您好,老师,我们公司做国际物流的,供应商开了一张成本票19445.85,然后用美金账户付款给供应商,美金账户付了2735(2735×7.11=19445.85),我成本入账时分录:借:成本 19445.85 贷:应付B. 19445.85, 付款时,美金账户付款我要怎么做分录呢。#其他行业#
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我公司购买100台车,假设每台车产生1万的利息,100台就会产生100万利息,我计提利息的时候是借方:财务费用-利息 100万,贷方:应付利息:100万 我又不想当期利息费用太高,如何将100万的利息平分到每月呢,应该做什么科目呢#服务业#
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老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交,但是我们向业主开票了,请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适还是都不合适?#物业#
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老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交,但是我们向业主开票了,请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适是都不合适?#出纳#
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我公司是国有企业,与a公司签订装修类合同,现在工程已完结。因a公司公户及税务都被封了。无法收款。想签订一个三方协议,约定由b公司收款并开具增值税专用发票,如果这样做我们这边是有风险的吗?如果有风险,那没有风险的做法是怎么样的呢,辛苦老师详细解答。谢谢!#房地产#
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我公司是国有企业,与a公司签订装修类合同,现在工程已完结。因a公司公户及税务都被封了。无法收款。想签订一个三方协议,约定由b公司收款并开具增值税专用发票,如果这样做我们这边是有风险的吗?如果有风险,那没有风险的做法是怎么样的呢,辛苦老师详细解答。谢谢!#房地产#
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小企业会计准则,去年12月做了暂估,借:主营业务成本贷:应付帐款暂估,当时主营业务成本已经结转到本年利润了,现在跨年收到发票要冲回,这比分录红字冲回,当时结转的本年利润也要冲回吗?会不会影响年度汇算清缴呢?#服务业#
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新入职一个家装装修公司,之前没有账套 ,只有一个银行流水账,现在老板要求要上系统 ,只能获取到应收应付账款和存货 货币资金的金额,那资产负债表不平,这差额要怎么处理?还需要整理出那些数据?#其他行业#
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请问,我们公司有些人员是劳务派遣来的,劳务派遣公司说要交工会经费,我该怎么计算他们工会经费,并且该怎么做账,劳务派遣人员的工资我们都是直接做到应付职工应酬-其他里面的,派遣公司说有政策到时候会返还,还有我自己公司成员的工会经费是否需要做到电子税务局那里,我们没有设置工会#商业#
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投资10万开店 第一个月收入2万,支出10万(包括装修、工资、租金、水电) 那么第一个月的净利润2万-10万=-8万 第二个月净利润为5万 问题是2月净利润5万是不是先充第一个月净利润-8万?#服务业#
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老师 我们公司买了个办公楼(还没装修好)总价662万 老板私户支付362万 剩下的300万银行贷款 分录可以写 一 :借 在建工程662 贷 其他应付款362 长期借款300 二:每季度还本息 借 财务费用 长期借款 贷 银行存款 那这样其他应付款这个科目长期挂账会不会太大了 而且之前账上就有200万 这样就挂600多万了#商业#
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您好,我们是去年10月注册的个体户,因为一直都是在装修和购置物品,一直到今年3月才去税务局做了税务登记。之前做的都是流水账,现在要重新做正规的账,按之前费用支出的时间来一笔一笔补账吗?还是按现在做账的日期来做账?然后之前也一直没有申报过税,税务登记的时候也没看到逾期未申报的内容,是不是正常就补完所有的账,然后从现在开始按季度正常报税就可以呢?#房地产#
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付款了且上个月也做了暂估应付款,为什么有的会计分录借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款 有的会计分录写借:应付账款贷:银行存款问题老师已收到,请等待回复清岚2023-03-28 08:54 #物业#
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我刚进一家正在装修的酒店做财务,他们还没开始营业,已经装修了半年了,有买的石子等各种费用还有人工分了好几部分包给好多个小组,每个小组谈好价钱,装修的钱有的是公户出的,有的是法人个人的,有的是其它个人先垫付的。有的有发票有的是收据有的什么都没有。老板让我整理一下正规的记账。我不知道怎么开展工作#餐饮酒店#
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老师您好,请问个人所得税应纳税所得额和累计应纳税额,应补/退税额怎么算?有没有公式,公式是什么? 姓名: 章子 ;应付工资 :13956.50 ;三险一金: 1130.76 ;员工福利费 :260.00 ;本月应纳税所得额(); 1-2月应纳税所得额 :15998.45; 累计应纳税额(); 累计已缴税额: 479.95;应补/退税额()。#其他行业#
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老师您好,我公司厂房今年搬迁,今年四月底才能到新公司办公(2月开始装修新厂房),1月到目前的时间短发生了一些新公司的相关费用,比如购买新厂房的摄像头,安全帽等,这些新厂房发生的费用跟旧厂房费用怎么分开好,不想混合一起,可以帮忙给个意见吗?#工业制造#
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老师好,我有个问题想咨询,公司有1个员工2022年6-10月休产假,产假期间没发工资,公司只代缴了社保,社保个人部分是407元,由于个税申报那里不能零申报,所以我将个人社保部分填入收入407,实发就0,2022.6-10月产假期间的工资计提是:借:营业费用-工资薪金 407 贷:其他应收款-员工个人部分 407,应付工资0。 今年2023年1月收到了医保给的生育津贴20000,3月出产假工资10000就抵扣掉2022.6-10月的社保个人部分(5*407=2035)再发,实发7965,1月收到生育津贴的分录做了借银存2万贷其他应付款2万,3月发7965要怎么分录,生育津贴2万扣掉产假工资分录?#其他行业#
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请问一下,我去年多摊销了递延收益到营业外收入,现在才发现,我还没有汇算清缴,我在2月做以下调整可以吗:借:以前年度损益调整 贷:递延收益。 借:利润分配_未分配利润 贷:以前年度损益调整。#中级#
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我们公司租的厂房前期装修一共花了1900万,然后政府补贴了500多万,我想问一下,这个装修款我们要进行摊销吗?厂房租期10年,请问装修费的摊销和补贴摊销是按10年摊吗,两项业务的分录怎么做呢,谢谢!#工业制造#
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我想要测算上市公司年度总纳税额,我按照现金流量表中“支付的各项税费”+资产负债表中“应付税费期末数”—“应付税费期初数”计算,结果跟纳税申报表的总额仍然有5%左右的出入,这个差异是什么造成的?#其他行业#
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A公司法人将持有A公司的45%收益权2250万转让给C公司,C公司为有限合伙公司,B公司是C公司的执行合伙人,A公司应付法人144万,A公司法人应付B公司2188万,B公司应付C公司1724万,A公司法人跟C公司的应收应付怎么处理#其他行业#
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A公司将持有B公司的35%收益权1050万转让给C公司,C公司为有限合伙公司,D公司是C公司的执行合伙人,A公司应收B公司162万,A公司应收D公司744万,B公司应收D公司30万,C公司应收D公司1725万,A公司跟C公司的应收应付需要怎么调节#其他行业#
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之前提问的,年前现金付的材料款,年后退回,重新对公账打款的问题。年前付时已经收到专票,记的借:原材料,应交税费-增值税,贷:现金,老师回复的年前退回挂应付账款。我这边没有走应付这个科目。退回现金我要做借:现金。贷:原材料?之前提问的那个号实名不了,重新实名了来提问#工业制造#
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