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许老师
进入开票系统,系统设置--参数设置--开户行及账号 查看全部回复
2667
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3495
杨老师
不会有影响 查看全部回复
3442
patience
个税按劳务报酬申报 查看全部回复
2072
andy老师
你下面的那个不能选择和上面的一样的税目吗,还是这个是跟客户解释的。最好是写成一样的 查看全部回复
1791
wam
用现金,没有合同、发票,怎么认定业务的真实性! 查看全部回复
2501
安叔老师
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4103
居间费就是我们俗称的销售佣金。 查看全部回复
2702
甘老师
个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
2996
可以不需要入库出库, 查看全部回复
2132
易老师
不行,小规模开3个点或者1个点,一般纳税人开13个点 查看全部回复
4082
一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
5709
会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
2151
你好,按照最终竣工结算书入库 查看全部回复
5908
木言
选研发和技术服务 查看全部回复
10861
1、按照实际业务支付给个人,无票部分不能税前扣除 查看全部回复
2856
清岚
稍等 查看全部回复
1588
周老师
私人账户收款,就算不开发票,也要缴纳个人所得税。 查看全部回复
3447
王苗苗老师
借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
3193
你们要是购入方按照不含税金额减去0.88对于你们有利 查看全部回复
4870
你是开票方还是? 查看全部回复
5137
开个人发票抬头没法入账的 查看全部回复
1552
是转到个体户法人账户上了么,可以 查看全部回复
2692
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2187
可以的 查看全部回复
2977
员工出差自驾,用加油票报销,不需要跟员工签订合同,报销差旅费不算个税 查看全部回复
3331
只要是公司真实的经营支出都可以入账,只不过没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
4269
谭老师
可以挂到预收帐款或其他应付款里 查看全部回复
1963
燕子老师
同学你好,这样可以请A公司根据AB公司分别分摊的办公面积,每个季度开一张租赁发票给B,这样B公司就可以直接把分摊的钱转给A公司就可以了 查看全部回复
2353
李伟老师
你上午不是说你们家所有的报销都是个人卡支付 查看全部回复
3955
签订的劳务合同,按照劳务报酬报个税 查看全部回复
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企业使用员工个人的车辆,应当签订租赁合同,有了租车合同、租金发票或者票据、缴税凭证,租赁行为才能被认定具有真实性。企业支出的车辆费用,比如油费、保养费、过路费等才能被认定为“与取得收入有关的支出”,才允许在企业所得税税前列支。 查看全部回复
4261
《劳动法》规定:劳动合同期限一年以上三年以下的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同试用期不得超过六个月。 查看全部回复
1781
发票补偿金是谁扣除的 查看全部回复
7118
小妮老师
货物发出没? 查看全部回复
2775
收取定金时 借 银行存款50000 dai 预收账款 50000 查看全部回复
2848
不管是签订含税合同还是不含税合同,都是要征收增值税的,支付的总金额是含税的。 查看全部回复
4162
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6180
高老师
如果合同约定按合同给的帐号付款,这个损失不应该由你方承担 查看全部回复
3481
可以换算成含税价,开票时按含税价开就好,含税价=不含税价*(1+增值税税率) 查看全部回复
7146
员工的劳动合同是和谁签的? 查看全部回复
2529
是哪边的会计分录? 查看全部回复
3416
云峰老师
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5307
孙老师
类似清包工的模式是可以的 查看全部回复
3607
如果签订劳务合同,按劳务报酬所得申报个税 查看全部回复
2437
Leaf
是的 查看全部回复
3396
2260
娜娜老师
首先计提和买票是没有关系的,计提并不是根据买票来了计提,一般情况是根据实际发生的业务来看的,比如2022年实际产生了房租和物业费,但是没有收到发票,具体的金额也不知道,这种情况下就要先计提,后面收到发票后再根据实际的金额调整。现在你的问题是2022年计提的金额多了,则需要进行调减,需要通过以前年度损益调整科目进行调整,再将以前年度损益调整科目结转至未分配利润里。如果你们公司用的小企业会计制度,或者需要调整的金额也不大,其实直接在当期做相反的会计分录,将多计提的金额调整回来即可! 查看全部回复
2468
按收入成本匹配原则是需要暂估的 查看全部回复
1977
是的,亲,承揽合同也可以按季申报的,看税局的认定吧,亲 查看全部回复
2845
小规模纳税人的话这个税率没问题 查看全部回复
2711
亲,你好,如果在同一期开具红冲不会成为负数,除非税率不一样 查看全部回复
1738
计税金额填195000 查看全部回复
8179
现在小规模纳税人开票是按2023年的新政策 查看全部回复
2826
2207
什么业务? 查看全部回复
2612
分开为买卖合同,承揽合同 查看全部回复
2911
发票总额才999,普通发票税额都是和金额一起计入的 查看全部回复
1892
开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2402
一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
4506
后续发票和资金需要到公司帐上? 查看全部回复
2073
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2554
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2483
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
4605
收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
6723
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2673
东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
2217
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5490
“应税凭证数量”逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证 查看全部回复
7500
最好由分公司开票 查看全部回复
3326
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10757
个体工商户 他没有办对公的账户,可以直接给转到法人的个人卡里 查看全部回复
13117
可以,个别个体户确实是没有对公账户信息的 查看全部回复
4668
可以 查看全部回复
2165
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4430
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2791
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
3439
你好 融资租赁公司应按分期收款销售货物,按照合同约定的收款日期分期确认收入。 查看全部回复
3050
也可以的 查看全部回复
2323
实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
4481
公司可以和私人签个租车协议,代开租赁发票,然后车险发票抬头开公司名称 查看全部回复
5615
不可以 查看全部回复
4153
税务师晓雨
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4177
什么问题呢 查看全部回复
1790
同学你好 建议退回来,再重新汇款。 查看全部回复
3497
对方是个人还是公司企业 查看全部回复
2163
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3404
tammy老师
如果是你们单位员工,正常签劳动合同即可 查看全部回复
9495
银行回单,以及收付款单据, 查看全部回复
2176
劳务合同和临时工合同都可以 查看全部回复
2099
F公司给你们提供的是物流服务,放入支付的其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
1847
只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
2079
符合收入确认条件的话,确认收入 查看全部回复
2616
venus老师
同学你们开票确认 查看全部回复
2465
您好,可以的。 查看全部回复
4395
你们具体的业务是什么呢?中介还是提供咨询服务呢? 查看全部回复
2411
小小
有可能会导致三流不一致 查看全部回复
2342
颜老师
不行的。最好需要你们签定协议,前因后果,责任划分清楚。什么原因让这个个人收取款项 查看全部回复
5355
2463
收入确认了吗 查看全部回复
2029
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