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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
问答已结束!
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王苗苗老师
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
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李凤
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
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12万是总收入还是什么 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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安叔老师
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
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andy老师
一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
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燕子老师
土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据。即税务机关根据纳税人实际占用的土地面积,按照规定的税额计算应纳税额,向纳税人征收土地使用税。 查看全部回复
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Harry老师
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
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曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
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找找工资表和考勤表 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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女职工因生育而享受产假待遇期间,其社保费仍然是要足额缴纳的,社保费中的单位缴费部分应继续由单位承担,个人缴费由个人承担,但扣缴方式建议提前与单位协商好。 查看全部回复
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李可可
算作成本 查看全部回复
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意思就是有分红 查看全部回复
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本期实际缴费金额指报告期内单位实际缴纳的社会保险费,不包括补缴欠费和跨年度(或跨季度)的预缴金额。 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
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你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
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同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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patience
不合理 查看全部回复
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你是什么公司 查看全部回复
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易老师
不是,就是实际缴纳金额 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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同学你好,如果没有要调整的就账面金额,实际金额和税收金额保持一致,数据根据账面各科目金额填写 查看全部回复
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同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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tammy老师
不可以 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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李伟老师
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
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是个体户么 查看全部回复
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账载金额是指计提数 查看全部回复
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汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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同学你好,审批流程还是要打印出来做为凭证附件装订的哈 查看全部回复
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是采用的什么会计制度 查看全部回复
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意思就是被投资的企业用他们100%的股权或者股票来换取这个技术成果 查看全部回复
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同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
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在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
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借:管理费用等-招待费 dai:银行存款等 查看全部回复
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团建活动是用于员工团建么,属于福利范围 查看全部回复
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您好,平台上不能发送文档,如果有需要请联系平台客服或者在平台上搜一下,看有没有汇算清缴的表格 查看全部回复
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是开的数电票么 查看全部回复
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逾期申报一般有滞纳金 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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税务师晓雨
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要看通行费是谁承担的 查看全部回复
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杨老师
按照做测试的这些人的工作时间的工资进成本,比方10个人1月份做了20天的测试,就这20天的工资进成本就可以了 查看全部回复
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-[(-2079131?(-182825))?(-182825)]??-1037.22% 查看全部回复
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国家市场监督管理总局发布的《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定(征求意见稿)》中提出对存量企业平稳过渡的处理办法,即自2024年7月1日至2027年6月30日三年过渡期内。 (1)在2024年7月1日前设立的有限责任公司,从2027年7月1日起剩余出资期限不足五年的,无需调整出资期限;剩余出资时间超过五年的,则应当在三年过渡期内将实缴出资时间调整到五年内,最终需要在2032年6月30日前实缴到位。也就是说,2032年6月30日,是目前所有存量公司实缴注册资本的最后期限。 (2)在2024年7月1日前设立股份有限公司应当在3年过渡期内,即在2027年6月30日前缴足认购股份的股款,没有五年调整期。 查看全部回复
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转让双方签订转让协议 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 查看全部回复
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为什么会多发呢?是工资计提的少了吗?如果是计提少了那就补计提工资200 查看全部回复
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张
同学你好处置当年要把折旧数纳税调增 查看全部回复
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你们是什么会计准则 查看全部回复
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未分配利润是根据账务处理生成的 查看全部回复
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1月份可以挂账 查看全部回复
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你们的收入主要是什么? 查看全部回复
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按照实际发生金额报销 查看全部回复
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目前税务不管这块 查看全部回复
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填收入的时候扣掉 查看全部回复
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? 查看全部回复
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你要看银行的限制 查看全部回复
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要申报 查看全部回复
不可以,实缴多少就需要申报多少 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
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同学你好,货款是谁收呢 查看全部回复
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双方入账时间是根据专利的手续合格通知书上发文日期入账吗,是的 查看全部回复
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跟客户说好,打款尽量打到公户 查看全部回复
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同学你好,是的呢,资本公积是用来转增资本的 查看全部回复
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借 管理费用-补偿款 dai 应付职工薪酬-其他 查看全部回复
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漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
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应交税费余额不是平的么 查看全部回复
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后期会发放么 查看全部回复
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直接开培训费感觉不太合规,和客户商量一下开现代服务*报告会 查看全部回复
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wam
分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
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Annina老师
属于 查看全部回复
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不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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秦枫老师
你当时借:信用减值损失 dai:坏账准备 只是单独计提么 有没有借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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隋文老师
那你得与税务沟通了,你把符合政策的相关资料提供给税务。 查看全部回复
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如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
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账套里有这个科目 查看全部回复
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请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
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