登录/注册
王苗苗老师
公司是购买方么 查看全部回复
2061
杨老师
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1128
andy老师
你想要调整进入吗 查看全部回复
1694
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1551
是公司收到款项么 查看全部回复
853
tammy老师
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1735
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
910
燕子老师
内账会计一般是按照老板要求编制的报表,不管发票正规不正规只要是公司发生的业务都要记录,反映公司的真实业务情况,不同于外账会计,外账会计的报表一般是对税局的,按照发票做账,严格按照会计准则要求,所以如果仅仅是内账会计不涉及报税的话可以按照老板要求做账即可 查看全部回复
1870
乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1520
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5749
补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
1664
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1670
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2247
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1505
wam
什么业务的评估费? 查看全部回复
1326
云峰老师
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1083
Lucky
直接入成本或者费用就可以 查看全部回复
1411
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
881
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
938
安叔老师
你们什么用途呢?这个是发票清单 查看全部回复
1235
李伟老师
同学,咱们记账是根据业务的 查看全部回复
887
官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
2549
patience
公司是收款方么 查看全部回复
1810
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
什么意思,是要捐助困难学子吗 查看全部回复
1193
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1386
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2276
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1266
收到 查看全部回复
1736
服务费不进固定资产 查看全部回复
1525
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
975
上面说的是福利费 查看全部回复
1100
你好,用于什么用途呢 查看全部回复
2105
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1800
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
1888
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是支付装修费么 查看全部回复
3575
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
932
可以直接修改凭证的 查看全部回复
1511
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1215
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1707
Annina老师
金额大吗 查看全部回复
1012
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1105
可以不用 查看全部回复
1142
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1662
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1255
看这个款项的用途,1.如果是货款,要和正常收到货款一样做账务处理,并且对方不要求开票的话要做无票收入2.如果是向他人借的款项,可以先记入其他应付款3.如果是收的押金或保证金,记入其他应收款 查看全部回复
1636
你好同学,咱们是什么行业 查看全部回复
1398
隋文老师
如果全部红冲的,以前按蓝字做账的分录,全部以负数形式,再做一笔,直接冲减完。 如果是部分红冲的,就作部分冲减。 查看全部回复
860
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1119
开具发票就需要做账的 查看全部回复
自用的部分属于固定资产 查看全部回复
1008
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1607
增值税利息具体是指什么 查看全部回复
834
借:管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
996
如果是公户发到私人账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
958
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1253
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
1818
你好同学 缴纳社保时 借应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
可以冲,没有实缴只是做账有问题,没有税务风险 查看全部回复
1310
财务软件有固定资产模块吗 查看全部回复
1341
骑车计提折旧是什么意思? 查看全部回复
1566
一般是还款 查看全部回复
1413
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1775
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1682
已出库销售产品 借:主营业务成本dai:库存商品 查看全部回复
1277
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1763
公司注销了,账面就没有东西了 查看全部回复
1906
西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1205
借财务费用-手续费,dai其他应付款 查看全部回复
2149
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1196
什么成本 查看全部回复
1709
具体业务是什么 查看全部回复
1899
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1104
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2037
银行回单上有没有备注投资款 查看全部回复
1665
一般超出部分做资本公积 查看全部回复
2309
支出金额大么 查看全部回复
1638
是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
956
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
1987
去年多提的费用,汇算没有调整是吧?更正去年的汇算请教;多提的冲回借方计提时的挂帐科目 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1577
检查当年的税费缴纳情况 查看全部回复
1110
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2679
税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1055
是非同一控制下合并么 查看全部回复
827
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
981
如果之前的账务比较多的话,建议调账。如果之前的账务不多的话,可以重新做账。 查看全部回复
1602
1007也是支付的保证金 查看全部回复
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
1716
(收入-成本)/收入=毛利率 查看全部回复
1928
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2624
稍等 查看全部回复
1527
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1203
可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
1143
原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
1098
入税金及附加 查看全部回复
1382
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1447
可以 查看全部回复
1567
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载