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老师 您好 我们是小规模小微企业 之前一直没开票也没有票种核定的 刚刚我们老板跟我说让我去税务局代开普票 但是现在税务局都没有代开普票了 只能申领ukey 但是ukey也要元旦以后了 我可以怎么做分录进行收入的确定了 因为对方企业一定要我们开票 对方要抵扣所得税 ~我们没开票的情况下对方也可以先预提成本吗?#房地产#
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A公司授予B公司一个投资项目,签订了合同,授予B公司做这个项目,B公司为了这个项目成立了一个公司,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟B公司上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位会把土建合同转给B公司,然后土建供应商直接开票给B公司,问题一:那B公司今年在建工程要根据进度暂估入账吗?还是上级单位暂估入账,问题二:B公司和上级公司如何入账#建筑工程#
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A公司授予我们公司一个投资项目,跟我们签订了合同,授予我们做这个项目,我们为了这个项目成立了一个公司,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟我们上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位把合同转给我们,然后土建供应商直接开票给我们,问题:那我们今年在建工程要根据进度暂估入账吗?还是上级单位暂估入账#出纳#
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A公司授予我们公司一个投资项目,我们公司刚成立,根据工程概算建立厂房,但是土建合同是跟我们上级单位签订的,今年的几个月的进度款也是上级单位支付的(土建供应商只提供了收据,暂没有开票),明年预计上级单位把合同转给我们,然后供应商直接开票给我们,问题一:那我们今年在建工程要根据进度暂估入账吗?问题二:明年合同转给我们以后,我们是依据发票入账还是进度暂估呢?问题三:工程概算里面有一个生产准备项目的合同是我们自己签订的,这个供应商已经给我们开票,我们今年直接依据供应商给我们开票的金额入在建工程可以吗?#初级#
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老师:我想请问一下,人力资源甲公司帮乙公司招聘,安排人去乙公司上班,开票6个点,人力资源服务*劳务外包服务费,金额是工人工资加服务费一起的,个税是由甲公司申报,甲公司发工资分录怎么做#服务业#
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你好 我想问一下 比如我进了一千万的货(含税,供应商已经开票了,货也送到了,货款也支付了),下个月供应商说给我们进货满了多少量,给一个我们一个销售折扣,按九折给我们,那我们那个分录要怎么做呢?#其他行业#
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外账会计 我们公司销售服务开票给阿里巴巴,库存现金收回 借:库存现金 贷:主营业务收入 未交增值税 银行流水上面没有阿里巴巴的流水,后面收到对方(阿里巴巴)给我们开的成本票,这个分录该怎么做? 借:主营业务成本 贷;?#初级#
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请问公司买车,付款了A公司2万,其余8万走分期,已经开票了,还有三笔是付给B公司(两家公司有关联关系),一笔是车辆购置税,只有完税凭证,另外两笔说是保险费和服务费,保险费别人说开不了,跟对方说到时候全部开服务费,票还没收到,请问该怎么做账,分录怎么写,谢谢#商业#
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请问我们公司收到了一笔款,备注退质保金,请问这个应该怎么写分录呢,问了下老板,大概就是合同的百分之多少,质量没什么问题,但还是不知道怎么做账,我是借银行存款,贷其他应收款吗,要是开票了就是 借其他应收款,应交税费 销项 贷 主营业务收入吗#商业#
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去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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老师,我有一个问题想问一下您 有交6000元押金,没有开票,然后开了2325元的成本发票过来,多余的3675就是用银行卡退回来了 是怎么做分录呀 借:银行存款3675 应付账款2325 贷:其他应收6000 这样对吗?#其他行业#
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购买办公用品 钱从公户转给领导账户 领导再给员工转 公户转出200 办公用品购买时做活动花费了只199.5元 开票金额也是199.5 0.5元也不可能让领导转回公户 请问这种分录应该怎么做#其他行业#
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保全部购买了设备之后,未达到可使用状态,票回来了。财务部先进了在建工程,等达到使用状态之后转固。可是因为中途人员离职了等等的原因,这东西忘记了,但是已经使用2年了还在在建工程。那么,我现在转固,改怎么做?年限是按什么时候的?#工业制造#
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医疗服务行业的 租赁设备租金191.68万(含本金178万)租期两年 保证金17.8万 两年后留购价100元 保证金自动冲减最后部分租金 本金发票178万已全额开票(由设备公司开票给我们)已付11.5*3+保证金17.8万共52.3万 租赁公司只开租金给我们 就是以下两张共26551.62 请问各个阶段怎么做分录 详细点#服务业#
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我银行存款实际金额比账面上银行存款金额少一万二,我觉得有两个月的两笔分录不对,总共是要付6万购买LED大屏的钱,分两次支付的,四月我公司付对方购买LED大屏48000,对方给开发票,我当时没做固定资产,做的是 借:预付账款 48000 贷:银行存款 48000 借:管理费用/办公费 42477.88 应交税费/应交增值税/进项税额 5522.12 贷:预付账款 48000 5月付对方12000,对方开票了 借:固定资产/LED大屏 52200 应交税费/应交增值税/进项税额 7800 贷:预付账款 60000 冲4月账 借:预付账款 贷方—48000 贷:管理费用/办公费 借方—48000#初级#
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我是小规模,去年12月月开票70000,3月份退回要求重开成60000,因为税务局系统问题当时不能立马开红字发票,4月份才开了红字发票,所以相当于我都交了700的增值税,6月税务局给我汇算退回来了,退回来的这个分录怎么做?#其他行业#
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请问下进货的有退货,退货的不含税金额7522.1,实际退到私人卡7650(因为对方开票了不想重开,退货的含税金额是8500,对方按8500×10%=850的税,8500-850=7650),这个分录怎么写呀,借:银行存款x卡,贷:库存商品7522.1,然后呢用啥科目?#其他行业#
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建筑业账务处理,我新接手了一家建筑企业,想问问他们账务处理的思路 他们是属于分包建筑行业,投标中了项目 就直接分包出去,每个月会确认一次工程进度款,借方:在建工程 应交税费 应交增值税 进项税 贷方:应付账款 (这是在没有取得发票都可以做增值税分录吗?)然后每次支付工程款的分录是 借方:预付账款 贷方:银行存款(那么我想请问下如果当正常收到对方发票应该做什么分录对冲掉呢?)#建筑工程#
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支付装修进度款时: 借:在建工程一装修工程 12 贷:其他应付款/预付账款-非关联单位往来 10 银行存款 2 结转至长期待摊费用: 借:长期待摊费用一装修费一装修费原值 12 贷:在建工程一装修工程 12 其他应付款一非关联单位往来(尚未支付工程款) 结转时我的其他应付款往那里放 还是不管了 有老师说不能不管了的说需要结平 那该怎么结平分录是什么#初级#
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6月份开票给客户,客户当月打款到我们基本户了,分录做的借银行存款,贷主营业务收入 销项税额。但是我们有规定基本户不能收款,所以在7月份我们退款给客户,客户又重新打款到我们基本户,退款给客户并重新收款这两个分录怎么写#服务业#
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套餐一 注册公司+公章一套+场地挂靠1年+0申报记账 1300 套餐二 注册公司+公章一套+场地挂靠1年+正规记账报税 费用2000 套餐三 注册公司+公章一套+场地挂靠1年(可开票地址》+正规记账报税 费用2800 这种的有没有什么套路#出纳#
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老师您好,我单位上年末计提了应收账款的坏账准备,分录为借:信用减值提失/贷:坏账准备,并对信用减质损失作了结转,分录为借:本年利润/贷:信用减值损失。 本年初应收账款已经收回,那账面的坏账准备余额是不是需要冲减了啊?分录应该怎样做呢? 谢谢!#物业#
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2023年6月份,甲公司发生销项税额130000元,进项税额108 500元,进项税转出10400元。假定上月末无留抵税额,计算应转入未交增值税金额并编制当月该分录及次月上缴增值税的分录#出纳#
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