矿业公司原来注册资本818万,停产好多年未营业,一直没有做账,我单位2021年8月接手矿业公司,营业执照注册资本还是818万,但是替股东还欠款620万,请问老师,我们新接手的矿业公司该怎么做账呢?#其他行业#
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老师,我新接手了一个公司,他是小规模纳税人,按季申报的,他1.2.3月都未做账,税局申报的财务报表也都是0,其实第一季度开票收入有1万多,我现在可不可以把第一季度的帐直接做在第二季度?把那些发票入账。#房地产#
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小规模纳税人7月申报第二季度,增值税减免申报明细表如何填写?本季度开的都是免税发票,税务局代开过3%的专票。提示我期初余额必须填写上季度的期末余额,请问这个减免项目表格怎么填写?减免性质及代码名称是什么?#物业#
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老师,我们公司是去年十一月底成立的,之前一直没有都是记的流水账,现在老板要求我从一月份开始把之前的内帐都补起来,那期初余额要怎么填呀,去年十二月公账上有的第一笔收入(是企业运营公司,类似于物业)#物业#
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您好 我想问一下手工账的多栏式明细账圈着的这部分 是每登记相应的一笔业务 都要填一次吗 比如我记职工薪酬17517168 这里要写 借 17517168吗 还是如果写的话是加上期初余额后的#工业制造#
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账本中应交税费的期末余额为-10118.15 增值税申报表中期末留底税额为9275.96 两者相差842.19 已经查到了是因为第一本2020年一月的账本期初余额就不对 应该是之前的会计人员录入错误 这种情况我应该怎么做分录才能让应交税费的期末余额与申报表的期末留抵一致呢#商业#
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请老师帮忙解答,企业年报资产负债表编制的时候,某项科目期初余额和期末余额都为0,是1月1号那月为0,12月31号那个月为零吗?如果在中间3月份买入,5月份卖出,会体现在期初余额和期末余额之中吗? 所以期初余额和期末余额都为0,分为两种情况吗? ①该公司一整年都没有进行这项科目的交易? ②该公司在某月买入,并且在某月卖出?#商业#
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老师您好,我想问下月末一次加权平均法计算成本时,没有期初余额,只有入库金额,最后的出库金额是平均单价乘以数量算出来的,但是跟入库的那个金额不一样,这样是可以的吗?我的答案是对的吗?#其他行业#
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1.企业发放上月员工工资,借记应付职工薪酬, 贷记银行存款。 员工的保险怎么办,贷方是算入银行存款还是再写一个其他应付款-保险 2.T型账户的期初期末余额,时间间隔能是一天吗?比如每天发生一项业务,我直接用T型账户写出期初余额、期间发生额、期末余额。还是就写期间发生额,等到月末在计算一整个月的期末余额#其他行业#
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老师,我们刚做了21年的审计,盈余公积和未分配利润有错,我在22年调整了,然后我的21年年报按照审计报告填了,那我报22的季报的时候,期初余额需要按照审计的21年余额填吗?还是按我自己账上的?#高新企业#
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来一家公司做会计,然后把代账公司做的账接手过来了。银行存款余额对不上,请问该怎么调整?代账公司做的账没有按银行流水做,也没有附银行回单,可能那个月有七八笔业务,代账公司就做了一两笔,导致交给我的期初余额和实际差很大#商业#
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老师好,我们新接手了一家公司,说原始凭证都没有了,可税局增值税留底税还有十几万,如果我想解决这个问题,退税是不可能了,那能不能考虑把增值税转入营业外收入,交了企业所得税,这样是需要提供什么手续可以做这一步?#其他行业#
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公司之前没有建立内账,除了公户外,现金账户公司和私人的一起使用的,现金账户如何盘点期初余额,确认好2021年1月建账,其中很多笔款都是老板私人使用,要怎么操作?还有什么东西都没有,怎么建账?#建筑工程#
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老师你好,请问你一个问题,比如说现目前有A公司和b部门,它们是一家公司,收付款都是由A公司支付和收,开票也是A公司,实际发生经济业务的是b部门,现在两个要合并,重新建账,以A公司为主体,b部门的所有科目余额和A公司科目余额加在一起,重新录入新建帐套期初余额,会计分录咋做呢?#工业制造#
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账本中应交税费的期末余额为-10118.15 增值税申报表中期末留底税额为9275.96 两者相差842.19 已经查到了是因为第一本2020年一月的账本期初余额就不对 这种情况我应该怎么做分录才能对得上呢#出纳#
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交接过来的财务初始余额的错的,现金为负数,库存商品为负数,下了库存商品但是却没有购入库存商品的分录,原来的财务公司也倒闭了,现在录入期初数时试算不平衡,期初余额借方金额是负数-161610.57,期初金额贷方金额53783.01,差额为-215393.58, 资产负债表起初数也不平,这种情况要怎么处理?#商业#
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老师,麻烦问一下,就是录期初余额时,因为本年利润他是贷方的科目,再借方用负的表示的。还有一个应收账款也是用负的表示的,这会期末余额录出来和账上的不一样,正好差这俩个数,我就现在表示出来的数字对吗?#农业#
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