔分录,我还是没想明白。#其他行业#
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我们开给客户的发票也是48000,裸车是51536卖给客户,51536+2124(购置税)+上牌500+贷款服务费2000=56160-45000的贷款=11160,这11160就是从银行上收到的客户的钱,同时这车是从兄弟公司拿的,兄弟公司给我们开的发票也是48000,45000的贷款会打给兄弟公司,但是会有一些相关政策可以抵扣这个车钱,比如是实际59900的结算价-7780的政策-45000的贷款=7120,这7120就是我们付给兄弟公司的钱。这跟你上次发的资料的分录有很大的不同,老师这要怎么做账呢#其他行业#
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