老师个体工商户怎么交税#个体工商户#
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不好意思老师 这么晚打扰您 我问您一个问题哦 我公司是一般纳税人 就是比如我公司给政府开10万的普票 然后别的公司给我们公司开了10万的专票 税点都是6个点的检测费 那么我们公司是不是就不用交税了 就可以抵掉了?#其他行业#
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老师,请教个问题,我们有个香港公司,但是我们的客户付钱都是付到我们的大陆公司或大陆个人账户,然后以大陆公司开票;再然后以大陆公司转钱到香港公司,(相当于帮香港公司代收货款),这样的话我们付给香港公司的钱需要交税吗?#其他行业#
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我们公司是小规模,想升成一般纳税人,这个月还有个普票要开,老板不想交税,就打算在我们还是小规模期间开,但是今年老板还想买辆车作为公司使用,今年的车辆购置税减半只截止到今年年底,他还想让公司升成一般纳税人后收到发票抵扣进项,都集中在了这个月,有办法协调吗?#出纳#
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老师我接了一个私户,那个个体工商户,就一个皮包公司只对外开票就给他一家公司固定开票,现在感觉都快开100万了,然后他一分的成本票都没给我,然后我也跟他聊了这个问题,但是老板他们就觉得就是不用交税,开的公司就是个皮包公司,他们不觉得他们要交税,我该咋跟他们解释呀?#其他行业#
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基本情况:老板有两个公司,我在A公司上班,社保在A公司,从来没去过B公司(没任职过)。个税app上显示老板有时用B公司帮我报税,有时用A公司,有时是两家公司同时帮我报税,发工资用个人私户和B公司公户结合发。 问题:1.个税上显示2021年的A公司几万块年终,我从来没拿过。可以申诉吗? 2.我有些月份工资是个人私户发,但用A公司交税,而且是虚高的;要不就是同一个月用A和B公司同时帮我报,但实际我并没有拿到这么多工资,我可以申诉报税虚高吗? 3. 我发起申诉需要准备什么证明吗?会影响我个人信用吗? #其他行业#
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老师您好,请问我公司作为承包公司,承包100万工程,其中70万分包出去,30万自建。我公司开给总承包公司的税率是3%,收到分包公司的发票税率是免税(或1%),那收到的分包发票影响我开出的3%的税率吗? 分包公司免税的话,我们公司就30万交税,还是就100万全额交税呀?#其他行业#
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请问老师,关于税务局稽查局让我单位自查补交的增值税(2019年至2021年)是否用“增值税检查调整科目”核算还是用“未交增值税科目”核算。另外对于2021年作无票收入补交税款,以后再开票如何申报税务报表??#工业制造#
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老师,您好!我想问一下小规模企业,开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗? 我不太懂这个预收,法人说帮他这300万要计入预收,就不需要提供成本票,利润就会变成无#工业制造#
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想请问一下,不是公司股东,其中一部分是公司职员还有一部分不是公司职员,欠公司的钱,挂在其他应付款里面,到今年年底还不回来,用缴纳个人所得税吗?是不是只有股东和法人欠公司的钱,年底还不回来,才会涉及个人股息红利交税?#服务业#
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账上一直有几块钱的进项税因为没有开票所以一直没有抵扣,9月的时候税务老师让做无票收入抵扣掉,但是在报增值税的时候忘记做抵扣了导致多交税,,在11月做了更正申报抵扣掉进项税,9月缴税的凭证按实际的做吗,更正申报后的凭证怎么做#初级#
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如果非房地产开发企业。能不能开销售房地产或者租赁房地产有关的那个发票增值。就是普票跟专票, 如果是如果可以开的话,普票开几个几个点,专票开几个点, 他们那个交税的话是怎么交,按什么为计税依据?#房地产#
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老师:增值税小规模根据财税[2022]第15号《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》:自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。,这个怎么要按1%交税#商业#
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你好老师,我想咨询一下,我们公司是一家高新企业,21年收入700多万,纳税毛30万,今年收入截止到9月底是200多万,累计交税6000元,今年22年还有最后2个月,为了明年的高新企业申请和银行贷款,请问最后2个月应怎样筹划一下该交多少税?(10月如果不认证发票能交个3万左右的税款,11和12两个月估计开票不太会多)#高新企业#
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我公司属于生活服务业一般纳税人,税率6%,2020年1月1日至2021年3月31日期间享受疫情免税政策,但是期间取得进项税违规抵扣了,现在税局让我公司更改申报并补交税款及滞纳金。请问老师我公司应该如何做账?#其他行业#
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公司员工把客户设备弄坏了。公司赔给了客户。公司法务把员工告了。法院判员工赔偿并从员工账号划款了。法院要我们开一张发票才把款打到公司账号这个要怎么开具发票呢?开什么税目?开多少的税率?我方开具收据给法院说不行。需要发票。这个应该怎么开啊。这个赔偿款不需要交税吧#服务业#
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老师,请问下更改企业所得税汇算清缴报表,以前已交汇算清缴金额系统显示不能填入本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏。本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏只能填写每个季度缴纳税款合计。请问已交企业所得税汇算清缴金额填写那一项代表我以前已交税款?#商业#
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我们是个体工商户 核的是查账征收 但是我们购买货物没有成本票据 请问老师报税的时候可以把无票据的成本报上去吗。我们九月开业 九月的收入有八十万,要据时填报吗 ,我们成本有九十几万,这样还会需要交税吗#个体工商户#
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你好,每月增值税都要做下面这一步,也可年末做,我先列出来,借应交税费_转出未交增值税20,贷应交税费进项税20,借应交税费销项税50,贷应交税费转出未交增值税50,异地预交税计提缴纳,借应交税费转出未交10,贷应交税费未交10,借应交税费未交10,贷银行存款10,购买税盘抵税假如是5,借应交税费减免税款5,贷管理费用-5,月末结转,借应交税费未交增值税5,贷应交税费减免税款5,实际缴纳这月增值税时,先计提再缴,借应交税费转出未交增值税1,贷应交税费未交增值税1,借应交税费未交增值税1,贷银行存款1,老师,这时应交税费转出未交有余额,下来该怎么做?#建筑工程#
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有个A公司,增值税申报7月,8月有银行回单交了一万三的税的记录,然后在9月的时候更正了7月申报,变成不需要交税,但那笔税额也不能退回来,用作后期留抵税来抵扣,那我现在做7月的帐,是需要根据更正前的申报表做账,还是更正后的申报表做账?要怎么写分录?谢谢老师#商业#
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