老师,想问一下我司投资与充电桩平台公司合作,我司零元采购平台公司充电桩设备,后续与平台公司分享投产后的投资收益,平台公司会抽取收益的30%,剩余归属我司。想问一下这个账务如何处理呢?尤其是零元购入设备这个处理方式#其他行业#
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我是想请教一下 公司销售了一份1年期技术服务,价款是16.6万,合同约定先预收合同价款的50%,剩下的50%等验收完成后再收(明年7月份到期), 现在票已经开了50%的价款8.3万,但是钱要下个月才能收到。 请问 1、因为业务量少,没有设置预收账款这个科目,所以我在记账的时候是先 借:应收账款16.6 贷:主营业务成本 16.6 2、我在结转这项服务成本时, 借:主营业务成本 16.6 贷:应收职工薪酬 16.6(我全部结转工资是否不合适,对以后支出和账务有无影响 ) #服务业#
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发生业务时,借应收账款,贷工程结算 收款时,借银行,贷应收帐款 开票时,借工程结算,贷销项税—增值税,贷主营业务收入 结转销售成本时,借工程施工,贷原材料贷费用 结转开票成本时,借主营业务成本,贷工程施工 这个是哪一步做错了#工业制造#
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我上年年末的时候有两笔业务一笔老板娘付场地租金贷了25万元,另一笔是全额开票31万,实际没收到这么多,做成了实收资金,报税后资产负债表上实收资本增加了四十六万,税管员打电话来叫去处理,我要怎么处理才好呢?#其他行业#
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QQ公司是一家生产、销售综合性公司,某月发生如下业务,请分别答复财务处理: 1、(本题15分)6月1日向银行借款3000万,年化利息4%;6月5日以这笔资金购买期限1年,分期结息的交易性理财产品,购买当日起息。年化收益率4.5%。7月1日,收到上月交易性理财产品的结息收益。 请分别写出6月1日、6月5日、6月30日、7月1日的账务处理凭证。#中级#
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公司用第三方代垫验资办完劳务派遣许可证后把钱又转走了,账务上要处理吗?有什么涉税或者法律风险吗,刚才银行打电话过来问这笔大额转账是怎么回事,大概意思是问有没有出借给别人使用公司银行账户…#服务业#
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政府消费券补贴金额先转给A公司,假设100万,A公司转到比如微信商户A公司100万(虚拟账户,所以还是A公司),再以劵形式拆分出去(比如分为100万张劵),用户使用后,微信商户A公司,在跟商户用备用金结算 问题:A公司收到政府补贴,账务如何处理,是否确认收入,是否缴纳增值税和企业所得税,还是按照代收代付处理 如果从商户角度的话,如下图,#服务业#
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新租赁准则账务调整过程中有个问题:我们有两家公司属于破产清算阶段,还有一些起诉案件在处理,对于这种非持续经营的影城,合同结束日怎么确定呢?肯定是不会到合同约定的结束日,可能今年,也可能明年会结束租赁合同。#其他行业#
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新租赁准则账务调整过程中有个问题:我们有两家公司属于破产清算阶段(被起诉强制执行,法院未接管),明显资不抵债,还有一些起诉案件在处理,对于这种非持续经营的企业,合同结束日怎么确定呢?肯定是不会到合同约定的结束日,可能今年,也可能明年会结束租赁合同。#其他行业#
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老师,我想向你请教一下,我公司是承包工程的,我做账时购进工程物资,和领用物资,剩余物资都办了退库手续,这样在建工程的这笔数,如何处理,可以直接结工程结算成本去吗,在建工程借方这笔数我不会处理。#建筑工程#
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这个企业是一个代理货运企业,不需要自己去货运,负责在中间对接,一般都是进出口贸易的,有国外的业务,然后就会产生人民币和美金之间的汇兑差额,我们在处理的时候是选定一个平均汇率在处理,还有的话就是国外的发票不是国内增值税发票的形式,想问一下,像这种企业做账要怎么样处理流程比较好呢#其他行业#
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你好,有个问题想请教一下 就是,如果以个人名义去借款50万给A公司资金周转,做一个工程项目,项目完成之后,该工程的利润总额两百万,除了还款50万,还要以利息的方式再给个人50万 那这个例子的账务应该怎么做呢,个人跟公司具体要交哪些税呢?#商业#
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你好,有个问题想请教一下 就是,如果以个人名义去借款50万给A公司资金周转,做一个工程项目,项目完成之后,该工程的利润总额两百万,除了还款50万,还要以利息的方式再给个人50万 那这个例子的账务应该怎么做呢,个人跟公司具体要交哪些税呢?#其他行业#
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你好,有个问题想请教一下[嘿哈] 就是,如果以个人名义去借款50万给A公司资金周转,做一个工程项目,项目完成之后,该工程的利润总额两百万,除了还款50万,还要以利息的方式再给个人50万 那这个例子的账务应该怎么做呢,个人跟公司具体要交哪些税呢?[愉快]#其他行业#
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老师,游乐场这边正在建设中,然后是游乐场这边支付各种工钱、水泥费、土工布以及需要的材料费,也没有什么领入、领出,只有一个支付什么业务的记录,在编制会计分录的时候很纠结,直接计入在建工程的各种明细款还是怎么办,还有些也不清楚是办公的支出,还是工程的支出[裂开]#其他行业#
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老师你好,我们是建筑工程有限公司,别人来挂靠我们公司接的项目,这个账务怎么处理?购买材料,人工费都是,被挂靠当支付吗?最后要转给挂靠当的钱怎么做分录,还有我们要收入挂靠当多少报酬?老师可以详细给我讲解一下吗。谢谢老师了#建筑工程#
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您好老师,想请教您一个问题 ,请问我公司每个月销售商品涉及到票折问题 给客户的开票金额>回款金额,因为客户回款只是票折后金额,但要求我公司开票是商品原价 所以导致不符,已经有半年的账未和医院核对医院没有出具对账函,这种问题怎么规避风险呢?核对完之前账务,以后每月该如何处理这种情况呢?谢谢[愉快]#运输业#
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我们之前对一个公司有股权投资,投资占比达到27%,是在长期投资里面按权益法核算,现在这个公司被另外一个公司收购了,我们的投资占比现在是占新公司的2.0%,税务局说这种股权的转移涉及到要上交税金是为什么呢?而且占比变成了2%,我在账务上要做什么处理呢?#其他行业#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我一般是处理多家公司开票,大部分都是同事把需要开票的表格发给我,或者口头让我开票,不清楚业务真实性,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#其他行业#
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xx股份有限公司的股本为2000万元,每股面值1元。2021年初未分配利润贷方余额为500万元,2021年实现净利润700万元。假定公司按照2021年实现净利润的10%提取法定盈余公积,20%提取任意盈余公积。同时向股东按每股0.3元派发现金股利,按每十股送2股的比例派发股票股利。2022年6月5日,公司以银行存款支付了全部现金股利,新增股本也已经办理完股权登记和相关增资手续。编织有关会计分录。请问这道业务处理对企业资产负债表,利润表,现金流量表的影响是什么?#中级#
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甲企业为-般纳税人委托乙企业加工应交消费税材料-批。发出原材料成本为30000元,支付的加工费150 000元、增值税19500 元,支付消费税5000元,材料加工完成验收入库。甲企业采用实际成本法核算原材料。 要求:分别作出下述业务处理: ( 3 )支付消费税(分收回加工材料后继续生产应税消费品和收回后直接出售两种情形); ( 4 )收回委托加工物资(分收回加工材料后继续生产应税消费品和收回后直接出售两种情形)。 3和4的会计分录怎么做#初级#
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企业在2020年签订购货合同,并且已经收到合同金额的发票金额且以报税并入账,但是钱只付了一半,然后22年现在,双方企业协商同意剩下一半钱可以给予8折的优惠,此情形下合同如何变更,合同变更以前账务如何处理#初级#
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甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资400 000元(含增值税,税率为13%),工程领用工程物资190000元,月末分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用。该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物资200000元,工程用水费8000元,支付工资60000元,共计268000元。做出相关的账务处理。 财务会计实务#初级#
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个体户工商户,主要做场地租赁业务,就是从个人业主手里把这块场地租过来,再转租给公司。(因为公司需要发票,而有些情况下业主提供不了发票,就会委托我们作为中间人)中间收管理费。合法吗?#其他行业#
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21年出口一批货物,合同金额47300,当时未做账务处理,22年4月18日收到预付款14730(货物未到),4月21结汇14700元,人民币账户收到94563.63,22年5月17日收到剩余款32530,扣除40元为手续费,当日结汇为人民币22万多,当日汇率6.6769请问以上业务的账务处理怎么做?4月做账做的借:银行存款,贷:预收账款,汇兑差异计入的财务费用里面,美金与人民币账户结汇之间的差额计入什么里面?#工业制造#
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请问房屋租赁合同印花税是按照月数乘上合同约定的租赁期限所包括的月数为基数计算吗?装修改造工程的施工合同和设计合同是需要缴纳印花税的吧?装修改造工程的施工图审查合同、招标代理业务合同是不用交印花税吧?#房地产#
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老师,咨询一个财务处理问题,房地产企业,开发成本已经转入开发产品中,并且已经销售了一部分楼房,此时发现有以前年度应付工程款未挂账,这部分还能再计入开发成本吗?如果计入开发成本,什么时候在结转呢?#房地产#
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我公司是一般纳税人,2021年12月我公司保险服务开了票124906.67元,当月本应确认其他业务收入,但是当月漏做账,没有做其他业务收入。保险公司当月也给我公司打了124906.67。 月底银行对账时发现这笔钱,当时没想起来漏做这笔账,于是就做了一笔分录:借银行存款,贷应收账款,今天核对时发现这笔钱是那笔漏做的其他业务收入,请问这笔账该如何处理。#服务业#
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老师,您好,我是住宿行业,很多收入都是白票收入,预收账款在贷方,在酒店住宿行业表示定金,这个按照业务来说应该是下定金,然后客户离开旅馆退了定金,或者客户有消费扣除一定定金,有客房记录,由于没有发票,就不知道具体的收入,只有一个数字,请问老师这样的情况如何处理,正常吗?#餐饮酒店#
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我想问下老师,我们公司平常做2个人工资都是上月工资下月初发放然后发放当月就申报个税了,可是最近接了一个工程,请了人做事3月请的4月20号发放工资,但是我4月没给他们申报,因为4月1号我就把公司2个人的个税报了,5月份申报他们的工资如何处理?采集人员信息我填3月入职还是4月入职好系统会不会异常,税务有没风险,说我4月没有给农民工0申报。产生滞纳金?后期5月我是两个月工资一起报还是一个月一个月报了?#建筑工程#
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我公司要注销 之前和一个公司有业务往来 我所有的票都是开完了的 现在有一笔十五万的业务 但对方只支付了我十万还有五万没有到账 我现在注销公司的话公户也要注销掉 对方公司现在无能力转账 后面这五万应该怎么解决 对账务有什么影响?#个体工商户#
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老师请教一下,我公司总公司经营范围是废品回收与销售,其实这是好几个独立核算的分公司具体经营的业务,总公司只有一项收入是收分公司管理费,没税控设备没开发票开的收据,这作什么收入合适#其他行业#
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2.企业销售墓地、提供线上云祭扫服务、在线看墓服务、棺材设计服务、遗体处理服务(遗体接运,含抬尸、消毒、遗体整容、遗体防腐、存放)、出殡典礼服务、骨灰寄存服务、建坟服务、灵堂租赁服务、吊唁设施设备租赁、智能环保火化机的销售与安装,都按什么项目征收增值税?一般纳税人和小规模纳税人企业,从事上述业务取得收入,都分别适用税率多少?#其他行业#
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就是我们是建筑公司的分公司,有些没有资质的公司挂靠我们公司做工程项目,所以会把款汇到我们公司,我们收到款就会帮他们代发员工工资,我们在中间收一点管理费,那他们转的往来款,我要怎么做分录呢#建筑工程#
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公司的产品来源为:产家--营销公司--我公司,三个公司是同一集团内单独核算的公司。我公司销售产品的时候,经常买赠,销售主产品赠送主产品加副产品,开票的时候要如何开具?开展业务的时候经常拿产品赠送客户或者用于招待,这部分酒要如何处理?#商业#
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